84B40710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       289,210│       272,783│        16,427│審計部本年度預算數 289,210千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 272,783千元,增加16,427千元。
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       120,323│       112,888│         7,435│
  │  │  │  │  3707100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       109,904│       102,954│         6,950│1.本年度預算數 109,904千元,包括人事費79,493
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,482千元,業務費 7,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,860千元,旅運費 6,669千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,793千元,較上年度淨增 6,950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計劃規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列薪工準備等經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,923千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練費 2,588千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,419│         9,934│           485│1.本年度預算數10,419千元,包括人事費 3,234千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,444千元,維護費 2,581千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,185千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少系統委託設計費56千元。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       167,266│       154,098│        13,168│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        30,086│        28,109│         1,977│1.本年度預算數30,086千元,包括人事費23,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,527千元,旅運費 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,357千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,729千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        26,530│        24,796│         1,734│1.本年度預算數26,530千元,包括人事費22,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,085千元,旅運費 2,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,556千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,974千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        27,733│        24,779│         2,954│1.本年度預算數27,733千元,包括人事費23,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,157千元,旅運費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,998千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        29,423│        27,641│         1,782│1.本年度預算數29,423千元,包括人事費23,640千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 1,114千元,旅運費 4,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,640千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,783千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        32,587│        30,126│         2,461│1.本年度預算數32,587千元,包括人事費27,894千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,356千元,旅運費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,894千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,693千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        17,300│        15,040│         2,260│1.本年度預算數17,300千元,包括人事費17,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費66千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,201千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費99千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │           597│           597│             0│本年度預算數 597千元,均係辦理調查案件經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │包括業務費59千元,旅運費 538千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         3,010│         3,010│             0│本年度預算數 3,010千元,係辦理總決算審核及編
  │  │  │  │告            │              │              │              │報審核報告經費包括人事費 246千元,業務費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │64千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           730│         4,906│        -4,176│
  │  │  │  │  3707109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           730│         4,440│        -3,710│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推動審計業務電腦化第四年進程所需硬體設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,440千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           466│          -466│上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 466
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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