84B40770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        42,684│        38,084│         4,600│審計部高雄市審計處本年度預算數42,684千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數38,084千元,增加 4,600千元。
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,834│        14,965│           869│
  │  │  │  │  3707700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,705│        13,836│           869│1.本年度預算數14,705千元,包括人事費10,716千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 969千元,業務費 928千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   890千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,716千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,989千元,與上年度相
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707700102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,129│         1,129│             0│1.本年度預算數 1,129千元,包括人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 322千元,維護費 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 579千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 550千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        25,309│        22,993│         2,316│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        10,716│         9,379│         1,337│1.本年度預算數10,716千元,包括人事費10,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 268千元,旅運費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,020千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 696千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,866│         2,686│           180│1.本年度預算數 2,866千元,包括人事費 2,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費75千元,旅運費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,583千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 283千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,575│         4,248│           327│1.本年度預算數 4,575千元,包括人事費 4,303千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費54千元,旅運費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,303千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 272千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         4,943│         4,616│           327│1.本年度預算數 4,943千元,包括人事費 4,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 107千元,旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,464千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 479千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,522│         1,377│           145│1.本年度預算數 1,522千元,包括人事費 1,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,465千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費57千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           115│           115│             0│本年度預算數 115千元,係辦理調查案件經費,均
  │  │  │  │              │              │              │              │屬旅運費,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           572│           572│             0│本年度預算數 572千元係辦理市總決算審核及報告
  │  │  │  │報告          │              │              │              │經費,包括人事費90千元,業務費 482元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度同。
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,415│             -│         1,415│
  │  │  │  │  3707709010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,415│             -│         1,415│增列個人電腦及週邊設備 1,240千元、網路設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │75千元,合共如列數。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
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