84B40760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        48,627│        45,302│         3,325│審計部台北市審計處本年度預算數48,627千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數45,302千元,增加 3,325千元。
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,586│        19,648│           938│
  │  │  │  │  3707600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        18,335│        17,447│           888│1.本年度預算數18,335千元,包括人事費12,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,110千元,業務費 2,790千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 656千元,旅運費 1,011千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,498千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,837千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707600102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,251│         2,201│            50│1.本年度預算數 2,251千元,包括人事費 725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,096千元,維護費 370千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 725千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,526千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        27,405│        24,918│         2,487│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        11,683│        10,616│         1,067│1.本年度預算數11,683千元,包括人事費11,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 216千元,旅運費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 647千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,321│         2,060│           261│1.本年度預算數 2,321千元,包括人事費 2,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費48千元,旅運費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 138千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,020│         3,824│           196│1.本年度預算數 4,020千元,包括人事費 3,675千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 121千元,旅運費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,675千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 345千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         6,981│         6,191│           790│1.本年度預算數 6,981千元,包括人事費 6,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 296千元,旅運費 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 754千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,005│           832│           173│1.本年度預算數 1,005千元,包括人事費 980千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費16千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 980千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費25千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            63│            63│             0│本年度預算數63千元,係辦理調查案件經費,均屬
  │  │  │  │              │              │              │              │旅運費,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,332│         1,332│             0│1.本年度預算數 1,332千元,包括人事費 197千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 1,049千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製 1,135千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           500│           600│          -100│
  │  │  │  │  3707609010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           500│           600│          -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推動審計業務電腦化所需硬體設備購置費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度個人電腦及雷射印表機購置費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 600千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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