84B41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 8,122,397│ 9,437,146│ -1,314,749│財政部本年度預算數 8,122,397千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 9,437,146千元,減少 1,314,749千元。 │ │ │ │ 4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 216,608│ 207,891│ 8,717│ │ │ │ │ 4017010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 216,608│ 207,891│ 8,717│1.本年度預算數 216,608千元,包括人事費 142,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,事務費20,600千元,業務費27,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,124千元,旅運費17,538千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,537千元,較上年度淨增 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、工友 1人,計減列 6人之人事費 2,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費72,330千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,215千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人、約聘 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之統籌事務費93千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列兼職酬金 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待經費 732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列政風宣導印製費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列收回公有宿舍訴訟費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦理金融保險業、不動產及工商服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業受雇員工調查經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列電腦相關軟體經費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列電腦設備維護費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列檔案科遷入新辦公房屋所需水電、環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境清潔費及冷氣空調、電梯等維護費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費11,741千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察經費 2,652千元。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 54,154│ 52,353│ 1,801│ │ │ │ │ 4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 11,145│ 11,666│ -521│1.本年度預算數11,145千元,包括人事費 8,973千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 2,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,083千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度之研究經費 1,548千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 568千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列非消耗品購置經費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,514千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列兼職酬金 650千元。 │ │ │ │ 4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 43,009│ 40,687│ 2,322│1.本年度預算數43,009千元,包括人事費33,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,651千元,旅運費 920千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,077千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,225千元元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 666千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 2,424千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 1,631千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 2,724千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 749千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列保險預警資訊系統委託設計費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦稽核相關軟體經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 3,487千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列兼職酬金61千元。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 396,215│ 374,798│ 21,417│ │ │ │ │ 4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 30,832│ 31,415│ -583│1.本年度預算數30,832千元,包括人事費28,626千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 955千元,旅運費 835千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,564千元,較上年度淨增 1,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 745 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)修正海關進口稅則經費 1,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 706千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推動採行國際關稅制度經費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理改進退稅、保稅業務預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,487千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│貨物通關全面自│ 365,383│ 343,383│ 22,000│1.本年度預算數 365,383千元,包括人事費75,418 │ │ │ │動化 │ │ │ │ 千元,業務費 214,669千元,維護費20,619千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,457千元,委辦費53,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,754千元,較上年度核實減列聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱臨時員工經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣導訓練與專案管理經費15,032千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 3,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通關流程合理化經費11,221千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少10,759千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列10,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)通關文件標準化經費23,711千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建置通關自動化資訊網路經費86,665千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 241千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務經費 4,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海空運通關簽審資訊處理等委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海空運業界服務系統設計與建置經費32,568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)業界自動化推展與連線輔導經費 171,432千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加39,580千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦設備租金及維護費31,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列民營化規劃作業之委託研究經費 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 43,254│ 39,395│ 3,859│ │ │ │ │ 4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 34,827│ 31,347│ 3,480│1.