84B40822.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│       930,055│       961,479│       -31,424│警政署入出境管理局本年度預算數 930,055千元,
  │  │  │  │理局          │              │              │              │較上年度法定預算數 961,479千元,減少31,424千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        68,422│        64,458│         3,964│
  │  │  │  │  3808220101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        68,422│        64,458│         3,964│1.本年度預算數68,422千元,包括人事費46,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,459千元,維護費 4,517千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,400千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,610千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 561
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 169千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       855,885│       770,307│        85,578│1.本年度預算數 855,885千元,包括人事費 295,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費 267,086千元,維護費48,264千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費15,364千元,設備及投資 175,489千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助10,548千元,委辦費43,741千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 295,393千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費19,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費43,939千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 9,691千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警水電補助費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增台中及花蓮服務辦公室租金 2,589千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合成立花蓮服務處,購置公務車 1輛、特
  │  │  │  │              │              │              │              │      種警備車 3輛及由警政署移撥公務車 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列車輛油料費 301千元及稅捐、保險費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,合共 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依警察服制條例規定,增列員警服裝費 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外服務工作經費 130,498千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加34,022千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合美國地區新成立九處海外審理組,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      駐外人員生活及作業等經費33,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列領務巡迴講習出國經費 856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 239,381千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增15,633千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦設備維護費 4,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 2,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦設備分期付款經費13,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列海外資訊系統維護出國等經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合成立花蓮服務處,增列電腦及其週邊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合實施護照作業電腦化計畫,增列電腦設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備分期付款經費32,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     146,674千元,較上年度淨增 6,672千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列三節慰問及加菜金 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 4,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列大陸地區人民各處理中心所需日常消耗
  │  │  │  │              │              │              │              │      、伙食費、服裝費及醫療費等16,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列遣返專用船維護費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列考察偷渡客監管、遣返出國經費 136千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,748│       124,714│      -120,966│
  │  │  │  │  3808229002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       122,384│      -122,384│上年度興建辦公大樓附屬建築工程及宜蘭處理中心
  │  │  │  │              │              │              │              │整建工程等預算業已編竣,所列 122,384千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3808229011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,282│         2,330│        -1,048│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 4輛經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購公務車 1輛經費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.配合成立花蓮服務處,購置對內、外通訊連絡器
  │  │  │  │              │              │              │              │  及電話總機系統 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.配合美國地區成立九處海外審理組,購置傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │   9部經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換公務車 5輛預算業已編竣,所列 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,466│             -│         2,466│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合成立花蓮服務處及美國地區成立九處海外審
  │  │  │  │              │              │              │              │  理組,購置公文櫃、影印機等辦公設備經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.花蓮服務處辦公室裝修費 857千元。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────