84B41710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │    97,575,877│   113,292,131│   -15,716,254│國庫署本年度預算數97,575,877千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 113,292,131千元,減少15,716,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,603│        28,404│         3,199│
  │  │  │  │  4017100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,603│        28,404│         3,199│1.本年度預算數31,603千元,包括人事費24,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,870千元,業務費 1,973千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 325千元,旅運費 2,475千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,690千元,較上年度淨增 3,305
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 290
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工工作獎金不敷經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,028千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元,辦公器具維護費 1千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費12千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期增列車輛養護費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國計畫經費 885千元,較上年度減列出席國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際會議經費 115千元。
  │  │  │  │  4017101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │        88,984│        87,181│         1,803│
  │  │  │  │  4017101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國庫行政      │        43,243│        39,636│         3,607│1.本年度預算數43,243千元,包括人事費35,936千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,822千元,維護費 348千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,543千元,較上年度增加 5,113
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工工作獎金不敷經費 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公庫行政管理經費 1,949千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫行政自動化作業經費 630千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 833千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列套版紙及普通報表紙20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性國債會計電腦化作業系統外包設
  │  │  │  │              │              │              │              │      計費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列個人電腦、印表機及「國庫統制會計系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統」維護費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)歲入預算作業經費 2,829千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    實地查核旅費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國庫支付作業經費 325千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 1,928
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 471千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全民健保、社會年金保險、公務人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員退休撫卹基金等重大法案會核與查核農保
  │  │  │  │              │              │              │              │      虧損等旅運費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導地方財政作業經費 529千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞工退休基金之監理經費 510千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 208千元。
  │  │  │  │  4017101023  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國債管理      │        45,741│        47,545│        -1,804│1.本年度預算數45,741千元,包括人事費14,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31,255千元,旅運費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,072千元,較上年度增加 1,910
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工工作獎金不敷經費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債發行經費21,506千元,較上年度減少 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列債票、庫券印製費等 3,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,237千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國債宣導經費 6,977千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國債法規專案研究經費 505千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外債管理經費 444千元,較上年度依旅運費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列 4千元。
  │  │  │  │  7917104500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國債付息      │    66,129,481│    61,414,285│     4,715,196│1.本年度預算數66,129,481千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費54,011,278千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,780,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費62,267千元,較上年度減列 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 4,044,445千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,769,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費 8,011,491千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,830,348千元。
  │  │  │  │  8017104600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國債經理      │       340,807│       345,207│        -4,400│1.本年度預算數 340,807千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費64,000千元,較上年度減列公
  │  │  │  │              │              │              │              │    債發行經理費59,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續經費 276,807千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列公債還本付息手續費54,600千元。
  │  │  │  │  7817108700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債還本      │    30,984,632│    51,415,274│   -20,430,642│1.本年度預算數30,984,632千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債還本經費18,750,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    32,500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債還本經費 134,632千元,較上年度減列30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增賒借還本經費12,100,000千元。
  │  │  │  │  4017109000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│             -│         1,410│        -1,410│
  │  │  │  │  4017109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         1,350│        -1,350│上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 1,350千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,如數減列。
  │  │  │  │  4017109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│            60│           -60│上年度汰換冷氣機購置預算業已編竣,所列60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,如數減列。
  │  │  │  │  4017109800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上年度預算數編列。
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