本年度預算數34,827千元,包括人事費25,667千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,551千元,旅運費 109千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,892千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費11,554千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,745千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 1人之人事費 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列美洲國家稅務主管(CIAT)年會費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 1,381千元,較上年度增列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費96千元。 │ │ │ │ 4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 8,427│ 8,048│ 379│1.本年度預算數 8,427千元,包括人事費 6,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,785千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,507千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 1,920千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 141千元。 │ │ │ │ 4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 2,400│ 2,400│ 0│ │ │ │ │ 4017015023 │ │ │ │ │ │ │ 1│福建省代徵國稅│ 2,400│ 2,400│ 0│本年度預算數 2,400千元,全屬委辦費,係委託金 │ │ │ │業務 │ │ │ │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 4,302,000│ 4,804,790│ -502,790│本年度預算數 4,302,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │係撥補公教人員及眷屬保險之養老給付、死亡給付 │ │ │ │ │ │ │ │、殘廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 502,790千元。 │ │ │ │ 6117015600 │ │ │ │ │ │ 7│ │對亞洲開發銀行│ 101,250│ 97,500│ 3,750│本年度預算數 101,250千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │認捐亞洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500 │ │ │ │助 │ │ │ │萬美元,分四年平均繳付之第三期款 375萬美元, │ │ │ │ │ │ │ │折合新臺幣如列數,較上年度增列 3,750千元。 │ │ │ │ 6117015700 │ │ │ │ │ │ 8│ │對歐洲復興開發│ 135,000│ -│ 135,000│為加強我和歐聯與中、東歐及獨立國協國家之關係 │ │ │ │銀行特別基金捐│ │ │ │,對「台北中國─歐銀合作基金」增資,捐助 500 │ │ │ │助 │ │ │ │萬美元,折合新台幣如列數,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 6117015800 │ │ │ │ │ │ 9│ │對美洲開發銀行│ 135,000│ -│ 135,000│為加強我與美洲開發銀行之合作關係,對美洲開發 │ │ │ │諮詢及訓練信託│ │ │ │銀行設立諮詢及訓練信託基金,捐助 500萬美元, │ │ │ │基金捐助 │ │ │ │折合新台幣如列數。 │ │ │ │ 6117016200 │ │ │ │ │ │10│ │對中小企業信用│ 2,000,000│ -│ 2,000,000│中小企業信用保證基金為執行「振興經濟方案」, │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │加強辦理中小企業信用融資保證,本年度增加對基 │ │ │ │ │ │ │ │金捐助 2,000,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 6117016500 │ │ │ │ │ │11│ │專案融資利率差│ -│ 37,500│ -37,500│上年度辦理專案融資利率差額補助預算業已編竣, │ │ │ │額補助 │ │ │ │所列37,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117017500 │ │ │ │ │ │12│ │公營事業民營化│ 721,005│ -│ 721,005│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017017520 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ 29,053│ -│ 29,053│本年度預算數29,053千元,均屬業務費,係按辦理 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │中國農民銀行民營化預計釋股收入 6,456,161千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計算應繳納證券交易稅19,368千元及手續費 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │85千元,合共如列數。 │ │ │ │ 6117017521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ 691,952│ -│ 691,952│本年度預算數 691,952千元,包括損失及賠償費 6 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │81,870千元,獎勵及濟助費10,082千元,其內容如 │ │ │ │付 │ │ │ │下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.中國產物保險公司民營化前已退休人員所支領之 │ │ │ │ │ │ │ │ 月退休金、年節濟助金、慰問金、退休人員及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 眷屬疾病保險、照護事項等權益補償經費 2,982 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中國農民銀行民營化後原有從業人員權益補償金 │ │ │ │ │ │ │ │ 681,870千元及已退休人員上項權益補償金 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共 688,970千元。 │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │13│ │營業基金 │ -│ 572,500│ -572,500│ │ │ │ │ 6117018024 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央信託局股本│ -│ 60,000│ -60,000│上年度中央信託局增資數本年度不再編列,所列60 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央存款保險股│ -│ 512,500│ -512,500│上年度中央存款保險股份有限公司增資數本年度不 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │再編列,所列 512,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018100 │ │ │ │ │ │14│ │非營業循環基金│ -│ 3,214,778│ -3,214,778│ │ │ │ │ 6117018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政院開發基金│ -│ 3,000,000│ -3,000,000│上年度行政院開發基金以以前年度未分配賸餘繳庫 │ │ │ │ │ │ │ │撥充收支併列轉增資數本年度不再編列,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018123 │ │ │ │ │ │ │ 2│金融資訊服務中│ -│ 214,778│ -214,778│上年度金融資訊服務中心作業基金以作業基金累積 │ │ │ │心作業基金 │ │ │ │作業賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列 214,778千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 13,617│ 31,347│ -17,730│ │ │ │ │ 4017019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 13,120│ 29,021│ -15,901│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及其週邊設備購置經費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通關小組新購網管設備擴充、通訊系統安全及相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關軟硬體經費11,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊設備及網路數據機組等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列29,021千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 282│ 2,146│ -1,864│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車二輛購置費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增添擴音設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換正副首長座車各 1輛、公務轎車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及添購通信設備預算業已編竣,所列 2,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 215│ 180│ 35│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及添購辦公事務設備等購置費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置預算業已編竣,所列 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |