84B40834.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008340000  │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     1,786,434│     1,673,481│       112,953│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 1,786,434
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,673,481千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 112,953千元。
  │  │  │  │  3808340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       223,070│       191,205│        31,865│
  │  │  │  │  3808340101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       223,070│       191,205│        31,865│1.本年度預算數 223,070千元,包括人事費 173,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,事務費37,702千元,維護費 8,925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,920千元,獎勵及濟助費 358千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 173,931千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費23,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費49,139千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,982千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列清泉崗營區廳舍修繕費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依員額裁減措施減列警員 561人之統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列統籌事務費不敷數 7,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合購置偵防車 1輛、教練車 2輛、中型警
  │  │  │  │              │              │              │              │      備車 3輛及機車15輛,計增列車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元,保險費29千元,養護費81千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險費 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養謢費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列營區周邊排水系統改善工程經費 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列深水井等設施養謢費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列冷氣機養護費 200千元。
  │  │  │  │  3808340200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,544,164│     1,477,857│        66,307│
  │  │  │  │  3808340201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     1,544,164│     1,477,857│        66,307│1.本年度預算數 1,544,164千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  95,057千元,業務費38,954千元,維護費 2,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,326千元,材料費 1,058千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 5,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,495,057千元,較上年度淨增81
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,065千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列警員 561人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      06,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費66,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費不敷數 121,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費 5,802千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 8,062千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦軟體設計費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦作業人員訓練費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費35,243千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,035千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警水電補助費 692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列警員 561人之服裝費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列員警服裝費14,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列電腦軟體設計費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新建七層員警大樓啟用,增列大樓水電
  │  │  │  │              │              │              │              │      及沐浴燃料費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列車輛保養場及保安特種裝備養謢費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列滅火器補充藥劑費 270千元。
  │  │  │  │  3808349000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        17,700│         2,919│        14,781│
  │  │  │  │  3808349009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,282│             -│         5,282│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增設深水井 1座及附屬相關設施工程費 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.營區大樓屋頂加蓋鐵棚架工程費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.靶場圍牆加高工程費 332千元。
  │  │  │  │  3808349010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,661│           537│         1,124│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置32位元電腦工作站18部、印表機 7套、雷射
  │  │  │  │              │              │              │              │  印表機 1套、不斷電系統 1套、電腦桌椅15套、
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦櫃 4套與設置高架地板15坪及連線管線等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦主機 1部、電腦工作站 5部及印
  │  │  │  │              │              │              │              │  表機 4套等預算業已編竣,所列 537千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808349011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         6,831│         1,732│         5,099│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依據「後續警政建設方案」購置偵防車 1輛、教
  │  │  │  │              │              │              │              │  練車 2輛、中型警備車 3輛及機車15輛等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置顯示型數位電話機等經費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置車輛安全帶 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換機車12輛及購置交換機數位卡片等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,732千元如數減列。
  │  │  │  │  3808349019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,926│           650│         3,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置機動保安警力安全防護裝備 2,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置製板油印機、影印機、雙層木床及垃圾子車
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換行政大樓發電機 1部預算業己編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 650千元如數減列。
  │  │  │  │  3808349800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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