84B40543.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005430000 │ │ │ │ │13│ │ │台灣板橋地方法│ 462,803│ 534,428│ -71,625│1.臺灣板橋地方法院本年度預算數 462,803千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 531,230千元,減少68,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 531,230千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 司法院「資訊管理」科目移入 3,198千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 83,705│ 79,488│ 4,217│ │ │ │ │ 3505430101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,441│ 73,458│ 3,983│1.本科目上年度預算數72,623千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「籌備民刑事簡易庭」科目移入35千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,441千元,包括人事費56,029千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,273千元,業務費 3,441千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,803千元,旅運費 3,679千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,833千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,824千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 843千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理司法業務電腦化電腦專項電費 811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公室專項水電費 1,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,784千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 815千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警等法衣及制服費 847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦公房舍修繕費預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元如數減列。 │ │ │ │ 3505430102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,264│ 6,030│ 234│1.本科目上年度預算數 2,832千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由司法院「資訊管理」科目移入 3,198千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,264千元,包括人事費 3,066千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,893千元,維護費 1,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,066千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業費 3,198千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 251,688│ 237,230│ 14,458│ │ │ │ │ 3505431020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 93,208│ 87,397│ 5,811│1.本年度預算數93,208千元,包括人事費89,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,183千元,旅運費 974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,051千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 4,157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505431021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 36,875│ 34,732│ 2,143│1.本年度預算數36,875千元,包括人事費30,889千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 146千元,旅運費 5,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,889千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,986千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505431022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 121,605│ 115,101│ 6,504│1.本年度預算數 121,605千元,包括人事費 109,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費 9,582千元,旅運費 2,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,039千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務經費12,566 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505431200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 27,623│ 26,432│ 1,191│1.本年度預算數27,623千元,包括人事費20,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,302千元,旅運費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,450千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 8,626千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505431300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 13,349│ 12,659│ 690│ │ │ │ │ 3505431320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,887│ 2,708│ 179│1.本年度預算數 2,887千元,包括人事費 2,607千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,607千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 280千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505431321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 10,462│ 9,951│ 511│1.本科目上年度預算數10,751千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出旅運費 800千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,462千元,包括人事費 7,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,094千元,旅運費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,622千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 2,840千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3505431400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,985│ 5,611│ 374│1.本年度預算數 5,985千元,包括人事費 5,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 165千元,旅運費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,432千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 553千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505431600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 5,531│ 5,197│ 334│本年度預算數 5,531千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │34千元。 │ │ │ │ 3505438700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 33,397│ 113,772│ -80,375│1.本科目上年度預算數 113,807千元,配合科目調 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 整,移出旅運費35千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,397千元,包括人事費79千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,178千元,旅運費 140千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,070千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建三重、板橋等民、刑事簡易庭籌備經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建三重、板橋等民、刑事簡易庭辦公廳舍房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,647千元,分四年辦理,除82、83年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,675千元外,本年度編列第三年經費32,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度板橋、三重民、刑事簡易庭土地購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列50,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 40,810│ 53,324│ -12,514│ │ │ │ │ 3505439002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 30,000│ 48,861│ -18,861│興建法官職務宿舍,總建築費共 353,226千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │四年辦理,除82、83年度編列 278,523千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第三年經費30,000千元。 │ │ │ │ 3505439011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 9,580│ 287│ 9,293│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事執行車10輛,每輛 548千元,中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛,每輛 2,050千元,合計12輛購置費 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度機車購置預算業已編竣,所列 287千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505439019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,230│ 4,176│ -2,946│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列金屬探測門 3台,每台 400千元,合計 3台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換法警裝備購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度安全警戒設備及法官職務宿舍第一年內部 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等購置預算業已編竣,所列 4,176千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505439800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 715│ 715│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |