84B40835.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008350000  │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     2,132,874│     1,940,387│       192,487│警政署保安警察第五總隊本年度預算數 2,132,874
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,940,387千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 192,487千元。
  │  │  │  │  3808350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       294,014│       291,341│         2,673│
  │  │  │  │  3808350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       294,014│       291,341│         2,673│1.本年度預算數 294,014千元,包括人事費 246,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,事務費38,952千元,業務費60千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,290千元,旅運費 1,322千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 1,118千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 246,038千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,976千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,673千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警水電補助費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列車輛油料費不敷數 1,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 468千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 1,211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公器具養護費不敷數 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列退休金優惠存款貼補差額利息64千元。
  │  │  │  │  3808350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,809,337│     1,646,682│       162,655│
  │  │  │  │  3808350201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     1,809,337│     1,646,682│       162,655│1.本年度預算數 1,809,337千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,995千元,業務費49,735千元,維護費 2,593
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 2,837千元,材料費 1,484千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 3,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,748,995千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,764千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列員警 569人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      49,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 143,078千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費不敷數 174,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費16,431千元,較上年度減少 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警水電補助費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 7,029千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費36,882千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員警服裝費 2,994千元。
  │  │  │  │  3808359000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        28,023│           864│        27,159│
  │  │  │  │  3808359010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│           864│          -864│上年度購置32位元電腦、印表機、電腦桌椅各 9套
  │  │  │  │              │              │              │              │之預算業已編竣,所列 864千元如數減列。
  │  │  │  │  3808359011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        21,010│             -│        21,010│汰換大型警備車 5輛,中型警備車 3輛,機車10輛
  │  │  │  │              │              │              │              │等經費如列數。
  │  │  │  │  3808359019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,013│             -│         7,013│配合仁武營區新建行政大樓及直屬中隊大樓啟用,
  │  │  │  │              │              │              │              │增購冷氣機、木床、會議桌椅、高矮櫃及衣櫃等內
  │  │  │  │              │              │              │              │部設備經費如列數。
  │  │  │  │  3808359800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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