84B40562.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣宜蘭地方法│       134,273│       130,726│         3,547│1.臺灣宜蘭地方法院本年度預算數 134,273千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 129,704千元,增加 4,569
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 129,704千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  司法院「資訊管理」科目移入 1,022千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        30,410│        30,202│           208│
  │  │  │  │  3505620101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,954│        28,771│           183│1.本年度預算數28,954千元,包括人事費23,403千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,645千元,業務費 933千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 958千元,旅運費 847千元,特別費 168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,211千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,130千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 243千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理司法業務電腦化電腦設備專項電費
  │  │  │  │              │              │              │              │       243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公廳室專項水電及清潔經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,613千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警等法衣及制服費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 1,400千元如數減列。
  │  │  │  │  3505620102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,456│         1,431│            25│1.本科目上年度預算數 409千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由司法院「資訊管理」科目移入 1,022千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,456千元,包括人事費 434千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 394千元,維護費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 434千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 1,022千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        50,012│        46,132│         3,880│
  │  │  │  │  3505621020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        14,310│        13,601│           709│1.本科目上年度預算數13,301千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,310千元,包括人事費13,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 903千元,旅運費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,246千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        10,694│        10,138│           556│1.本科目上年度預算數 8,116千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 2,022千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,694千元,包括人事費 9,208千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 355千元,旅運費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,208千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,486千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505621022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        25,008│        22,393│         2,615│1.本年度預算數25,008千元,包括人事費23,431千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,086千元,旅運費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,431千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,577
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,610│         3,495│           115│1.本年度預算數 3,610千元,包括人事費 2,513千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 777千元,旅運費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,971千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,393千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,038│         8,635│           403│
  │  │  │  │  3505621320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,847│         3,644│           203│1.本年度預算數 3,847千元,包括人事費 3,787千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,787千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費60千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505621321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         5,191│         4,991│           200│1.本科目上年度預算數 7,313千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費及旅運費 2,022千元列入「民事調
  │  │  │  │              │              │              │              │  解及執行」科目,業務費 300千元列入「民事訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,191千元,包括人事費 4,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 270千元,旅運費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,373千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 818千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,629│         1,564│            65│1.本年度預算數 1,629千元,包括人事費 1,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費86千元,旅運費 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,185千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 444千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505621600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,876│         1,766│           110│本年度預算數 1,876千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │10千元。
  │  │  │  │  3505628700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        35,911│        38,664│        -2,753│1.本年度預算數35,911千元,包括人事費40千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 321千元,旅運費86千元,設備及投資35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 266千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建羅東民、刑事簡易庭籌備經費 181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建羅東民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊、通訊及其他設備等項總經費77,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除82、83年度編列38,517千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第三年經費35,464千元。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,593│            74│         1,519│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           763│             -│           763│汰換首長座車 1輛購置費 599千元,機車 4輛,每
  │  │  │  │              │              │              │              │輛41千元,合計 5輛購置費 763千元。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           830│            74│           756│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增金屬探測門 2台,每台 400千元,合計 2台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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