84B41101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    12,544,396│    12,837,843│      -293,447│外交部本年度預算數12,544,396千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數12,837,843千元,減少 293,447千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │中非機密部分,本年度預算數編列 9,035,167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度法定預算數 9,365,173千元,減少 330
  │  │  │  │              │              │              │              │,006千元,另極機密部分編列 3,509,229千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │內容詳第三冊。
  │  │  │  │  3911010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       284,931│       257,062│        27,869│
  │  │  │  │  3911010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       246,325│       211,473│        34,852│1.本年度預算數 246,325千元,包括人事費 195,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,事務費17,913千元,業務費 6,129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費20,370千元,旅運費 4,329千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 183,077千元,較上年度淨增29,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應拓展對外業務需要增加職員35人,配
  │  │  │  │              │              │              │              │      合增列人事費17,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,888千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,675千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列約僱人員人事費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費88千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增列職員35人及由國外移撥約聘人員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,計增列37人之統籌事務費 491千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費40千元,上下班車票費 639千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合領務局遷出,恢復編列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │       275千元及冷氣機保養維護費88千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休人員三節慰問金 1,102千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增90千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列領有勳獎章、榮譽紀念章退休人員獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究發展經費 1,884千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公大樓及台北賓館安全設施等經費 2,129千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 932千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦公大樓安全管理費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列台北賓館火笛警報系統租金 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公大樓、台北賓館及各級宿舍火災保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)檔案資料縮攝及外交史料之編撰經費 2,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,090千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列縮攝檔案及資料經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印「外交年鑑」等經費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印統計年報、預算本等資料及訂閱統計期刊
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,395千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增列後棟辦公大樓空調系統改裝修繕經費15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度台北賓館修繕費業已編竣,所列14,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        38,606│        45,589│        -6,983│1.本年度預算數38,606千元,包括人事費16,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 575千元,業務費16,905千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,049千元,旅運費 1,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費26,701千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,635千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列約聘僱人員人事費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦作業相關之耗材費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機及國內外資料通訊專線租用經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減列 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人員訓練經費 2,425千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書資料購置經費 480千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項設備維護經費 3,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增會計系統軟體外包經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度護照資料卡外包建檔預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 4,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般外交業務  │       878,412│     1,024,003│      -145,591│
  │  │  │  │  3911011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       236,418│       213,655│        22,763│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「駐外使
  │  │  │  │              │              │              │              │  領工作」科目移入約聘人員 2人人事費 1,048千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 236,418千元,包括人事費 221,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費 4,232千元,旅運費 7,691千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費 2,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 215,209千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費21,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,353千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,836千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費73
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印「中外條約輯編索引」中外文對照
  │  │  │  │              │              │              │              │      表及「中外條約輯編第九編」等經費 1,041
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交業務視察經費 2,298千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際經濟技術合作事務之研析與協調等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,558千元,較上年度淨減 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增編印英文經貿資訊與活動季刊經費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元。
  │  │  │  │  3911011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交際活動      │        20,312│       137,655│      -117,343│1.本年度預算數20,312千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般交際活動經費15,848千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國慶酒會經費 4,464千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度捐助台北美國學校遷校預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 117,343千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911011023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出國訪問      │        24,298│        30,373│        -6,075│1.本年度預算數24,298千元,包括業務費15,365千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 8,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度遴派官員出國訪問經費24,298千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減列 6,075千元。
  │  │  │  │  3911011024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│電信傳遞      │        24,059│        24,059│             0│1.本年度預算數24,059千元,包括業務費23,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外交電信傳遞及其設備維護經費23,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)密碼印製經費 960千元。
  │  │  │  │  3911011025  │              │              │              │
  │  │  │ 5│外交領事人員訓│        62,182│        61,733│           449│1.本年度預算數62,182千元,包括人事費41,878千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,事務費 321千元,業務費18,953千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費81千元,旅運費 949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,355千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,794千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,824千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費 949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交領事人員出國進修語文經費32,545千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交領事、行政人員講習經費 3,503千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外交部同仁及其眷屬外語進修暨短期專業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,035千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011026  │              │              │              │
  │  │  │ 6│外交使節會議  │        13,133│        13,133│             0│1.本年度預算數13,133千元,包括業務費 3,978千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費 9,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度國內外舉行使節會議或區域工作會報經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,133千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011027  │              │              │              │
  │  │  │ 7│國民外交補助  │       124,482│       131,242│        -6,760│1.本年度預算數 124,482千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助世盟中國總會經費 106,793千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 5,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助亞盟秘書處經費17,689千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 865千元。
  │  │  │  │  3911011028  │              │              │              │
  │  │  │ 8│國際文宣工作及│       332,813│       369,792│       -36,979│1.本年度預算數 332,813千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │資訊連繫      │              │              │              │2.本年度委託辦理國際文宣及資訊連繫工作經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,813千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列36,979千元。
  │  │  │  │  3911011029  │              │              │              │
  │  │  │ 9│亞東關係協會  │        22,095│        22,095│             0│1.本年度預算數22,095千元,包括人事費17,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,027千元,業務費 2,352千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費52千元,旅運費 1,032千元,特別費 324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,308千元,較上年度核實減列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,170千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,101千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列影印機租金、辦公大樓管理費等專項事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列一般業務費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員赴日考察及開會經費 617千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 241千元。
  │  │  │  │  3911011031  │              │              │              │
  │  │  │10│北美事務協調委│        18,620│        20,266│        -1,646│1.本年度預算數18,620千元,包括人事費14,296千
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  元,事務費 262千元,業務費 2,892千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 350千元,旅運費 496千元,特別費 324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,296千元,較上年度核實減列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,324千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,其中:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外賓訪華接待經費 847千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  3911011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │外交人員內外互│       134,843│       151,183│       -16,340│1.本年度外交人員內外互調業務計畫,將其下原分
  │  │  │  │調            │              │              │              │  設之駐外使領人員內外互調、駐外經濟人員內外
  │  │  │  │              │              │              │              │  互調、駐外文化人員內外互調、駐外新聞人員內
  │  │  │  │              │              │              │              │  外互調、駐外僑務人員內外互調、駐外觀光人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  內外互調、駐外科學人員內外互調等七個工作計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫,併列於「外交人員內外互調」科目項下之分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 134,843千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領人員內外互調96,174千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列互調人員本眷川裝等經費 6,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟人員內外互調10,608千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列互調人員本眷川裝等經費 3,103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化人員內外互調 7,011千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列互調人員本眷川裝等經費 824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞人員內外互調16,238千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列互調人員本眷川裝等經費 1,390千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光人員內外互調 826千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列互調人員本眷川裝等經費 742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務人員內外互調 3,202千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列互調人員本眷川裝等經費 4,241千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學人員內外互調經費 784千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3911011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │外賓訪華接待  │       219,095│       219,095│             0│1.本年度預算數 219,095千元,包括業務費 218,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,維護費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)訪賓接待 214,754千元,較上年度增加 1,669
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車保險及維護費 2,679千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金清潔等費及投保火險等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,114千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外賓投保平安保險經費 548千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │駐外業務      │     5,543,258│     5,153,275│       389,983│
  │  │  │  │  3911011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│駐外使領工作  │     3,905,094│     3,509,552│       395,542│1.本科目上年度預算數 3,510,600千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出聘用人員 2人人事費 1,048千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「外交業務管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,905,094千元,包括人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  93,124千元,業務費 1,575,684千元,維護費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,286千元,旅運費16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 3,395,968千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 291,968千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員46人之人事費68,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列裁撤駐牙買加代表處經費 6,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列裁撤駐賴索托大使館經費 5,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列裁撤留韓工作小組經費11,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列上年度調整待遇經費 128,655千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增駐以色列代表處經費27,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增駐俄羅斯代表處經費48,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增駐墨西哥代表處經費 8,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增駐薩伊代表處經費 5,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增駐德班總領事館經費 5,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增駐卡拉巴總領事館經費 3,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增駐韓代表處經費27,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增駐釜山辦事處經費 7,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列駐外單位館官舍租金 122,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費42,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加17,713千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增駐以色列代表處等單位所需經費 3,240
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列原預算不敷經費14,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 253,655千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加78,436千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增駐以色列代表處等單位所需經費 6,671
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列原預算不敷經費71,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費45,765千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列原預算不敷經費26,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外單位國慶活動經費61,106千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)聯絡與蒐集資料經費90,100千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列駐外單位新聞文化工作經費 9,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)使領人員返國述職經費16,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列返國述職人員差旅費10,010千元。
  │  │  │  │  3911011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│駐外經濟工作  │       407,105│       408,135│        -1,030│1.本年度預算數 407,105千元,包括人事費 289,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,業務費 115,144千元,旅運費 2,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 355,684千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 8,705千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列薪工準備等人事費12,154千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 1,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐越南、胡志明市、以色列、俄羅斯及
  │  │  │  │              │              │              │              │      波蘭代表處商務組等五單位人事費16,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增駐西班牙商務組經費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增駐多倫多經濟組經費 1,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增駐波士頓商務組經費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟人員返國述職經費 2,616千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列返國述職人員差旅費 2,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 8,800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列 2,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費40,005千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,992千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列房租補助費 7,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐越南代表處商務組等單位所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,977千元。
  │  │  │  │  3911011322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│駐外文化工作  │       182,953│       188,837│        -5,884│1.本年度預算數 182,953千元,包括人事費 123,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元,業務費58,084千元,旅運費 1,004千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 162,899千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 5,632千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 9,266千元及業務費 405千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列駐哥斯大黎加文參處約聘人員 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費 1,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化人員返國述職經費 1,004千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列返國述職人員差旅費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│駐外新聞工作  │       629,108│       622,857│         6,251│1.本年度預算數 629,108千元,包括人事費 399,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費 224,981千元,旅運費 4,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 563,790千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,932千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列一般業務經費38,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐尼加拉瓜大使館新聞處經費 9,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增駐捷克代表處新聞組經費 9,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增駐俄羅斯代表處新聞組經費 8,256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增駐宏都拉斯大使館新聞處經費 1,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增駐渥太華代表處新聞組經費 1,134千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員房租補助費56,057千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加新增駐尼加拉瓜新聞處等單位所需經費 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 5,076千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加新增駐尼加拉瓜新聞處等單位所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中華民國電影欣賞會 1,507千元,移併「
  │  │  │  │              │              │              │              │    駐外新聞單位一般業務工作」分支計畫項下。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞人員返國述職經費 4,185千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3911011324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│新增設及擴充駐│        98,379│        98,379│             0│1.本年度預算數98,379千元,包括人事費51,560千
  │  │  │  │外單位        │              │              │              │  元,業務費46,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視
  │  │  │  │              │              │              │              │  實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費98,379千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3911011325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│駐外觀光工作  │        70,819│        71,791│          -972│1.本年度預算數70,819千元,包括人事費43,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,230千元,旅運費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費60,514千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列一般業務經費 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)觀光人員返國述職經費 930千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 5,900千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員子女教育補助費 1,758千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外人員本眷醫療保險補助費 1,717千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3911011326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│駐外僑務工作  │       119,508│       122,973│        -3,465│1.本年度預算數 119,508千元,包括人事費85,091
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費34,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 106,491千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 698千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列駐外僑務人員薪工準備 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員房租補助費 8,999千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 2,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 950千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 879千元。
  │  │  │  │  3911011327  │              │              │              │
  │  │  │ 8│駐外科學工作  │       130,292│       130,751│          -459│1.本年度預算數 130,292千元,包括人事費92,158
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費38,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 110,382千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,調整增減後與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列薪工準備等人事費 2,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公室租金 2,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 4,290千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,074千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費13,546千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 459千元。
  │  │  │  │  3911011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國際會議活動及│       445,388│       466,502│       -21,114│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │國際交流      │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │  「國際事務活動」科目移入 466,502千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 445,388千元,包括業務費 169,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,補助及捐助 276,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加國際組織會議及活動經費 162,749千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加47,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流活動經費 282,639千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列68,128千元。
  │  │  │  │  3911011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國際技術合作  │     1,207,815│     1,222,308│       -14,493│1.本年度預算數 1,207,815千元,包括人事費 782
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,045千元,事務費 1,927千元,業務費 242,185
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費16,105千元,旅運費70,527千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資66,666千元,委辦費28,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外會秘書處:一般行政管理經費49,244千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列人事費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術服務 1,017,485千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,046千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列裁撤駐賴索托農技團經費34,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]駐外技術團依旅運費緊縮原則減列 8,128千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列駐沙烏地技術團人員生活津貼 4,187千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列駐利比亞技術人員生活津貼 1,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列駐外技術團上年度調整待遇經費55
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列外派技術人員儲訓經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列駐外技術團業務費 7,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各國技術人員來華受訓與觀摩經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)赴海外地區考察經費 8,060千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強與友邦各項技術合作經費90,785千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 5,007千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加強與友邦各項技術合作新興計畫準備
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費13,577千元,業務費 4,541千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 552千元,合共18,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加強中南美洲技術合作專案工作經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列鼓勵民間業者赴中南美有邦交國家考察
  │  │  │  │              │              │              │              │      與投資補助經費17,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)分ㄓg地改革訓練所人事費10,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外技術團人員調整待遇準備20,241千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列35,546千元。
  │  │  │  │  3911011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │調整駐外人員待│        63,541│       145,680│       -82,139│1.本年度預算數63,541千元,均屬人事費。
  │  │  │  │遇準備        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調整駐外人員(包括使領、經濟、文化、新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │    、觀光、僑務、科學人員)待遇準備經費63,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 145,680千元如數減列。
  │  │  │  │  3911016100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國際災難人道救│       150,000│       150,000│             0│1.本年度預算數 150,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │濟            │              │              │              │2.對國際間重大災變救助經費 150,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │  3911019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│        72,854│       541,035│      -468,181│
  │  │  │  │  3911019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        44,297│       -44,297│上年度購併本部職務輪調宿舍畸零地預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列44,297千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │        36,023│       297,795│      -261,772│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建本部職務輪調宿舍七層四併房屋二棟 8,897
  │  │  │  │              │              │              │              │  .6平方公尺、十層四併房屋二棟12,065.6平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺、廿層及廿一層四併房屋各一棟24,659.2平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺及七層檔庫一棟 1,697平方公尺,係屬一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築,每平方公尺分按18.5千元、22千元及30.5
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,編列建造工程費 1,213,550千元,設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │  造費59,245千元,工程管理費 9,342千元及探測
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,500千元,拆除電台禮堂等工程費 8,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 1,301,637千元,分三期八年辦理,八
  │  │  │  │              │              │              │              │  十一至八十三年度已編列第一期工程有關經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,025千元,本(部^年度續編列第一期經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,023千元,較上年度減少61,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購建駐休士頓辦事處官舍、駐馬來西亞代
  │  │  │  │              │              │              │              │  表處官舍及駐福岡辦事處館舍預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 200,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3911019010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         4,421│        33,916│       -29,495│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置外交部普通公務會計事務系統各項設備 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置人事管理業務資訊化設備 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置通訊數據機G部經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置個人電腦一套(含雷射印表機等設備)及不
  │  │  │  │              │              │              │              │  斷電設備 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換及新增駐外使領單位個人電腦G套經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換及新增駐外經濟單位個人電腦四部及印表機
  │  │  │  │              │              │              │              │  一部 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.新增駐外科學單位購置軟硬體設備 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度購置國內外資訊設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,916千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        23,794│       144,427│      -120,633│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本部旅行車2輛 900千元,機車2輛82千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計 982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換海外會秘書處旅行車1輛 450千元及機車2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛82千元,合計 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換駐外單位公務車X輛(使領I輛、經濟5輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、新聞4輛、觀光1輛、僑務5輛)經費21,114
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增駐巴黎新聞文化中心公務車1輛 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換及新購駐外經濟單位電話傳真機 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度購置國內外交通運輸設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 144,427千元如數減列。
  │  │  │  │  3911019019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         8,616│        20,600│       -11,984│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增本部各單位辦公設備經費 1,097千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及新增駐外使領單位辦公設備經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換及新增駐外經濟單位辦公設備經費 669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換駐外新聞單位辦公設備經費 1,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換駐外僑務單位辦公設備經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換及新增駐外科學單位辦公設備經費 135千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度汰換及添購國內外辦公設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列20,600千元如數減列。
  │  │  │  │  3911019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(外交部極機密│     3,509,229│     3,472,670│        36,559│
  │  │  │  │計畫)        │              │              │              │
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────