84B41720.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       298,546│       291,881│         6,665│賦稅署本年度預算數 298,546千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 291,881千元,增加 6,665千元。
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,027│        34,141│           886│
  │  │  │  │  4017200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,027│        34,141│           886│1.本年度預算數35,027千元,包括人事費23,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,080千元,業務費 4,059千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 875千元,旅運費 2,683千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,060千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,967千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 263千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元,辦公器具養護費 5千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費52千元,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列郵電費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       262,619│       256,840│         5,779│
  │  │  │  │  4017201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       189,066│       186,328│         2,738│1.本年度預算數 189,066千元,包括人事費83,182
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,468千元,旅運費 5,416千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費58,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,182千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費 9,761
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費36,631千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 465千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 1,027千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費58,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  4017201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        64,419│        62,180│         2,239│1.本年度預算數64,419千元,包括人事費59,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,301千元,旅運費 2,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,677千元,較上年度淨增 3,140
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務經費 4,742千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列 901千元。
  │  │  │  │  4017201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │         9,134│         8,332│           802│1.本年度預算數 9,134千元,包括人事費 8,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 488千元,旅運費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,532千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格作業經費 602千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列29千元。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           900│           900│             0│仍照上年度預算數編列。
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