84B40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 48,627│ 45,302│ 3,325│審計部台北市審計處本年度預算數48,627千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數45,302千元,增加 3,325千元。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,586│ 19,648│ 938│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,335│ 17,447│ 888│1.本年度預算數18,335千元,包括人事費12,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,110千元,業務費 2,790千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 656千元,旅運費 1,011千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,498千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,837千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,251│ 2,201│ 50│1.本年度預算數 2,251千元,包括人事費 725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,096千元,維護費 370千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 725千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,526千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 27,405│ 24,918│ 2,487│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 11,683│ 10,616│ 1,067│1.本年度預算數11,683千元,包括人事費11,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 216千元,旅運費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 647千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,321│ 2,060│ 261│1.本年度預算數 2,321千元,包括人事費 2,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費48千元,旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,183千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 138千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,020│ 3,824│ 196│1.本年度預算數 4,020千元,包括人事費 3,675千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 121千元,旅運費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,675千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 345千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 6,981│ 6,191│ 790│1.本年度預算數 6,981千元,包括人事費 6,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 296千元,旅運費 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 754千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,005│ 832│ 173│1.本年度預算數 1,005千元,包括人事費 980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費16千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 980千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費25千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 63│ 63│ 0│本年度預算數63千元,係辦理調查案件經費,均屬 │ │ │ │ │ │ │ │旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,332│ 1,332│ 0│1.本年度預算數 1,332千元,包括人事費 197千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 1,049千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製 1,135千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 500│ 600│ -100│ │ │ │ │ 3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 500│ 600│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動審計業務電腦化所需硬體設備購置費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及雷射印表機購置費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |