84B40553.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005530000 │ │ │ │ │19│ │ │台灣雲林地方法│ 209,373│ 149,990│ 59,383│1.臺灣雲林地方法院本年度預算數 209,373千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 149,036千元,增加60,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 149,036千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 司法院「資訊管理」科目移入 954千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,921│ 40,913│ 3,008│ │ │ │ │ 3505530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 42,514│ 39,585│ 2,929│1.本科目上年度預算數39,203千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 382千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,514千元,包括人事費33,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,322千元,業務費 1,331千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,673千元,旅運費 1,146千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,669千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,682千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室專項水電費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 2,163千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警等法衣及制服費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 850千元如數減列。 │ │ │ │ 3505530102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,407│ 1,328│ 79│1.本科目上年度預算數 374千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由司法院「資訊管理」科目移入 954千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,407千元,包括人事費 453千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 466千元,維護費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 453千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業費 954千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505531000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 73,972│ 69,415│ 4,557│ │ │ │ │ 3505531020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 26,042│ 24,327│ 1,715│1.本年度預算數26,042千元,包括人事費24,139千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,403千元,旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,139千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,903 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505531021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 17,560│ 16,728│ 832│1.本科目上年度預算數11,388千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 5,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,560千元,包括人事費14,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 740千元,旅運費 2,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,135千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,425千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505531022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 30,370│ 28,360│ 2,010│1.本科目上年度預算數28,180千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 128千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「籌備民刑事簡易庭」科目移入52千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,370千元,包括人事費27,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,708千元,旅運費 1,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,603千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,767 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505531200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,532│ 5,281│ 251│1.本年度預算數 5,532千元,包括人事費 3,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,260千元旅運費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,932千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,203千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505531300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 15,191│ 14,982│ 209│ │ │ │ │ 3505531320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,533│ 3,510│ 23│1.本年度預算數 3,533千元,包括人事費 3,392千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,392千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 141千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505531321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 11,658│ 11,472│ 186│1.本科目上年度預算數17,322千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費及業務費 5,340千元列入「民事調 │ │ │ │ │ │ │ │ 解及執行」科目,旅運費 382千元列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,旅運費 128千元列入「刑事訴訟審判 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,658千元,包括人事費 9,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 791千元,旅運費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,467千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 2,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3505531400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,346│ 1,327│ 19│1.本年度預算數 1,346千元,包括人事費 853千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 109千元,旅運費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 853千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 493千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505538700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 37,806│ 15,604│ 22,202│1.本科目上年度預算數15,656千元,配合科目調整 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,移出旅運費52千元列入「刑事訴訟審判」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,806千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 836千元,旅運費 209千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資36,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 673千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭籌備經費 492千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建虎尾、斗六、北港等民刑事簡易庭辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 174,705千元,分五年辦理,除81至83年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列89,399千元外,本年度編列第四年經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,641千元。 │ │ │ │ 3505539000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 31,271│ 2,134│ 29,137│ │ │ │ │ 3505539002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 30,000│ -│ 30,000│興建法官職務宿舍總建築費48,223千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │理,除82年度編列 610千元外,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │經費30,000千元。 │ │ │ │ 3505539011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 41│ 2,089│ -2,048│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 1輛購置費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 2,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505539019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,230│ 45│ 1,185│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購金屬探測門 3台,每台 400千元,合計 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 台購置費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換法警裝備購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備購置預算業巳編竣,所列45千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505539800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 334│ 334│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |