84B40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 1,786,434│ 1,673,481│ 112,953│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 1,786,434 │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,673,481千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 112,953千元。 │ │ │ │ 3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 223,070│ 191,205│ 31,865│ │ │ │ │ 3808340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 223,070│ 191,205│ 31,865│1.本年度預算數 223,070千元,包括人事費 173,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,事務費37,702千元,維護費 8,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,920千元,獎勵及濟助費 358千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 173,931千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費23,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,139千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,982千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列清泉崗營區廳舍修繕費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依員額裁減措施減列警員 561人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列統籌事務費不敷數 7,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合購置偵防車 1輛、教練車 2輛、中型警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備車 3輛及機車15輛,計增列車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,保險費29千元,養護費81千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養謢費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列營區周邊排水系統改善工程經費 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列深水井等設施養謢費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列冷氣機養護費 200千元。 │ │ │ │ 3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,544,164│ 1,477,857│ 66,307│ │ │ │ │ 3808340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 1,544,164│ 1,477,857│ 66,307│1.本年度預算數 1,544,164千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,057千元,業務費38,954千元,維護費 2,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,326千元,材料費 1,058千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 5,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,495,057千元,較上年度淨增81 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列警員 561人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費66,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費不敷數 121,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費 5,802千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 8,062千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 608千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦軟體設計費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦作業人員訓練費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費35,243千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,035千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警水電補助費 692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列警員 561人之服裝費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列員警服裝費14,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列電腦軟體設計費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新建七層員警大樓啟用,增列大樓水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 及沐浴燃料費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛保養場及保安特種裝備養謢費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列滅火器補充藥劑費 270千元。 │ │ │ │ 3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 17,700│ 2,919│ 14,781│ │ │ │ │ 3808349009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 5,282│ -│ 5,282│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增設深水井 1座及附屬相關設施工程費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.營區大樓屋頂加蓋鐵棚架工程費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.靶場圍牆加高工程費 332千元。 │ │ │ │ 3808349010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,661│ 537│ 1,124│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置32位元電腦工作站18部、印表機 7套、雷射 │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機 1套、不斷電系統 1套、電腦桌椅15套、 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦櫃 4套與設置高架地板15坪及連線管線等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦主機 1部、電腦工作站 5部及印 │ │ │ │ │ │ │ │ 表機 4套等預算業已編竣,所列 537千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 6,831│ 1,732│ 5,099│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依據「後續警政建設方案」購置偵防車 1輛、教 │ │ │ │ │ │ │ │ 練車 2輛、中型警備車 3輛及機車15輛等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置顯示型數位電話機等經費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置車輛安全帶 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換機車12輛及購置交換機數位卡片等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,732千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,926│ 650│ 3,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置機動保安警力安全防護裝備 2,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置製板油印機、影印機、雙層木床及垃圾子車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換行政大樓發電機 1部預算業己編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 650千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |