84B40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │25│ │ │台灣花蓮地方法│ 107,699│ 276,594│ -168,895│1.臺灣花蓮地方法院本年度預算數 107,699千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 275,546千元,減少 167,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 275,546千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 司法院「資訊管理」科目移入 1,048千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,067│ 29,997│ 2,070│ │ │ │ │ 3505610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,612│ 28,573│ 2,039│1.本年度預算數30,612千元,包括人事費23,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,312千元,業務費 999千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,547千元,旅運費 607千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,792千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,057千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理司法業務電腦化電腦設備專項電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公大樓專項水電費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 1,763千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列法官、紀錄書記官、執達員、庭務員、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警等法衣及制服費 176千元。 │ │ │ │ 3505610102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,455│ 1,424│ 31│1.本科目上年度預算數 376千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由司法院「資訊管理」科目移入 1,048千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,455千元,包括人事費 407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 482千元,維護費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 407千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業費 1,048千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 59,544│ 55,622│ 3,922│ │ │ │ │ 3505611020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 21,210│ 19,725│ 1,485│1.本科目上年度預算數16,931千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 2,794千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,210千元,包括人事費20,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 737千元,旅運費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,269千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 9,092│ 8,571│ 521│1.本科目上年度預算數 7,332千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 1,239千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,092千元,包括人事費 7,892千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費65千元,旅運費 1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,892千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505611022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 29,242│ 27,326│ 1,916│1.本科目上年度預算數22,325千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 5,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,242千元,包括人事費26,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,780千元,旅運費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,838千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,404 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,639│ 5,392│ 247│1.本科目上年度預算數 5,098千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 294千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,639千元,包括人事費 4,191千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 994千元,旅運費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,137千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 2,826│ 2,705│ 121│ │ │ │ │ 3505611320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 467│ 434│ 33│1.本科目上年度預算數 4,467千元,配合科目調整 │ │ │ │定 │ │ │ │ ,移出人事費及業務費 2,794千元列入「民事訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟審判」科目,人事費及業務費 1,239千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「民事調解及執行」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 467千元,包括人事費 455千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 455千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 2,359│ 2,271│ 88│1.本科目上年度預算數 7,566千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費、業務費及旅運費 5,001千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「刑事訴訟審判」科目,旅運費 294千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年事件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,359千元,包括人事費 1,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 162千元,旅運費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,859千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 500千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,146│ 2,021│ 125│1.本年度預算數 2,146千元,包括人事費 1,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 463千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505611600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,912│ 1,766│ 146│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │46千元。 │ │ │ │ 3505618700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 1,980│ 101,420│ -99,440│1.本年度預算數 1,980千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,651千元,旅運費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,476千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列簡易庭辦公室水電費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建花蓮、鳳林、玉里等民、刑事簡易庭籌備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 504千元,較上年度依旅運費緊縮原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度花蓮、鳳林、玉里民、刑事簡易庭第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年建築及設備購置預算業巳編竣,所列99,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,378│ 77,464│ -76,086│ │ │ │ │ 3505619002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 59,968│ -59,968│上年度辦公行政大樓建築預算業巳編竣,所列59,9 │ │ │ │ │ │ │ │68千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 548│ 3,264│ -2,716│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換刑事勘驗車 1輛購置費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電化輔導教室視聽設備及汰換車輛等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業巳編竣,所列 3,264千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 830│ 14,232│ -13,402│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增金屬探測門 2台,每台 400千元,合共 2台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換法警裝備購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新建辦公室內部設備購置預算業巳編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列14,232千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 207│ 207│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |