84B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 12,544,396│ 12,837,843│ -293,447│外交部本年度預算數12,544,396千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數12,837,843千元,減少 293,447千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │中非機密部分,本年度預算數編列 9,035,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度法定預算數 9,365,173千元,減少 330 │ │ │ │ │ │ │ │,006千元,另極機密部分編列 3,509,229千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │內容詳第三冊。 │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 284,931│ 257,062│ 27,869│ │ │ │ │ 3911010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 246,325│ 211,473│ 34,852│1.本年度預算數 246,325千元,包括人事費 195,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,事務費17,913千元,業務費 6,129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費20,370千元,旅運費 4,329千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 183,077千元,較上年度淨增29,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應拓展對外業務需要增加職員35人,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合增列人事費17,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,888千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,675千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列約僱人員人事費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費88千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增列職員35人及由國外移撥約聘人員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計增列37人之統籌事務費 491千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費40千元,上下班車票費 639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合領務局遷出,恢復編列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 275千元及冷氣機保養維護費88千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員三節慰問金 1,102千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列領有勳獎章、榮譽紀念章退休人員獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展經費 1,884千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公大樓及台北賓館安全設施等經費 2,129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 932千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦公大樓安全管理費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列台北賓館火笛警報系統租金 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公大樓、台北賓館及各級宿舍火災保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檔案資料縮攝及外交史料之編撰經費 2,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列縮攝檔案及資料經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印「外交年鑑」等經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印統計年報、預算本等資料及訂閱統計期刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,395千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增列後棟辦公大樓空調系統改裝修繕經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度台北賓館修繕費業已編竣,所列14,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 38,606│ 45,589│ -6,983│1.本年度預算數38,606千元,包括人事費16,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 575千元,業務費16,905千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,049千元,旅運費 1,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費26,701千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,635千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列約聘僱人員人事費 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦作業相關之耗材費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機及國內外資料通訊專線租用經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減列 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人員訓練經費 2,425千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書資料購置經費 480千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項設備維護經費 3,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增會計系統軟體外包經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度護照資料卡外包建檔預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般外交業務 │ 878,412│ 1,024,003│ -145,591│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 236,418│ 213,655│ 22,763│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「駐外使 │ │ │ │ │ │ │ │ 領工作」科目移入約聘人員 2人人事費 1,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 236,418千元,包括人事費 221,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費 4,232千元,旅運費 7,691千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 2,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 215,209千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費21,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,353千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,836千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費73 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印「中外條約輯編索引」中外文對照 │ │ │ │ │ │ │ │ 表及「中外條約輯編第九編」等經費 1,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交業務視察經費 2,298千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際經濟技術合作事務之研析與協調等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,558千元,較上年度淨減 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印英文經貿資訊與活動季刊經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ 3911011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│交際活動 │ 20,312│ 137,655│ -117,343│1.本年度預算數20,312千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般交際活動經費15,848千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國慶酒會經費 4,464千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度捐助台北美國學校遷校預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 117,343千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911011023 │ │ │ │ │ │ │ 3│出國訪問 │ 24,298│ 30,373│ -6,075│1.本年度預算數24,298千元,包括業務費15,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 8,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度遴派官員出國訪問經費24,298千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 6,075千元。 │ │ │ │ 3911011024 │ │ │ │ │ │ │ 4│電信傳遞 │ 24,059│ 24,059│ 0│1.本年度預算數24,059千元,包括業務費23,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外交電信傳遞及其設備維護經費23,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)密碼印製經費 960千元。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 5│外交領事人員訓│ 62,182│ 61,733│ 449│1.本年度預算數62,182千元,包括人事費41,878千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,事務費 321千元,業務費18,953千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費81千元,旅運費 949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,355千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,794千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交領事人員出國進修語文經費32,545千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交領事、行政人員講習經費 3,503千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外交部同仁及其眷屬外語進修暨短期專業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,035千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011026 │ │ │ │ │ │ │ 6│外交使節會議 │ 13,133│ 13,133│ 0│1.本年度預算數13,133千元,包括業務費 3,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 9,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度國內外舉行使節會議或區域工作會報經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,133千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011027 │ │ │ │ │ │ │ 7│國民外交補助 │ 124,482│ 131,242│ -6,760│1.本年度預算數 124,482千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助世盟中國總會經費 106,793千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 5,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助亞盟秘書處經費17,689千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 865千元。 │ │ │ │ 3911011028 │ │ │ │ │ │ │ 8│國際文宣工作及│ 332,813│ 369,792│ -36,979│1.本年度預算數 332,813千元,均屬委辦費。 │ │ │ │資訊連繫 │ │ │ │2.本年度委託辦理國際文宣及資訊連繫工作經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,813千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列36,979千元。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 9│亞東關係協會 │ 22,095│ 22,095│ 0│1.本年度預算數22,095千元,包括人事費17,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,027千元,業務費 2,352千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費52千元,旅運費 1,032千元,特別費 324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,308千元,較上年度核實減列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,170千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,101千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列影印機租金、辦公大樓管理費等專項事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列一般業務費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員赴日考察及開會經費 617千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 241千元。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │10│北美事務協調委│ 18,620│ 20,266│ -1,646│1.本年度預算數18,620千元,包括人事費14,296千 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 元,事務費 262千元,業務費 2,892千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 350千元,旅運費 496千元,特別費 324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,296千元,較上年度核實減列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,324千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,其中: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外賓訪華接待經費 847千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3911011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │外交人員內外互│ 134,843│ 151,183│ -16,340│1.本年度外交人員內外互調業務計畫,將其下原分 │ │ │ │調 │ │ │ │ 設之駐外使領人員內外互調、駐外經濟人員內外 │ │ │ │ │ │ │ │ 互調、駐外文化人員內外互調、駐外新聞人員內 │ │ │ │ │ │ │ │ 外互調、駐外僑務人員內外互調、駐外觀光人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 內外互調、駐外科學人員內外互調等七個工作計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,併列於「外交人員內外互調」科目項下之分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 134,843千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領人員內外互調96,174千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列互調人員本眷川裝等經費 6,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟人員內外互調10,608千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列互調人員本眷川裝等經費 3,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化人員內外互調 7,011千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列互調人員本眷川裝等經費 824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞人員內外互調16,238千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列互調人員本眷川裝等經費 1,390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光人員內外互調 826千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列互調人員本眷川裝等經費 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務人員內外互調 3,202千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列互調人員本眷川裝等經費 4,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學人員內外互調經費 784千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3911011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │外賓訪華接待 │ 219,095│ 219,095│ 0│1.本年度預算數 219,095千元,包括業務費 218,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,維護費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)訪賓接待 214,754千元,較上年度增加 1,669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車保險及維護費 2,679千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔等費及投保火險等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,114千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外賓投保平安保險經費 548千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │駐外業務 │ 5,543,258│ 5,153,275│ 389,983│ │ │ │ │ 3911011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│駐外使領工作 │ 3,905,094│ 3,509,552│ 395,542│1.本科目上年度預算數 3,510,600千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出聘用人員 2人人事費 1,048千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「外交業務管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,905,094千元,包括人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,124千元,業務費 1,575,684千元,維護費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,286千元,旅運費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 3,395,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 291,968千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員46人之人事費68,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列裁撤駐牙買加代表處經費 6,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列裁撤駐賴索托大使館經費 5,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列裁撤留韓工作小組經費11,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 128,655千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增駐以色列代表處經費27,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增駐俄羅斯代表處經費48,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增駐墨西哥代表處經費 8,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增駐薩伊代表處經費 5,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增駐德班總領事館經費 5,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增駐卡拉巴總領事館經費 3,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增駐韓代表處經費27,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增駐釜山辦事處經費 7,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列駐外單位館官舍租金 122,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費42,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加17,713千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增駐以色列代表處等單位所需經費 3,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列原預算不敷經費14,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 253,655千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加78,436千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增駐以色列代表處等單位所需經費 6,671 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列原預算不敷經費71,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費45,765千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列原預算不敷經費26,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外單位國慶活動經費61,106千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)聯絡與蒐集資料經費90,100千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列駐外單位新聞文化工作經費 9,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)使領人員返國述職經費16,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列返國述職人員差旅費10,010千元。 │ │ │ │ 3911011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│駐外經濟工作 │ 407,105│ 408,135│ -1,030│1.本年度預算數 407,105千元,包括人事費 289,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費 115,144千元,旅運費 2,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 355,684千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 8,705千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列薪工準備等人事費12,154千元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐越南、胡志明市、以色列、俄羅斯及 │ │ │ │ │ │ │ │ 波蘭代表處商務組等五單位人事費16,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增駐西班牙商務組經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增駐多倫多經濟組經費 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增駐波士頓商務組經費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟人員返國述職經費 2,616千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列返國述職人員差旅費 2,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 8,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列 2,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費40,005千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,992千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列房租補助費 7,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐越南代表處商務組等單位所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977千元。 │ │ │ │ 3911011322 │ │ │ │ │ │ │ 3│駐外文化工作 │ 182,953│ 188,837│ -5,884│1.本年度預算數 182,953千元,包括人事費 123,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,業務費58,084千元,旅運費 1,004千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 162,899千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 5,632千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 9,266千元及業務費 405千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐哥斯大黎加文參處約聘人員 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化人員返國述職經費 1,004千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列返國述職人員差旅費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011323 │ │ │ │ │ │ │ 4│駐外新聞工作 │ 629,108│ 622,857│ 6,251│1.本年度預算數 629,108千元,包括人事費 399,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費 224,981千元,旅運費 4,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 563,790千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,932千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列一般業務經費38,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐尼加拉瓜大使館新聞處經費 9,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增駐捷克代表處新聞組經費 9,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增駐俄羅斯代表處新聞組經費 8,256千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增駐宏都拉斯大使館新聞處經費 1,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增駐渥太華代表處新聞組經費 1,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員房租補助費56,057千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加新增駐尼加拉瓜新聞處等單位所需經費 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 5,076千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加新增駐尼加拉瓜新聞處等單位所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中華民國電影欣賞會 1,507千元,移併「 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐外新聞單位一般業務工作」分支計畫項下。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞人員返國述職經費 4,185千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3911011324 │ │ │ │ │ │ │ 5│新增設及擴充駐│ 98,379│ 98,379│ 0│1.本年度預算數98,379千元,包括人事費51,560千 │ │ │ │外單位 │ │ │ │ 元,業務費46,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費98,379千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3911011325 │ │ │ │ │ │ │ 6│駐外觀光工作 │ 70,819│ 71,791│ -972│1.本年度預算數70,819千元,包括人事費43,659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,230千元,旅運費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費60,514千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列一般業務經費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光人員返國述職經費 930千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 5,900千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員子女教育補助費 1,758千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外人員本眷醫療保險補助費 1,717千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3911011326 │ │ │ │ │ │ │ 7│駐外僑務工作 │ 119,508│ 122,973│ -3,465│1.本年度預算數 119,508千元,包括人事費85,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費34,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 106,491千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 698千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列駐外僑務人員薪工準備 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員房租補助費 8,999千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 2,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 879千元。 │ │ │ │ 3911011327 │ │ │ │ │ │ │ 8│駐外科學工作 │ 130,292│ 130,751│ -459│1.本年度預算數 130,292千元,包括人事費92,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費38,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 110,382千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,調整增減後與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列薪工準備等人事費 2,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金 2,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 4,290千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,074千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費13,546千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 459千元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際會議活動及│ 445,388│ 466,502│ -21,114│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │國際交流 │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「國際事務活動」科目移入 466,502千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 445,388千元,包括業務費 169,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,補助及捐助 276,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參加國際組織會議及活動經費 162,749千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加47,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流活動經費 282,639千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列68,128千元。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │國際技術合作 │ 1,207,815│ 1,222,308│ -14,493│1.本年度預算數 1,207,815千元,包括人事費 782 │ │ │ │ │ │ │ │ ,045千元,事務費 1,927千元,業務費 242,185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費16,105千元,旅運費70,527千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資66,666千元,委辦費28,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外會秘書處:一般行政管理經費49,244千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列人事費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)對外技術服務 1,017,485千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,046千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列裁撤駐賴索托農技團經費34,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]駐外技術團依旅運費緊縮原則減列 8,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列駐沙烏地技術團人員生活津貼 4,187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列駐利比亞技術人員生活津貼 1,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列駐外技術團上年度調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列外派技術人員儲訓經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列駐外技術團業務費 7,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各國技術人員來華受訓與觀摩經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)赴海外地區考察經費 8,060千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強與友邦各項技術合作經費90,785千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 5,007千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加強與友邦各項技術合作新興計畫準備 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,577千元,業務費 4,541千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 552千元,合共18,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加強中南美洲技術合作專案工作經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列鼓勵民間業者赴中南美有邦交國家考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 與投資補助經費17,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)分ㄓg地改革訓練所人事費10,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外技術團人員調整待遇準備20,241千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列35,546千元。 │ │ │ │ 3911011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │調整駐外人員待│ 63,541│ 145,680│ -82,139│1.本年度預算數63,541千元,均屬人事費。 │ │ │ │遇準備 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調整駐外人員(包括使領、經濟、文化、新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 、觀光、僑務、科學人員)待遇準備經費63,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 145,680千元如數減列。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 9│ │國際災難人道救│ 150,000│ 150,000│ 0│1.本年度預算數 150,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │濟 │ │ │ │2.對國際間重大災變救助經費 150,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 72,854│ 541,035│ -468,181│ │ │ │ │ 3911019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 44,297│ -44,297│上年度購併本部職務輪調宿舍畸零地預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列44,297千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 36,023│ 297,795│ -261,772│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建本部職務輪調宿舍七層四併房屋二棟 8,897 │ │ │ │ │ │ │ │ .6平方公尺、十層四併房屋二棟12,065.6平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺、廿層及廿一層四併房屋各一棟24,659.2平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺及七層檔庫一棟 1,697平方公尺,係屬一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,每平方公尺分按18.5千元、22千元及30.5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,編列建造工程費 1,213,550千元,設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費59,245千元,工程管理費 9,342千元及探測 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,500千元,拆除電台禮堂等工程費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,301,637千元,分三期八年辦理,八 │ │ │ │ │ │ │ │ 十一至八十三年度已編列第一期工程有關經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,025千元,本(部^年度續編列第一期經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,023千元,較上年度減少61,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購建駐休士頓辦事處官舍、駐馬來西亞代 │ │ │ │ │ │ │ │ 表處官舍及駐福岡辦事處館舍預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3911019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,421│ 33,916│ -29,495│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置外交部普通公務會計事務系統各項設備 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置人事管理業務資訊化設備 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置通訊數據機G部經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置個人電腦一套(含雷射印表機等設備)及不 │ │ │ │ │ │ │ │ 斷電設備 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換及新增駐外使領單位個人電腦G套經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換及新增駐外經濟單位個人電腦四部及印表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 一部 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增駐外科學單位購置軟硬體設備 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度購置國內外資訊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,916千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 23,794│ 144,427│ -120,633│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本部旅行車2輛 900千元,機車2輛82千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計 982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換海外會秘書處旅行車1輛 450千元及機車2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛82千元,合計 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換駐外單位公務車X輛(使領I輛、經濟5輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、新聞4輛、觀光1輛、僑務5輛)經費21,114 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增駐巴黎新聞文化中心公務車1輛 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換及新購駐外經濟單位電話傳真機 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置國內外交通運輸設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 144,427千元如數減列。 │ │ │ │ 3911019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 8,616│ 20,600│ -11,984│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增本部各單位辦公設備經費 1,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及新增駐外使領單位辦公設備經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及新增駐外經濟單位辦公設備經費 669千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換駐外新聞單位辦公設備經費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換駐外僑務單位辦公設備經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換及新增駐外科學單位辦公設備經費 135千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度汰換及添購國內外辦公設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列20,600千元如數減列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交部極機密│ 3,509,229│ 3,472,670│ 36,559│ │ │ │ │計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |