84B40841.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008410000  │              │              │              │
  │15│  │  │中央警官學校  │     1,006,691│       709,909│       296,782│中央警官學校本年度預算數 1,006,691千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 709,909千元,增加 296,782千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,446│        74,473│        14,973│
  │  │  │  │  3808410101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        89,446│        74,473│        14,973│1.本年度預算數89,446千元,包括人事費66,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,145千元,維護費 9,430千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,463千元,特別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,096千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費12,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,509千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列水電補助費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增設犯罪防治組博士班及法律系、行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理學系等系所之自然增班,增加教師33人
  │  │  │  │              │              │              │              │      及工友 8人,計增加41人之統籌事務費 251
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,服裝費 355千元,辦公器具養護費37
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,上下班車票費 535千元,合共 1,178
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 983千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合公車票價調整增列上下班車票費 841千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3808410200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高級警察教育  │       586,674│       555,714│        30,960│
  │  │  │  │  3808410201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       380,733│       328,931│        51,802│1.本科目係由原「學科教育」、「訓導教育」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓教育」、「教員進修」及「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 330,525千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 1,594千元列入「學生公費」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 380,733千元,包括人事費 285,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,業務費43,374千元,維護費 8,713千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,260千元,材料費 8,543千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資28,900千元,獎勵及濟助費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 254,371千元,較上年度增加56,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增設犯罪防治組博士班及法律系、行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理學系等系所之自然增班,增加教師33人
  │  │  │  │              │              │              │              │      及工友 8人計增加41人之人事費32,178千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教務行政工作經費17,369千元,較上年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    學生人數減少核實減列教學鐘點費 560千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    學生教材費 1,160千元,合共 1,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)系所教學業務經費53,083千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     175千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,核實減列學生實習材料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 204千元及水電、燃料費 1,420千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 1,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依教育部大專院校標準調整增列教學業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,209千元,教學儀器維護費 140千元,圖
  │  │  │  │              │              │              │              │      書儀器設備費 100千元,合共 1,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書管理業務經費14,341千元,較上年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    學生人數減少減列圖書管理費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算教學業務經費 3,320千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出國考察及出席國際會議經費 1,417千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列出國考察經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)訓輔體育業務經費10,845千元,較上年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    學生人數減少減列訓輔體育經費 933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)軍訓服役及警用技能教學業務經費23,807千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列配合學生減少減列警技教學鐘
  │  │  │  │              │              │              │              │    點費及射擊子彈材料費等 952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)學生生活管理業務經費 1,809千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列管理費用 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 員警在職進修生活管理業務經費 371千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      與上年度同。
  │  │  │  │  3808410202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學生公費      │       205,941│       226,783│       -20,842│1.本科目上年度預算數 225,189千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學訓輔」科目移入 1,594千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 205,941千元,包括業務費 7,402
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費 1,089千元,設備及投資費 148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費 197,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生給予經費 204,604千元,較上年度淨減20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,725千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少核實減列學生主副食費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,805千元、服裝費 1,862千元、生活津貼 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,429千元,合共21,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加研究生人數所需助學金 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依教育部大專院校標準,增列學生畢業參觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生醫療經費 1,337千元,較上年度淨減 117
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少核實減列學生醫藥費 206
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列汰換藥品櫃及醫療器材等經費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列學生平安保險費 100千元。
  │  │  │  │  3808410300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │招生考試      │        11,270│        12,825│        -1,555│
  │  │  │  │  3808410301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│招生考試      │        11,270│        12,825│        -1,555│1.本年度預算數11,270千元,包括人事費 5,960千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,114千元,維護費 100千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 420千元,設備及投資 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,270千元,均係招生業務經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度配合招生人數減列招生試務經費 1,555
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數以招生報名費收入支應。
  │  │  │  │  3808419000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       317,680│        65,276│       252,404│
  │  │  │  │  3808419001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       253,848│             -│       253,848│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.收購位於龜山鄉坪頂下湖段22號之私有土地 831
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,按公告地價加四成計需土地補償費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.有價撥用位於龜山鄉坪頂大湖段之桃園縣立大崗
  │  │  │  │              │              │              │              │  國中校地計37,835平方公尺,按公告地價加四成
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列地價款 216,118千元及地上物補償費34,938
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 251,056千元。
  │  │  │  │  3808419002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        47,051│       -47,051│上年度興建學員班大樓工程預算業已編竣,所列47
  │  │  │  │              │              │              │              │,051千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        17,832│         9,840│         7,992│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.女生隊園區整建第一期工程費16,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.科學實驗館大樓整建第一期工程費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度整修警英大樓盥洗室工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 9,840千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        46,000│         8,385│        37,615│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學員班大樓室內裝潢及辦公、教學、寢室等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換總變電站配電盤纜線工程經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置世界警察博物館陳設各國警察文物、裝備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  展示設備經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換學生廚房發電機、消防管線及中正堂
  │  │  │  │              │              │              │              │  布幕等預算業已編竣,所列 8,385千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808419800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,621│         1,621│             0│仍照上年度預算數編列。
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