84B40790.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        28,304│        26,279│         2,025│審計部福建省審計處本年度預算數28,304千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數26,279千元,增加 2,025千元。
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,798│        13,261│           537│
  │  │  │  │  3707900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,671│        12,134│           537│1.本年度預算數12,671千元,包括人事費 9,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 870千元,業務費 725千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   421千元,旅運費 439千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,725千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707900102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,127│         1,127│             0│1.本年度預算數 1,127千元,包括業務費 634千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理資訊系統業務作業經費,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        14,396│        12,867│         1,529│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         4,175│         3,740│           435│1.本年度預算數 4,175千元,包括人事費 3,542千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 168千元,旅運費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,542千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 633千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,233│         3,006│           227│1.本年度預算數 3,233千元,包括人事費 2,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 140千元,旅運費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,833千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 400千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         3,743│         3,168│           575│1.本年度預算數 3,743千元,包括人事費 3,398千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 112千元,旅運費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,398千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 345千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         2,989│         2,697│           292│1.本年度預算數 2,989千元,包括人事費 2,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 140千元,旅運費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,709千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 280千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            44│            44│             0│1.本年度預算數44千元,包括人事費16千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費28千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            19│            19│             0│本年度預算數19千元,係辦理調查案件工作經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           193│           193│             0│1.本年度預算數 193千元,包括人事費 100千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │  業務費46千元,旅運費費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 100千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製93千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│            41│           -41│
  │  │  │  │  3707909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            41│           -41│上年度公務機車一輛購置費預算業已編竣,所列41
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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