84B40836.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008360000  │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,119,498│     1,005,038│       114,460│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,119,498
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,005,038千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 114,460千元。
  │  │  │  │  3808360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,394│        85,730│          -336│
  │  │  │  │  3808360101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        85,394│        85,730│          -336│1.本年度預算數85,394千元,包括人事費36,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費40,307千元,維護費 4,590千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,335千元,獎勵及濟助費 224千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,704千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,690千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,921千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建辦公大樓完工,減列向民間租用辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公室租金 5,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列早期司機、工友退休生活貧困者年節特
  │  │  │  │              │              │              │              │      別濟助金 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列統籌事務費70千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12千元,合共82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列非消耗品 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列第二大隊各中隊駐地租用民房使用電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │      保養費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合新建辦公大樓完工核實增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合「後續警政建設方案」購置公務車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      、巡邏車 3輛、警衛車 6輛、中型警備車 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛、大型警備車 2輛、偵防車 3輛、通訊車
  │  │  │  │              │              │              │              │       1輛及機車 125輛,增列車輛油料費 2,100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,保險費 154千元,牌照稅、汽車燃料
  │  │  │  │              │              │              │              │      使用費15千元及養護費 406千元,合共 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合警政署移撥汽車 4輛及機車40輛,增
  │  │  │  │              │              │              │              │        列車輛油料費 527千元,保險費45千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │        養護費 106千元,合共 678千元。
  │  │  │  │  3808361500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       992,622│       906,882│        85,740│
  │  │  │  │  3808361501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│       992,622│       906,882│        85,740│1.本年度預算數 992,622千元,包括人事費 958,8
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  19千元,業務費27,966千元,維護費 492千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,915千元,獎勵及濟助費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 957,879千元,較上年度增加88,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費56,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列警官隊年節獎金不敷經費32,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,124千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文康活動經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費16,277千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列特別警衛勤務加菜金 1,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列值勤員警三節慰問金 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列臨時工調整工資經費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列總隊部新辦公大樓及各隊部駐地水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │       687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列警官隊安全維護營養補助費 718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合第二大隊接收台北市警察局駐各使領館
  │  │  │  │              │              │              │              │      警衛任務各崗哨新增警用電話線路租金 622
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及警官隊新增數據專線、電話專線租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       111千元,合共 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費17,342千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     873千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列來賓參觀訪問接待費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列員警水電補助費 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列勤務指揮中心圖表製作費 1,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依警察服制條例規定,增列員警服裝費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      82千元。
  │  │  │  │  3808369000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        39,982│        10,926│        29,056│
  │  │  │  │  3808369009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,300│         2,000│          -700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增第 2大隊接收台北市警察局駐各使領館警衛
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置及汰換勤務用崗亭經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度配合第 2警官隊改建辦公廳舍所需體技訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練場舖設地板、集會場及室內裝潢等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           293│           588│          -295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置32位元個人電腦、不斷電設備各 3套及印表
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 4台經費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置32位元個人電腦、列表機、電腦桌椅
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 3套及雷射排版系統、可讀寫式光碟機各 1套
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業己編竣,所列 588千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        38,389│         8,338│        30,051│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換警衛車 2輛 3,360千元及偵防車 1輛 950千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 4,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依「後續警政建設方案」購置公務車 1輛、巡邏
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 3輛、警衛車 6輛、中型警備車 5輛、大型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車 2輛、偵防車 3輛、通訊車 1輛及機車 125
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費34,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換警衛車、警備車及機車等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 8,338千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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