84B40554.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005540000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣嘉義地方法│       176,285│       159,059│        17,226│1.臺灣嘉義地方法院本年度預算數 176,285千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 158,033千元,增加18,252
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 158,033千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  司法院「資訊管理」科目移入 1,026千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,765│        38,693│         3,072│
  │  │  │  │  3505540101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        40,324│        37,286│         3,038│1.本科目上年度預算數37,017千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 269千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,324千元,包括人事費30,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,636千元,業務費 1,663千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,119千元,旅運費 1,120千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,413千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,124千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 309千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 309
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列郵務送達業務費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 2,787千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警等法衣及制服費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 300千元如數減列。
  │  │  │  │  3505540102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,441│         1,407│            34│1.本科目上年度預算數 381千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「資訊管理」科目移入 1,026千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,441千元,包括人事費 415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 532千元,維護費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 415千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 1,026千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        80,029│        74,836│         5,193│
  │  │  │  │  3505541020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        29,620│        27,571│         2,049│1.本年度預算數29,620千元,包括人事費27,741千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,514千元,旅運費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,741千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,879
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505541021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        13,785│        12,899│           886│1.本年度預算數13,785千元,包括人事費10,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費78千元,旅運費 2,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,748千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,037千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505541022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        36,624│        34,366│         2,258│1.本科目上年度預算數34,066千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,624千元,包括人事費33,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,122千元,旅運費 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,258千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,183
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505541200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,646│         6,398│           248│1.本年度預算數 6,646千元,包括人事費 5,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,243千元,旅運費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,216千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 254千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,176千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505541300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,584│        21,791│         1,793│
  │  │  │  │  3505541320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,200│         2,932│           268│1.本年度預算數 3,200千元,包括人事費 3,103千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,103千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費97千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505541321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        20,384│        18,859│         1,525│1.本科目上年度預算數19,428千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出旅運費 269千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 300千元列入「刑事訴訟審判」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,384千元,包括人事費18,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 820千元,旅運費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,346千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 2,038千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3505541400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,094│         2,919│           175│1.本年度預算數 3,094千元,包括人事費 2,552千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 130千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,552千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 542千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505541600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         3,486│         3,348│           138│本年度預算數 3,486千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │38千元。
  │  │  │  │  3505548700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        16,123│        10,587│         5,536│1.本年度預算數16,123千元,包括人事費80千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 306千元,旅運費 174千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 197千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭籌備經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭辦公廳舍房
  │  │  │  │              │              │              │              │    屋建築,資訊、交通及其他設備等項總經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,750千元,分五年辦理,除81至83年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     139,654千元外,本年度編列第四年經費15,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │  3505549000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,230│           159│         1,071│
  │  │  │  │  3505549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            82│           -82│上年度汰換機車購置預算業已編竣,所列82千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3505549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,230│            77│         1,153│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列金屬探測門 3台,每台 400千元,合計 3台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505549800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           328│           328│             0│
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