84B40842.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008420000  │              │              │              │
  │16│  │  │台灣警察專科學│     1,509,633│     1,732,961│      -223,328│台灣警察專科學校本年度預算數 1,509,633千元,
  │  │  │  │校            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,732,961千元,減少 223,3
  │  │  │  │              │              │              │              │28千元。
  │  │  │  │  3808420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        79,938│        76,562│         3,376│
  │  │  │  │  3808420101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        79,938│        76,562│         3,376│1.本科目上年度預算數77,284千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 722千元列入「教學訓輔」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,938千元,包括人事費57,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,771千元,維護費 7,897千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,796千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,204千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,734千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,140千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教官及教師20人,增列統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       153千元,服裝費 221千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費23千元,員工上下班車票費 150千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列車輛牌照稅、汽車燃料使用費 135
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及保險費88千元,合共 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依警察服制條例規定,增列教職員服裝費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,370千元。
  │  │  │  │  3808421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │初級警察教育  │     1,369,555│     1,590,398│      -220,843│
  │  │  │  │  3808421031  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       534,708│       527,474│         7,234│1.本科目係由原「資訊管理」、「學科教育」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓導教育」及「軍訓教育」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 496,690千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 722千元,「學生
  │  │  │  │              │              │              │              │  公費」科目移入30,062千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 534,708千元,包括人事費 331,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費 121,829千元,維護費 9,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,076千元,材料費14,090千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資13,596千元,獎勵及濟助費39,225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 210,393千元,較上年度增加36,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教官、教師20人,增列人事費14,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費21,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,195千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,644千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列師生三節聚餐費用 1,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列教室、學生寢室及實驗室水電費 5,150
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學行政工作維持費 174,114千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減15,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,減列外聘教師兼課鐘點
  │  │  │  │              │              │              │              │      費16,706千元、學生書籍費 3,741千元及教
  │  │  │  │              │              │              │              │      學業務費 1,276千元,合共21,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依教育部大專院校標準,增列校區環境維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9千元及學生圖書科學儀器設備費 4,968
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 4,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列學生汽車駕駛訓練費用 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增發電機等定期維護費 964千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生教學實習及見習經費14,934千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,核實減列學生實習租車
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增學生寒暑假實習保險費 2,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)圖書館行政業務維持費 5,191千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列圖書館管理業務費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電子計算機教學 5,079千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦軟體購置費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生軍訓課程經費71,419千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,614千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,減列未役學生依規定接
  │  │  │  │              │              │              │              │      受預備士官教育訓練費用23,721千元及幹部
  │  │  │  │              │              │              │              │      伙食補助費 487千元,合共24,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列靶場靶機空調維護費 1,567千元及靶場
  │  │  │  │              │              │              │              │      消耗材料 2,807千元,合共 4,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增購學生上射擊課程用耳罩及望遠鏡 325
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、空氣槍子彈52千元、學生實習及演練
  │  │  │  │              │              │              │              │      勤務茶水費 843千元,合共 1,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理學生各項活動及比賽經費20,581千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,核實減列學生平安保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依教育部大專院校標準,增列學生訓輔體育
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)出國計畫 802千元,較上年度依旅運費緊縮原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列64千元。
  │  │  │  │  3808421032  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學生公費      │       834,847│     1,062,924│      -228,077│1.本科目上年度預算數 1,092,986千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出30,062千元列入「教學訓輔」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 834,847千元,包括業務費44,511
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費 5,253千元,獎勵及濟助費 785,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度淨減 228,077千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)配合學生人數減少,核實減列學生服裝費31,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元、理髮費 949千元、醫藥費 725千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    主副食費76,205千元及生活津貼 118,353千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 228,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依教育部大專院校標準,增列學生畢業旅行參
  │  │  │  │              │              │              │              │    觀補助費80千元。
  │  │  │  │  3808421100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │招生考試      │        13,870│        13,392│           478│本科目本年度預算數13,870千元,包括業務費11,6
  │  │  │  │              │              │              │              │26千元,旅運費 744千元,設備及投資 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度增列辦理招生考試工作經費 478千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │全數以報名費收入支應。
  │  │  │  │  3808429000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        43,692│        50,031│        -6,339│
  │  │  │  │  3808429002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        30,000│             -│        30,000│興建四層樓室內靶場,總面積 2,551平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │每平方公尺15,200元,核列建築費38,775千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同設計監造費 2,433千元、工程管理費 538千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │以及需一併配合辦哩之空調除鉛塵工程、防彈隔音
  │  │  │  │              │              │              │              │工程、鉛廢水處理工程、靶場特殊照明工程、電動
  │  │  │  │              │              │              │              │靶機工程等特殊工程費68,800千元與其設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,096千元,合共 113,642千元,分 2年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列第一年經費30,000千元。
  │  │  │  │  3808429009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        43,749│       -43,749│上年度全校電力系統改壓工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │43,749千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           984│           932│            52│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車24輛經費 984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換教練車 2輛預算業已編竣,所列 932
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        12,708│         5,350│         7,358│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換床舖、餐桌設備經費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換抽水馬達及飲水機等設備經費 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.圖書館除濕工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置樹人樓教室用麥克風及課桌椅等設備經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置製版機、錄放影機及辦公桌椅等設備經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.委託石牌、清泉崗、高雄等分班,代訓學生所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換書桌、飲水機、擴音系統及餐具自動洗滌設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等經費 5,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度購置學生餐廳鐵胃處理機等設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 5,350千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,578│         2,578│             0│仍照上年度預算數編列。
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