84B40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 42,684│ 38,084│ 4,600│審計部高雄市審計處本年度預算數42,684千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數38,084千元,增加 4,600千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,834│ 14,965│ 869│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,705│ 13,836│ 869│1.本年度預算數14,705千元,包括人事費10,716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 969千元,業務費 928千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 890千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,716千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,989千元,與上年度相 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,129│ 1,129│ 0│1.本年度預算數 1,129千元,包括人事費 579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 322千元,維護費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 579千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 550千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 25,309│ 22,993│ 2,316│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 10,716│ 9,379│ 1,337│1.本年度預算數10,716千元,包括人事費10,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 268千元,旅運費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,020千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 696千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,866│ 2,686│ 180│1.本年度預算數 2,866千元,包括人事費 2,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費75千元,旅運費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,583千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 283千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,575│ 4,248│ 327│1.本年度預算數 4,575千元,包括人事費 4,303千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費54千元,旅運費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,303千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 272千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 4,943│ 4,616│ 327│1.本年度預算數 4,943千元,包括人事費 4,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 107千元,旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,464千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 479千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,522│ 1,377│ 145│1.本年度預算數 1,522千元,包括人事費 1,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,465千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費57千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 115│ 115│ 0│本年度預算數 115千元,係辦理調查案件經費,均 │ │ │ │ │ │ │ │屬旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 572│ 572│ 0│本年度預算數 572千元係辦理市總決算審核及報告 │ │ │ │報告 │ │ │ │經費,包括人事費90千元,業務費 482元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,415│ -│ 1,415│ │ │ │ │ 3707709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,415│ -│ 1,415│增列個人電腦及週邊設備 1,240千元、網路設備 1 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,合共如列數。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |