84B40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005410000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣臺北地方法│ 761,417│ 730,882│ 30,535│1.臺灣臺北地方法院本年度預算數 761,417千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 724,580千元,增加36,837 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 724,580千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 司法院「資訊管理」科目移入 6,302千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 163,289│ 154,338│ 8,951│ │ │ │ │ 3505410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 152,866│ 144,257│ 8,609│1.本科目上年度預算數 141,013千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出旅運費 368千元列入「資訊管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「財務罰鍰案件執行」科目移入 3,612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 152,866千元,包括人事費 101,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,事務費27,519千元,業務費 8,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,715千元,旅運費 7,028千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,617千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,512千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室專項水電費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]因應法院組織法規定增加優遇法官2人,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合增列統籌事務費27千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,上下班車票費29千元,合共58千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費13,737千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警等法衣及制服費 1,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 8,250千元如數減列。 │ │ │ │ 3505410102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,423│ 10,081│ 342│1.本科目上年度預算數 3,411千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 368千元,另由司法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院「資訊管理」科目移入 6,302千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,423千元,包括人事費 3,753千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,199千元,維護費 3,103千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,753千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業費 6,670千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 376,050│ 350,288│ 25,762│ │ │ │ │ 3505411020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 153,013│ 139,556│ 13,457│1.本科目上年度預算數 133,495千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 673千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「財務罰鍰案件執行」移入 5,388千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,013千元,包括人事費 144,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,業務費 7,162千元,旅運費 1,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 144,094千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,919 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505411021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 54,918│ 49,498│ 5,420│1.本年度預算數54,918千元,包括人事費47,097千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,097千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,821千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505411022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 168,119│ 161,234│ 6,885│1.本科目上年度預算數 158,446千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 1,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,119千元,包括人事費 147,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,業務費14,616千元,旅運費 5,695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,808千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費20,311 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 46,603│ 43,918│ 2,685│1.本科目上年度預算數40,418千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,603千元,包括人事費35,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,387千元,旅運費 2,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,096千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,019 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費17,005千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 483千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費36千元。 │ │ │ │ 3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 75,178│ 75,178│ 0│ │ │ │ │ 3505411320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 9,974│ 9,974│ 0│1.本科目上年度預算數11,807千元,配合科目調整 │ │ │ │定 │ │ │ │ ,移出人事費及業務費 673千元列入「民事訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判」科目,人事費 1,160千元列入「刑事訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,974千元,包括人事費 9,468千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,468千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 506千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505411321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 65,204│ 65,204│ 0│1.本科目上年度預算數79,332千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 5,388千元列入「民事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,業務費 1,628千元列入「刑事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,旅運費 3,612千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,500千元列入「少年事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,204千元,包括人事費62,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,308千元,旅運費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,861千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 2,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 22,989│ 21,719│ 1,270│1.本年度預算數22,989千元,包括人事費19,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 551千元,旅運費 3,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,335千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,654千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505411600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 19,029│ 14,868│ 4,161│本年度預算數19,029千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │11千元及增加優遇法官 2人之人事費 3,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共 4,161千元。 │ │ │ │ 3505418700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 43,884│ 66,939│ -23,055│1.本年度預算數43,884千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資41,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭籌備經費 544千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建臺北及新店等民、刑事簡易庭辦公廳舍房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,751千元,分五年辦理,除81至83年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 165,447千元外,本年度編列第四年經費41,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度瑞芳民、刑事簡易庭辦公廳舍建築及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置預算業已編竣,所列 7,847千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3505419000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 12,838│ 2,077│ 10,761│ │ │ │ │ 3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 10,754│ 1,869│ 8,885│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車1輛購置費 3,850千元,刑事勘 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗車1輛購置費 548千元,民事執行車11輛,每 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 548千元,機車8輛,每輛41千元,合計21輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費10,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中型警備車及機車等購置預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,869千元如數減列。 │ │ │ │ 3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,084│ 208│ 1,876│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列金屬探測門5台,每台 400千元,合計5台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換法警裝備購置費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.增列優遇法官2人辦公設備經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505419800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,557│ 1,557│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |