84B40801.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    55,192,636│    31,099,330│    24,093,306│內政部本年度預算數55,192,636千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數31,099,330千元,增加24,093,306千元。
  │  │  │  │  3808010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       227,156│       202,401│        24,755│
  │  │  │  │  3808010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       227,156│       202,401│        24,755│1.本科目上年度預算數 197,504千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「國土測量」科目移入客貨兩用車 3輛之
  │  │  │  │              │              │              │              │  油料等相關經費 4,897千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 227,156千元,包括人事費 167,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,事務費46,249千元,維護費 2,303千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,559千元,材料費 576千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 300千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,961千元,較上年度淨增 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費73,081千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘 3人,約僱32人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列工友 2人,計減列37人之統籌事務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元,辦公器具養護費39千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費72千元,合共 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為因應辦理戶役政資訊系統推廣計畫,應用
  │  │  │  │              │              │              │              │      全球定位系統實施台閩地區基本控制點測量
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫以及地籍總歸戶實施計畫需要增加約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │      19人,約僱11人,計30人,配合增列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 305千元,辦公器具養護費24千元,上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 432千元,合共 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數,增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列法規會部外兼任委員出席費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列中央聯合辦公大樓管理維護費 5,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理本部所屬機關及人民團體會計業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導及法規彙編等經費 1,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期,增列車輛養護費 123千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增出國考察大陸法系國家行政訴願法制
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 1,065千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加研編內政部統計名詞定義經費 232千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增建立內政統計資料庫計畫經費 6,905千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理公務統計之編報、管理及統計書刊之
  │  │  │  │              │              │              │              │    編印經費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增加強嬰兒出生死亡統計計畫經費 448千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印內政通訊月刊經費 6,644千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)政黨審議業務經費 4,158千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     881千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察政黨審議制度及政黨運作之研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增推動政風、機密維護及安全防護工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     784千元。
  │  │  │  │  3808011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │       751,689│       839,525│       -87,836│
  │  │  │  │  3808011001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方自治督導  │        16,497│        13,974│         2,523│1.本年度預算數16,497千元,包括人事費12,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,499千元,旅運費 579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,488千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增督導地方自治業務與相關法規之編印及講
  │  │  │  │              │              │              │              │    習經費 1,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導地方政府健全基層組織,增進地方自治功
  │  │  │  │              │              │              │              │    能經費 2,197千元,較上年度淨減66千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政業務經費 338千元,較上年度增加出國考察
  │  │  │  │              │              │              │              │    美、加、日地方政府辦理公共造產充裕地方財
  │  │  │  │              │              │              │              │    政之制度經費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 450千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增研究改進政治團體相關法制,促進政黨政
  │  │  │  │              │              │              │              │    治發展經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究地方議會法制,提昇議事功能經費 495千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列70千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)研究改進選舉制度,落實民主政治經費 604千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列62千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立議會議事規範,健全議會政治經費 809千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808011002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│改善民俗      │       375,153│       468,980│       -93,827│1.本年度預算數 375,153千元,包括人事費 3,417
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,336千元,旅運費 655千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 360,650千元,委辦費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,569千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 2,193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 868千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增編印禮儀民俗論述專輯經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增研修禮儀民俗相關法規經費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 6,049千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 2,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 592千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少補助陳故副總統墓園管理維護工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)端正社會風俗-改善喪葬設施及葬儀計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     361,662千元,較上年度淨減92,988千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方政府辦理公墓公園化、增設納
  │  │  │  │              │              │              │              │      骨堂(塔)等設施及葬儀計畫經費94,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增編印喪葬設施簡介書刊經費 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理推動計畫工作人員觀摩活動經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增出國考察殯葬設施及管理制度經費 225
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3808011003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│山地行政督導  │       360,039│       356,571│         3,468│1.本年度預算數 360,039千元,包括人事費 4,106
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 3,414千元,旅運費 1,174千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 349,545千元,委辦費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,210千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推動山地行政經費 2,918千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,278千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增出國考察聯合國及美加少數民族政策經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動山地行政業務費 500千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       431千元,合共 931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列山胞工作會報委員及幹事研究費 176千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導山胞生活並維護山胞傳統固有文化經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,666千元,較上年度淨增 315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導山胞公費留學保障名額 1名所需補
  │  │  │  │              │              │              │              │      助費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導推動「台灣省山胞社會發展方案」經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動少數民族之研究及交流計畫經費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理台灣地區都市山胞概況調查計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,745千元。
  │  │  │  │  5308011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │宗教及史蹟業務│       575,899│       329,214│       246,685│
  │  │  │  │  5308011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│宗教團體輔導  │        18,215│        17,668│           547│1.本年度預算數18,215千元,包括人事費 2,086千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,298千元,旅運費 360千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,021千元,委辦費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,086千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費13,308千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,052千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列舉辦宗教團體負責人研習座談會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列推動宗教交流經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列督導與舉辦各項宗教業務活動及修訂宗
  │  │  │  │              │              │              │              │      教法規經費 706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理宗教業務行政人員講習經費 1,030
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理宗教團體訪問活動經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,590千元,較上年度增加表揚與舉辦績
  │  │  │  │              │              │              │              │    優寺廟教會示範觀摩會經費 971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強宗教宣導經費 1,231千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理台灣地區宗教團體調查計畫預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 1,558千元如數減列。
  │  │  │  │  5308011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│史蹟維護      │       557,684│       311,546│       246,138│1.本年度預算數 557,684千元,包括人事費11,605
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費15,703千元,維護費 2,550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,279千元,設備及投資 1,380千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 514,771千元,委辦費 9,996千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,679千元,較上年度淨增 656千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列審查費、出席費等 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察及觀摩古蹟維護經費 356千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理史蹟行政業務費 433千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元,合共 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 452,387千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 191,547千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦古蹟管理維護研習、觀摩會經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方政府辦理古蹟規劃及整修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       191,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費15,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 5,046千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列管理維護紅毛城古蹟業務費 1,561千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及維護費 1,832千元,合共 3,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列多媒體導覽系統個人電腦經費 1,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方政府保存及維護地方傳統民俗及有關
  │  │  │  │              │              │              │              │    文物經費80,000千元,較上年度增加舉辦傳統
  │  │  │  │              │              │              │              │    民俗文物、技藝展演及補助地方政府、民間辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理民俗活動等經費47,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 2,768千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 845千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列古蹟維護之宣導工作業務費 870千元。
  │  │  │  │  3808011500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │戶政業務      │     1,065,262│       591,573│       473,689│
  │  │  │  │  3808011501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│戶籍行政      │     1,042,539│       569,922│       472,617│1.本年度預算數 1,042,539千元,包括人事費44,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費 397,827千元,維護費 628千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,301千元,材料費 4,940千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 453,078千元,補助及捐助 8,125千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 130,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,182千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方政府辦理戶政工作經費 5,549千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國籍行政改進措施經費 158千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 985,570千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 461,284千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]因應辦理戶役政資訊系統推廣計畫業務量大
  │  │  │  │              │              │              │              │      幅增加需要,增列約聘15人,約僱 5人,計
  │  │  │  │              │              │              │              │      20人之人事費10,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 632
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察國民身分證電腦化開發經費61
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理基隆市等10縣市戶役政資訊系統推
  │  │  │  │              │              │              │              │      廣工作所需戶役政資料建檔、印製作業手冊
  │  │  │  │              │              │              │              │      等業務費 383,883千元,旅運費 661千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      磁卡身份證材料費 4,100千元及委辦費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      84千元,合共 390,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列戶役政單位所需電腦、工作站及機房設
  │  │  │  │              │              │              │              │      施等設備經費59,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費42,080千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增10,511千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置電腦設備經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列臨時僱工酬金 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列資料建檔、講習訓練等業務費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,電腦及微縮設備等維護費 568千元及微
  │  │  │  │              │              │              │              │      縮片等材料費 747千元,合共 2,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助戶政事務所辦理戶長索引製作費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      微縮片核對費 7,125千元。
  │  │  │  │  3808011502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟活動人口統│         9,173│         8,575│           598│1.本科目係由原「經濟活動人口調查」科目改設。
  │  │  │  │計            │              │              │              │2.本年度預算數 9,173千元,包括人事費 2,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 544千元,旅運費 189千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 6,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理經濟活動人口統計作業、資料整理及分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    報告經費 570千元,較上年度依旅運費緊縮原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理經濟活動人口統計作業講習經費 446
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理經濟活動人口統計工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,433千元,較上年度增加補助費 112千元。
  │  │  │  │  3808011503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台閩地區人口統│         6,631│         6,448│           183│1.本年度預算數 6,631千元,包括人事費 5,385千
  │  │  │  │計編印        │              │              │              │  元,業務費 1,087千元,旅運費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,107千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 944千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列40
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3808011505  │              │              │              │
  │  │  │ 4│推行人口政策  │         6,919│         6,628│           291│1.本年度預算數 6,919千元,包括人事費 3,094千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,105千元,旅運費 420千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人
  │  │  │  │              │              │              │              │    口政策經費 3,232千元,較上年度淨增12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人口政策宣導經費 1,811千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加擴大宣導旅運費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,876千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加出國考察美加移民業務經費 204千元。
  │  │  │  │  3808012000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │役政業務      │       118,768│       121,265│        -2,497│
  │  │  │  │  3808012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│役政管理      │       114,517│       118,204│        -3,687│1.本年度預算數 114,517千元,包括人事費12,457
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費22,053千元,旅運費 1,807千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費78,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,771千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)役政教育計畫經費 2,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化兵役行政功能經費 1,271千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 198千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時技工工友酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強考核地方政府兵役業務所需業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       100千元及旅運費 100千元,合共 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強役男動態管理經費 850千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增役男複檢體位審查及編印兵役法規等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助經費11,895
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費85,647千元,較上年度減少 4,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兵役宣導工作經費 1,883千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │  3808012002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│兵役動員準備  │         4,251│         3,061│         1,190│1.本年度預算數 4,251千元,包括人事費 2,569千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,543千元,旅運費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,569千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後備軍人管理及演習經費 293千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列後備軍人管理、緩召處理及動員召集演
  │  │  │  │              │              │              │              │      習經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列修訂軍事人力輔助勤務作業經費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兵役與動員業務聯繫會報經費 107千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,389千元,較上年度淨增 885千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列督導考核國民兵管理訓練業務費 912千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3808012500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │地政業務      │       911,687│     1,238,346│      -326,659│
  │  │  │  │  3808012501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土測量      │       410,782│       293,093│       117,689│1.本科目上年度預算數 294,490千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「地籍及不動產服務業管理」科目移入建
  │  │  │  │              │              │              │              │  立基本地形圖資料庫經費 3,500千元,另移出客
  │  │  │  │              │              │              │              │  貨兩用車 3輛之油料等相關經費 4,897千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目,移入移出數互扺後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 410,782千元,包括人事費31,869
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費24,193千元,維護費 2,630千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 9,105千元,材料費 1,502千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資11,535千元,補助及捐助 243,516千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費86,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,328千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地籍圖重測計畫經費 237,083千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增51,423千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱31人之人事費 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助台灣省地籍圖重測計畫經費58,406
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助金門縣農地地籍圖重測計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)馬祖地區地籍航測計畫經費28,963千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增16,346千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列全面展開航空攝影與各項測量製圖工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需人事費85千元,業務費 4,937千元及委
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦費 6,340千元,合共11,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置微電腦 1套經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)基本圖修測計畫經費45,304千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加28,879千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增出國考察數值法測製基本圖業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理航攝及測製基本圖工作補助費12,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增採用數值法辦理測製相片基本圖50幅經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理航攝飛機 1架送廠檢查經費 6,535
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增修編台灣地區五萬分之一地形圖經費10,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,280千元,較上年度增加 880千元,全
  │  │  │  │              │              │              │              │    數以售圖收入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增新竹縣新埔鎮及苗栗縣竹南鎮都市土地地
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍圖重測地區加測地形圖試辦計畫經費16,974
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫經費37,728千元,較上年度淨減 4,350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 4,756千元及材料費 418千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 5,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應辦理應用全球定位系統實施台閩地區
  │  │  │  │              │              │              │              │      基本控制點測量計畫新購車輛需要,增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │      僱司機 6人之人事費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列臨時僱工酬金 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增出國考察世界網衛星追蹤站資料接收經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理外業測量工作所需人事費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護費 1,876千元及旅運費 2,570千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 4,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理測量人員訓練經費22,384千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加委託學術機構訓練經費 5,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 國土資訊系統基本地形圖資料庫計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元,較上年度依委辦費撙節原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度修測二萬五千分之一地形圖計畫預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      業已編竣,所列 6,652千元如數減列。
  │  │  │  │  3808012502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│       297,890│       722,759│      -424,869│1.本科目上年度預算數 726,259千元,配合科目調
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  整,移出建立基本地形圖資料庫經費 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「國土測量」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 297,890千元,包括人事費14,498
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費10,925千元,維護費11,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,218千元,材料費 372千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,610千元,補助及捐助 186,874千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費67,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地登記管理經費 1,617千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     217千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增出國考察土地權利資料公開查詢制度等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列改進土地登記作業旅運費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加督導旅運費10千元,其中委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    代售申請書件費用 5千元,係以其售價收入之
  │  │  │  │              │              │              │              │    25%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂不動產交易法規經費 565千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加出國考察不動產交易制度經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地籍總歸戶實施計畫經費87,579千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 441,199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備經費98,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 355,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]因應辦理地籍總歸戶實施計畫業務量增加需
  │  │  │  │              │              │              │              │      要,增列約聘 4人之人事費 2,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增出國考察日本地籍總歸戶實施情形經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理訓練講習業務費 444千元及資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等維護費11,000千元,合共11,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地政資訊管理方案經費 196,217千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加補助地方政府辦理經費13,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加國土資訊系統土地基本資料庫之建置及
  │  │  │  │              │              │              │              │    測試委辦費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度研修土地法計畫預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,008千元如數減列。
  │  │  │  │  3808012503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│地權調整      │         6,604│         6,593│            11│1.本年度預算數 6,604千元,包括人事費 3,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,258千元,旅運費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,898千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公有土地管理經費 425千元,較上年度減少22
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地徵收業務經費 1,575千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外國人土地權利之管理經費 521千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強農地管理業務經費 185千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │  3808012504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│土地利用      │       164,357│       179,708│       -15,351│1.本年度預算數 164,357千元,包括人事費 8,514
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,206千元,旅運費 557千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,953千元,委辦費 148,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強非都市土地使用管理經費 5,007千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 238千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山坡地範圍內非都市土地辦理補註使用地
  │  │  │  │              │              │              │              │    類別經費 5,953千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新經費 226千元,較上年度減少出國考察經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國土利用現況調查經費 148,317千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減15,612千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置電腦設備經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列15,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製報告書業務費65千元。
  │  │  │  │  3808012505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│平均地權      │        18,294│        20,263│        -1,969│1.本年度預算數18,294千元,包括人事費 7,497千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,133千元,旅運費 364千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費40千元,委辦費 7,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,277千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施平均地權經費 940千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 200千元及業務費15千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時技工工友酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理地價法令講習旅運費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查編都市地區地價指數經費11,592千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 803千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列出席費、研究費等 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 194
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理基層查價人員講習業務費 1,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地估價師制度經費 365千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究電腦輔助土地估價技術經費 1,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,183千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置電腦設備經費 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列業務費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列色帶等材料費21千元。
  │  │  │  │  3808012506  │              │              │              │
  │  │  │ 6│方域行政      │        13,760│        15,930│        -2,170│1.本年度預算數13,760千元,包括人事費 3,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,459千元,旅運費 208千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,500千元,委辦費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,489千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 2,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 348千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列鐘點費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列處理有關南海業務所需業務費 440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及委辦費 200千元,合共 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印國家地圖經費 6,650千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    編印行政區域圖補助費等 2,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)水陸地圖審定經費 677千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808013000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │       101,784│       140,807│       -39,023│1.本年度預算數 101,784千元,包括人事費27,566
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,641千元,維護費15,724千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,827千元,材料費 2,037千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資13,689千元,補助及捐助 800千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,843千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動內政資訊系統經費34,558千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,668千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政人員電腦訓練經費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室自動化作業經費 659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列整體規劃內政資訊系統經費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公室行政支援作業費等 2,178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      改進現有作業系統經費 2,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費25,853
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減48,462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 464
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理地理圖形資訊系統經費24,139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理國土資訊系統規劃等經費34,781千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列地政資訊系統規劃經費10,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃及推動內政資訊縮影管理系統經費 7,269
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 2,021千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料建檔費等 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費60千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理全台灣地區土地登記簿縮影資料處
  │  │  │  │              │              │              │              │      理及索引系統維護之資訊設備等經費 2,280
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 9,411千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,426千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政相關法規線上檢索功能經費20千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列歲計及會計管理系統經費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列公文書電腦製作及列印等電子網路處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      作業經費 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列規劃民政資訊系統經費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列檔案文書影像及調閱電子處理系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列財產管理電子處理作業系統經費 393千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列公文管理電子處理作業經費 1,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列執行並維護人事基本資料處理、選員系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統及開發人事資料影像處理系統經費 1,088
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列執行本部通訊地址列印及村里長資料建
  │  │  │  │              │              │              │              │      檔經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列社會資訊規劃及系統維護經費 2,045
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增執行並維護政治團體(政黨)資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │        理系統經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)著作權註冊管理系統經費 850千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少購置電腦軟硬體設備及週邊設備等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │  6808013500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │社會行政業務  │       137,490│       137,099│           391│1.本年度預算數 137,490千元,包括人事費20,636
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,258千元,旅運費 3,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助92,075千元,獎勵及濟助費 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,455千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全社會團體組織及推行改善社會風氣經費66
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,942千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理消費者保護工作經費 969千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全工商及自由職業團體組織經費 2,701千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 272千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時技工工友酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理團體輔導訪察,檢討研修團體法規
  │  │  │  │              │              │              │              │      及編印有關宣導刊物等業務費 393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)健全農漁會團體組織經費 2,906千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化合作事業經費44,517千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 132千元。
  │  │  │  │  6808013600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │社會福利服務業│     7,930,647│     7,346,610│       584,037│1.本科目上年度預算數 7,337,924千元,配合科目
  │  │  │  │務            │              │              │              │  調整,由「社區發展研究訓練業務」科目移入相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關業務經費 8,686千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,930,647千元,包括人事費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,業務費23,007千元,維護費63千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,740千元,補助及捐助 7,872,726千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,419千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會福利綜合工作經費93,835千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增43,703千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列規劃辦理社會工作個案管理系統之開發
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 111
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列宣導及編印出版國內外有關社會福利之
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料經費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託專家學者進行整體社會福利需求之
  │  │  │  │              │              │              │              │      實證研究等委辦計畫經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助加強社會工作員福利及充實交通工
  │  │  │  │              │              │              │              │      具等經費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助績優社會工作員出國考察研習觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列補助辦理社會工作員研習、座談會及
  │  │  │  │              │              │              │              │        在職訓練進修等經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展兒童福利服務經費 995,713千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 167,713千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助興建、擴建及改建社區托兒所經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎勵興建或購置成屋採公設民營設置示
  │  │  │  │              │              │              │              │      範托兒所經費 167,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎勵績優托兒所及表揚優良保育員等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理托嬰所、托兒所及課後托育中心評
  │  │  │  │              │              │              │              │      鑑經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列獎勵兒童福利機構團體辦理兒童福利創
  │  │  │  │              │              │              │              │      新服務措施經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列改善充實育幼院及托兒所設備經費18,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理示範性托兒所教保觀摩托育研習等
  │  │  │  │              │              │              │              │      活動經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列設置兒童福利中心經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列建立兒童保護網路,設置兒童緊急庇護
  │  │  │  │              │              │              │              │      中心經費 240,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增補助地方政府辦理生活扶助、收養調
  │  │  │  │              │              │              │              │        查服務、親職教育及輔導教育等經費98,4
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增補助地方政府及公立兒童機構團體聘
  │  │  │  │              │              │              │              │        僱專業工作人力經費 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增補助辦理托兒機構安全衛生檢查與改
  │  │  │  │              │              │              │              │        善經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增委託辦理兒童福利專業人員證照制之
  │  │  │  │              │              │              │              │        研究等委辦計畫經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展少年福利服務經費 461,402千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增31,402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列廣設青少年福利服務中心經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理少年福利工作推廣等經費 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列設立各類少年福利機構經費16,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助現有青少年福利服務中心之設備改
  │  │  │  │              │              │              │              │      善及延長服務費用經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委託辦理機構工作模式之研究等委辦計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展婦女福利服務經費 155,318千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增18,118千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設置婦女福利中心經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列成立婦女志願服務團體經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強宣導及辦理婦女福利活動等經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理婦女保護措施經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理婦女福利工作人員訓練經費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列擴大推廣社區成立媽媽教室經費 8,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委託辦理婦女福利服務中心及婦女福利
  │  │  │  │              │              │              │              │      機構設置標準之調查及研究等委辦計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展老人福利服務經費 2,055,759千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增91,159千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助公私立老人扶養機構提昇公費院民
  │  │  │  │              │              │              │              │      生活品質經費 163,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理老人福利專業訓練及研究發展工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理老人在宅服務及建立在宅服務員證
  │  │  │  │              │              │              │              │      照制度經費10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理日間托老並成立老人寄宿中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理老人保護方案經費 5,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理老人營養方案經費88,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助成立老人文康活動中心及辦理活動
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 110,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列充實社區長壽俱樂部設備設施經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列辦理老人健康檢查及敬老保健服務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         4,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列委託辦理老人福利機構設立標準法規
  │  │  │  │              │              │              │              │        修正之研究等委辦計畫經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展社區發展及研究訓練工作經費 197,962千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增39,276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 751
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理各項社區活動及志願服務團工作等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理示範社區經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列編印社區發展季刊、辦理研討會及各項
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究計畫等經費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列興建及修繕社區活動中心經費90,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列充實社區活動中心設施及設備經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展殘障福利服務經費 3,958,451千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 194,602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎助籌設重殘養護機構、福利工場及各
  │  │  │  │              │              │              │              │      縣市福利服務中心經費60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助進用殘障者經費85,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列扶助殘障者自力更生經費 100,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列獎助充實殘障福利設施及設備經費 109
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列獎助設置無障礙生活環境經費48,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列獎助辦理殘障者生活、養護、教養、醫
  │  │  │  │              │              │              │              │      療及輔助器具經費 210,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增加辦理殘障福利工作之研究及評鑑等兼職
  │  │  │  │              │              │              │              │      酬金 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列獎助辦理殘障者之調查、鑑定及職能評
  │  │  │  │              │              │              │              │      估經費23,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦理殘障福利專業人員之培訓經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        22,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增委託辦理職能復健評估制度運作之研
  │  │  │  │              │              │              │              │        究等委辦計畫經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 5,788千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 2,212千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區社會福利服務業調查計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理台灣地區社區建設與活動調查計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理台灣地區各級人民團體文化活動調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查計畫經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理台灣地區國民生活狀況調查經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6608013700  │              │              │              │
  │  │10│  │社會保險業務  │    36,137,614│    16,946,135│    19,191,479│1.本年度預算數36,137,614千元,包括人事費 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,業務費12,308千元,旅運費 1,226千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助36,106,500千元,委辦費 9,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,380千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會保險之研究規劃經費16,734千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增15,961千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增舉辦國際性、全國性年金保險制度研討
  │  │  │  │              │              │              │              │      會及宣導社會保險等相關經費 7,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委託辦理國民年金與監理制度研究計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民健康保險業務經費35,778,127千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增19,064,759千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]預定全民健康保險於八十三年十二月起實施
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,編列全民健康保險實施前農民健康保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │      補助 4,752,000千元,及全民健康保險實施
  │  │  │  │              │              │              │              │      後農民健康保險費補助 9,336,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共14,088,000千元,均屬補助費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列 5,378,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]補助農民健康保險之虧損經費編列21,683,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,較上年度增列13,683,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助農會辦理農保宣導、研討及講習經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農民健康保險監理業務經費 8,873千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 163千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 207
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合醫療院所診療費用爭議案件急速增加,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列聘任醫師協助審查之酬金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低收入戶健康保險業務經費 301,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加80,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預定全民健康保險於八十三年十二月起實施
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,編列全民健康保險實施前低收入戶健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費補助 100,833千元,及全民健康保險實
  │  │  │  │              │              │              │              │      施後低收入戶健康保險費補助 141,167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 242,000千元,均屬補助費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增全民健康保險實施後有關補助低收入戶
  │  │  │  │              │              │              │              │      納入全民健康保險部分負擔費用58,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增補助台灣省政府辦理殘障者健康保險業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費30,000千元。
  │  │  │  │  6708013800  │              │              │              │
  │  │11│  │社會救助業務  │     6,619,176│     2,327,984│     4,291,192│1.本年度預算數 6,619,176千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費 1,518千元,旅運費 456千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 6,614,667千元,獎勵及濟助費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,489千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元,較上年度增加 480,000千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合提高生活補助費之發放標準,增列低收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入戶家庭生活補助費 340,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合申請補助人數增加及補助標準提高,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列低收入者自立之救助措施經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合申請補助人數增加,增列低收入戶就學
  │  │  │  │              │              │              │              │      生活補助費 120,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理各項救助工作經費 191,733千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 8,165千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列臨時技工工友酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦社會救助業務人員研習,獎勵民間
  │  │  │  │              │              │              │              │      投資興辦救助事業及督導救助業務經費 159
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增獎助興辦遊民收容服務,補助各項軟、
  │  │  │  │              │              │              │              │      硬體服務經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強醫療補助業務經費 184,582千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加補助救助基金 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助省市政府辦理中低收入老人生活津貼發放
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施經費 4,131,372千元,較上年度配合提高
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助標準及放寬補助範圍增列 3,702,972千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5308014500  │              │              │              │
  │  │12│  │著作權業務    │        90,160│        58,110│        32,050│1.本科目係由原「著作權註冊業務」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,160千元,包括人事費34,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費54,194千元,旅運費 1,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,163千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)著作權登記業務經費31,403千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增15,237千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列著作權登記案件審查費及糾紛鑑定費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製著作權登記申請須知、書表、法令
  │  │  │  │              │              │              │              │      單行本及登記簿謄本等經費 1,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增核准著作權登記事項刊登總統府公報印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷費13,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)著作權授權利用業務經費 216千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 378千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列使用報酬數額之審議業務經費 376千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理著作權強制授權業務印製申請書表
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列公益活動使用報酬率之調整業務經費38
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,071千元,較上年度增加研究及資料蒐
  │  │  │  │              │              │              │              │    集費等 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)著作權法令宣導經費36,350千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加26,673千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為普及著作權觀念增列製作電視及廣播節目
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費15,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列配合有關單位舉辦著作權法令大型宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │      活動經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦著作權有關之座談及研討會經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列編印著作權宣導資料及製作宣傳品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助取締著作權侵害經費 880千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增58千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦協調取締事宜之研討座談會經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動國際著作權關係經費 2,350千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 662千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列聘用律師及顧問以加強蒐集各國有關智
  │  │  │  │              │              │              │              │      慧財產權保護及對外談判之各類資訊經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國際著作權法令研究及彙編經費 727千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列訂購國內外著作權法制期刊、論述經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印各國著作權法彙編等經費 235千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度辦理結合民間團體推動著作權保護預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列11,890千元如數減列。
  │  │  │  │  5308015000  │              │              │              │
  │  │13│  │大成至聖先師奉│        14,053│        10,233│         3,820│1.本年度預算數14,053千元,包括人事費13,830千
  │  │  │  │祀            │              │              │              │  元,事務費 206千元,維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,830千元,較上年度淨增 3,820
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 439
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列至聖奉祀官人事費 2,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先
  │  │  │  │              │              │              │              │    師及四配祭祀事宜經費 223千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5908015500  │              │              │              │
  │  │14│  │建築研究業務  │       159,630│       156,680│         2,950│
  │  │  │  │  5908015501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│建築及都市發展│        72,607│        66,993│         5,614│1.本年度預算數72,607千元,包括人事費18,040千
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  元,業務費13,720千元,維護費 500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,591千元,材料費 1,550千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,750千元,補助及捐助 800千元,委辦費32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,249千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建築管理與法規體系之檢討經費 9,581千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 364千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建築使用狀況與居住行為調查研究經費 5,088
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)營建技術與材料研究發展經費 8,390千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 999千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輕質骨材混凝土拌製等所需材料費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築結構系統與規範研究經費 7,328千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建築物理及環境控制調查研究經費 6,913千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 474千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列調查研究工作稿費及出席費等 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建築研究所設施規劃及管理規章之研擬經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,778千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建築防火性能檢驗測試及應用研究經費21,280
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 3,871千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列檢驗測試及應用研究工作出席費及研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印刷、調查作業等業務費 3,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列防火試驗室各項儀器設備保養維修費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理建材耐燃防焰性檢測及試驗所需材
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列購置氣體分析儀、多功能數據集錄機等
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備經費 2,750千元。
  │  │  │  │  5908015502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建築技術及資訊│        87,023│        89,687│        -2,664│1.本年度預算數87,023千元,包括人事費15,756千
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  元,事務費16,802千元,業務費16,387千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 232千元,旅運費 1,527千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,840千元,補助及捐助 6,200千元,委辦費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,063千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,961千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,802千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列公務車輛稅金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費92
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)營建自動化中程計畫經費46,620千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 4,056千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出席費、稿費、研究費等 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列圖形工作站等設備購置經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 2,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建築資料電腦化與服務經費 6,722千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 522千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列邀請學者專家出席會議支給出席費及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費等 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國參加「國際建築研究資訊聯盟」主
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦國際研討會經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築工法、技術、材料設備之諮詢服務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,144千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建築安全防災推廣計畫經費 774千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。
  │  │  │  │  7308018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業循環基金│       293,000│       590,000│      -297,000│
  │  │  │  │  7308018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央國民住宅基│       293,000│       590,000│      -297,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │金            │              │              │              │1.為辦理國民住宅興建計畫,核列中央國民住宅基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 293,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中央國民住宅基金以以前年度未分配賸餘
  │  │  │  │              │              │              │              │  及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  不再編列,所列 590,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019000  │              │              │              │
  │  │16│  │一般建築及設備│        36,840│        41,567│        -4,727│
  │  │  │  │  3808019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         9,000│             -│         9,000│參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第 4、 5
  │  │  │  │              │              │              │              │基地聯合開發計畫,興建地上十八層、地下三層辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公大樓總造價 1,984,920千元,本部依分得樓板面
  │  │  │  │              │              │              │              │積 41,156.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,分 4年辦理,本年度先行編列規劃設計費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │  3808019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        11,276│         2,626│         8,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.統計業務所需電腦設備經費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.地政業務所需電腦設備經費10,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理數值土地複丈工作用手提式個人電腦30套
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理地籍測量人員訓練用個人電腦 6套經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制
  │  │  │  │              │              │              │              │    點測量用個人電腦 3套 180千元,彩色繪圖軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體 1套 100千元,彩色排版系統軟體 1套 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理基本地形圖資料庫用個人電腦 3套經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及國土資訊系統軟體 3套經費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理台灣省地籍圖重測用微電腦 4套經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置統計業務用電腦設備及地政業務用電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦設備等預算業已編竣,所列 2,626千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         7,959│         5,885│         2,074│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換客貨兩用車 1輛經費 409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點
  │  │  │  │              │              │              │              │  測量計畫需要,購置客貨兩用四輪傳動車 6輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,200千元及行動電話 5具經費 250千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 7,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.因應社政業務需要,購置行動電話 1具經費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.因應一般行政業務需要,購置行動電話 1具經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換公務車輛及地政業務用車輛及行動電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話等預算業已編竣,所列 5,885千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         8,605│        33,056│       -24,451│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換統計業務用影印機 1台經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.地政業務用雜項設備經費 7,956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制
  │  │  │  │              │              │              │              │    點測量計畫需要,購置野外測量用衛星接收儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    及週邊設備 3套 4,500千元,衛星測量中心辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公桌椅 8套56千元,合共 4,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理國土利用現況調查業務需要,購置彩色靜
  │  │  │  │              │              │              │              │    電繪圖儀 1套 2,200千元,掃描儀 1台 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,半自動影像資料向量化轉換軟體 1套 260
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,數位板 1套 340千元,合共 3,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.因應政風業務需要,購置碎紙機27台經費 459千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換社政業務用冷氣機 2台60千元,飲水機 1台
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,公文櫃 8座56千元,合共 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置地政業務用雜項設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列33,056千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019800  │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │        21,781│        21,781│             0│仍照上年度預算數編列。
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