84B41730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │金融局 │ 220,150│ 214,994│ 5,156│金融局本年度預算數 220,150千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 214,994千元,增加 5,156千元。 │ │ │ │ 4017300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 87,463│ 87,158│ 305│ │ │ │ │ 4017300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 83,867│ 82,637│ 1,230│1.本科目上年度預算數77,562千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「其他金融業管理」科目移入 3,996千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「國際金融業管理」科目移入 1,079千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數83,867千元,包括人事費36,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費35,446千元,業務費 4,136千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 558千元,旅運費 6,535千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,922千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,082千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 434千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需業務費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 2,863千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 1,080千元。 │ │ │ │ 4017300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,596│ 4,521│ -925│1.本年度預算數 3,596千元,包括業務費 1,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,596千元係辦理辦公室自動化作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費,較上年度核實減列業務費 443千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 482千元,合共 925千元。 │ │ │ │ 4017300200 │ │ │ │ │ │ 2│ │金融行政 │ 98,382│ 94,077│ 4,305│ │ │ │ │ 4017300201 │ │ │ │ │ │ │ 1│金融制度與法規│ 23,061│ 22,295│ 766│1.本科目上年度預算數22,711千元,配合科目調整 │ │ │ │規劃制訂 │ │ │ │ ,移出人事費 416千元列入「金融機構之檢查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 考核」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,061千元,包括人事費18,331千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,359千元,旅運費 371千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,331千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 426千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 1,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列45千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸金融關係之研究經費 394千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金融法令之修訂、教育宣導經費 1,598千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 200千元及依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列74千元,合共 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)經濟金融調查研究經費 365千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ 4017300202 │ │ │ │ │ │ │ 2│本國銀行管理 │ 23,456│ 22,173│ 1,283│1.本年度預算數23,456千元,包括人事費20,734千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,941千元,旅運費 781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,734千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核國營金融機構業務經費 424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費 151千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)金融業財團法人管理經費 290千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列82千元。 │ │ │ │ 4017300203 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層金融業管理│ 15,790│ 15,098│ 692│1.本科目上年度預算數17,404千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,306千元列入「金融機構之檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 及考核」,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,790千元,包括人事費14,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 719千元,旅運費 533千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,150千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 321千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 458千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂基層金融業務法規經費 861千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 5千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列對信用合作社經營管理問題之委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費32千元。 │ │ │ │ 4017300204 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他金融業管理│ 18,420│ 17,606│ 814│1.本科目上年度預算數21,602千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 3,996千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,420千元,包括人事費15,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,038千元,旅運費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,124千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 462千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 436千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 535千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 1,863千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 4017300205 │ │ │ │ │ │ │ 5│國際金融業管理│ 17,655│ 16,905│ 750│1.本科目上年度預算數17,984千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,079千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,655千元,包括人事費14,292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,065千元,旅運費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,292千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外國銀行管理經費 1,608千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際金融業務分行之管理經費 1,199千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 556千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列51千元。 │ │ │ │ 4017300300 │ │ │ │ │ │ 3│ │金融機構之檢查│ 33,005│ 32,059│ 946│1.本科目上年度預算數29,337千元,配合科目調整 │ │ │ │及考核 │ │ │ │ ,由「金融制度與法規規劃制定」科目移入 416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及「基層金融業管理」科目移入 2,306千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,005千元,包括人事費29,327千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,107千元,旅運費 1,353千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,327千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金融機構之檢查經費 3,214千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列 322千元及依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 486千元,合共 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 268千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017309000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 400│ -400│ │ │ │ │ 4017309019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 400│ -400│上年度會議室擴音設備購置費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017309800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,300│ 1,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |