84B41730.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       220,150│       214,994│         5,156│金融局本年度預算數 220,150千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 214,994千元,增加 5,156千元。
  │  │  │  │  4017300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        87,463│        87,158│           305│
  │  │  │  │  4017300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        83,867│        82,637│         1,230│1.本科目上年度預算數77,562千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「其他金融業管理」科目移入 3,996千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「國際金融業管理」科目移入 1,079千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數83,867千元,包括人事費36,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費35,446千元,業務費 4,136千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 558千元,旅運費 6,535千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,922千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,082千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 434千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列作業所需業務費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 2,863千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 1,080千元。
  │  │  │  │  4017300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,596│         4,521│          -925│1.本年度預算數 3,596千元,包括業務費 1,507千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,596千元係辦理辦公室自動化作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業經費,較上年度核實減列業務費 443千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 482千元,合共 925千元。
  │  │  │  │  4017300200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融行政      │        98,382│        94,077│         4,305│
  │  │  │  │  4017300201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        23,061│        22,295│           766│1.本科目上年度預算數22,711千元,配合科目調整
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  ,移出人事費 416千元列入「金融機構之檢查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  考核」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,061千元,包括人事費18,331千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,359千元,旅運費 371千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,331千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 426千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 1,947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列45千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸金融關係之研究經費 394千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融法令之修訂、教育宣導經費 1,598千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 200千元及依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列74千元,合共 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟金融調查研究經費 365千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │  4017300202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        23,456│        22,173│         1,283│1.本年度預算數23,456千元,包括人事費20,734千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,941千元,旅運費 781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,734千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 150
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 424千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,162千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費 151千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 290千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │  4017300203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        15,790│        15,098│           692│1.本科目上年度預算數17,404千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,306千元列入「金融機構之檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │  及考核」,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,790千元,包括人事費14,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 719千元,旅運費 533千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,150千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 321千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 458千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 861千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 5千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列對信用合作社經營管理問題之委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費32千元。
  │  │  │  │  4017300204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        18,420│        17,606│           814│1.本科目上年度預算數21,602千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,996千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,420千元,包括人事費15,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,038千元,旅運費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,124千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 462千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 436千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 535千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列44千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 1,863千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4017300205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        17,655│        16,905│           750│1.本科目上年度預算數17,984千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,079千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,655千元,包括人事費14,292千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,065千元,旅運費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,292千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,608千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 1,199千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 556千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列51千元。
  │  │  │  │  4017300300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        33,005│        32,059│           946│1.本科目上年度預算數29,337千元,配合科目調整
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  ,由「金融制度與法規規劃制定」科目移入 416
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,及「基層金融業管理」科目移入 2,306千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,005千元,包括人事費29,327千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,107千元,旅運費 1,353千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,327千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 3,214千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費撙節原則核實減列 322千元及依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 486千元,合共 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 268千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 196千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017309000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│           400│          -400│
  │  │  │  │  4017309019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│           400│          -400│上年度會議室擴音設備購置費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 400千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017309800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,300│         1,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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