84B40730.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007300000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │審計部台灣省審│       347,416│       342,435│         4,981│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 347,416
  │  │  │  │計處及所屬    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 342,435千元,增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,981千元。
  │  │  │  │  3707300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       142,127│       122,961│        19,166│
  │  │  │  │  3707300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       131,593│       112,427│        19,166│1.本科目上年度預算數 113,239千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「特種公務審計」科目移入60千元,另移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出人事費 685千元列入「普通公務審計」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 187千元列入「資訊管理」科目,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 131,593千元,包括人事費95,387
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費18,193千元,業務費 7,337千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,105千元,旅運費 6,113千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,387千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,206千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加省庫審計室改制更名臺灣省桃園縣審計室,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需押租辦公房屋租金10,000千元及搬遷費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     800千元合共10,800千元。
  │  │  │  │  3707300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,534│        10,534│             0│1.本科目上年度預算數10,347千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 187千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,534千元,包括人事費 3,153千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,566千元,維護費 1,054千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,153千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,381千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       203,403│       185,697│        17,706│
  │  │  │  │  3707301020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        92,844│        85,633│         7,211│1.本科目上年度預算數80,713千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 685千元,「公營事
  │  │  │  │              │              │              │              │  業審計」科目移入 200千元,「特種公務審計」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 3,985千元,及「總決算審核及報告」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入50千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,844千元,包括人事費83,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,930千元,旅運費 6,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,050千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 9,794千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707301021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │        35,662│        31,787│         3,875│1.本科目上年度預算數38,281千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費60千元列入「行政管理」科目,人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費、業務費及旅運費 3,985千元列入「普通公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務審計」科目,人事費、業務費及旅運費 2,271
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「財物審計」科目,旅運費48千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「專案調查」科目,及業務費 130千元列入「總
  │  │  │  │              │              │              │              │  決算審核及報告」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,662千元,包括人事費30,586千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,033千元,旅運費 4,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,526千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 5,076千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707301022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業審計  │        27,513│        24,925│         2,588│1.本科目上年度預算數25,125千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 200千元列入「普通公務審計」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,513千元,包括人事費23,192千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,665千元,旅運費 2,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業審計工作經費 4,521千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707301023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        37,189│        33,467│         3,722│1.本科目上年度預算數31,196千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「特種公務審計」科目移入 2,271千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,189千元,包括人事費31,737千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,822千元,旅運費 3,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,189千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 5,452千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707301024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         3,295│         2,985│           310│1.本年度預算數 3,295千元,包括人事費 3,094千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,094千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費 201千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707301025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           840│           840│             0│1.本科目上年度預算數 792千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「特種公務審計」科目移入48千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 840千元係辦理調查案件經費,均
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬旅運費,與上年度同。
  │  │  │  │  3707301026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         6,060│         6,060│             0│1.本科目上年度預算數 5,980千元,配合科目調整
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,由「特種公務審計」移入 130千元,另移出業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費50千元列入「普通公務審計」科目,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,060千元,包括人事費 1,168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,168千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 4,892千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,200│        33,091│       -31,891│
  │  │  │  │  3707309010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,200│         5,791│        -4,591│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」該處所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺北縣、桃園縣、臺中市、屏東縣等四審計室84
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增購個人電腦及建立區域網路連線設備等各
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元,合共 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,791千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        27,300│       -27,300│上年度購置檔案架設備等預算業已編竣,所列27,3
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           686│           686│             0│仍照上年度預算數編列。
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