84B41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 6,165,066│ 6,374,303│ -209,237│1.關稅總局及所屬本年度預算數 6,165,066千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 6,374,303千元,減少 209 │ │ │ │ │ │ │ │ ,237千元。 │ │ │ │ 4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,431,297│ 2,057,633│ -626,336│ │ │ │ │ 4017350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 847,191│ 1,524,719│ -677,528│1.本科目上年度預算數 1,538,475千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出水電、清潔管理費及租金等經費13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元列入「外銷品原料退稅」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 847,191千元,包括人事費 602,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,事務費 102,227千元,業務費57,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費33,146千元,旅運費37,795千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費13,692千元,特別費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 600,299千元,較上年度增加78,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費43,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 212,738千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員19人、約僱 2人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友30人,計減列51人之統籌事務費 280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費23千元,制服費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品購置經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 6,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列工讀生薪資 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列高壓電維護費、儀器設備養護費 745千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列臺北關稅局搬遷至新通關大樓運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 6,106千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 2,043千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費14,622千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 1,062千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑價及處理經費 3,930千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦公房屋及宿舍整修經費 6,391千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 2,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)關務人員改制前任海關服務年資之退休金差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 750,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017350103 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易統計及資訊│ 584,106│ 532,914│ 51,192│1.本年度預算數 584,106千元,包括人事費 294,4 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 78千元,業務費 280,915千元,維護費 3,395千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 5,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 291,602千元,較上年度增加38,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 272,834千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增12,564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性系統程式委託設計費18,570千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張、電腦耗材費 1,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需電話費、數據線路費、管理清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔費等業務費15,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦租金16,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計月報經費 5,067千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口貨物驗估經費14,603千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 335千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐比利時查價人員交通費及膳雜費 438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 1,951,086│ 1,706,050│ 245,036│ │ │ │ │ 4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 1,412,585│ 1,233,120│ 179,465│1.本科目上年度預算數 1,266,053千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費32,933千元列入「代徵稅費」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,412,585千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,816千元,業務費90,036千元,維護費 761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 5,637千元,委辦費 1,831千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,284,562千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,611千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友10人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列15人之人事費10,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費75,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 103,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 118,118千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,345千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 591 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列工讀生薪資 1,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列新建大樓辦公室水、電、清潔費 7,877 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列土地房屋租金 1,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 4,755千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列獎勵金 1,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,155千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 461,577│ 405,018│ 56,559│1.本科目係由上年度「代徵地方稅捐」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 372,085千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「關稅稽徵」科目移入32,933千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 461,577千元,包括人事費 444,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費15,801千元,維護費 295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 441,740千元,較上年度增加56,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費17,821千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,743千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 273千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料退稅│ 76,924│ 67,912│ 9,012│1.本科目上年度預算數54,156千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入13,756千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,924千元,包括人事費61,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,983千元,旅運費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,680千元,較上年度增加 8,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費18,063千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 448千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 181千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ 4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 1,989,558│ 1,879,139│ 110,419│ │ │ │ │ 4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 1,221,245│ 1,072,398│ 148,847│1.本科目上年度預算數 1,053,685千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「緝私案件處理」科目移入 3,439千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「聯合緝私」科目移入15,274千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,221,245千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,857千元,業務費85,019千元,維護費22,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費20,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,089,023千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,959千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費60,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費90,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費21,345千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 494千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費81,335千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,618千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費26,015千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 2,173千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 1,354千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 281,914│ 268,941│ 12,973│1.本科目上年度預算數 272,380千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出私貨緝運經費 3,439千元列入「一般查 │ │ │ │ │ │ │ │ 緝」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 281,914千元,包括人事費87,581 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費53,553千元,維護費 548千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 109千元,獎勵及濟助費 140,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,581千元,較上年度增加12,553 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管、變價及處理經費53,763千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 140,123千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增金門、馬祖地區緝私案件處理經費 447千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 486,399│ 457,718│ 28,681│1.本科目上年度預算數 457,538千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「聯合緝私」科目移入 180千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 486,399千元,包括人事費 376,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費70,774千元,維護費37,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 376,654千元,較上年度淨增28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員14人之人事費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費15,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費55,411千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費54,334千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 129千元。 │ │ │ │ 4017350306 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯合緝私 │ -│ 80,082│ -80,082│本科目因聯合緝私經費改由各單位依其職責、任務 │ │ │ │ │ │ │ │需要,自行編列支應,本年度不再編列,上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數95,536千元,配合科目調整,除移出租金、油 │ │ │ │ │ │ │ │料等經費15,274千元列入「一般查緝」科目,碼頭 │ │ │ │ │ │ │ │定泊經費 180千元列入「海上巡緝」科目,其餘80 │ │ │ │ │ │ │ │,082千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 161,662│ 155,172│ 6,490│ │ │ │ │ 4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 114,786│ 111,343│ 3,443│1.本年度預算數 114,786千元,包括人事費98,676 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 千元,業務費 6,686千元,維護費 8,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,676千元,較上年度淨增 3,724 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友20人之人事費 8,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,590千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 46,876│ 43,829│ 3,047│1.本年度預算數46,876千元,包括人事費38,923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,871千元,維護費 2,832千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,923千元,較上年度增加 3,109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 4,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,682千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017359000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 617,163│ 562,009│ 55,154│ │ │ │ │ 4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 501,000│ 465,401│ 35,599│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 七層計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備等 157,867千元,合共 1,364,267千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合實際進度,改分五年辦理,除81、82、83年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列 550,000千元外,本年度編列第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 401,000千元,較上年度增加 151,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建臺北關稅局通關大樓工程,地下一層、地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 六層計28,000平方公尺,按每平方公尺18千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 504,000千元,連同設計監造及空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等 112,745千元,合共 616,745千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81、82、83年度共已編列 517,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元工程款及 1,944千元工程管理費外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年工程款99,305千元,連同工程管理費 695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 100,000千元,較上年度減少 115,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ 4017359010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 5,663│ -│ 5,663│購置公文製作軟体及雷射印表機等設備經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 110,000│ 61,036│ 48,964│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建 850噸級巡緝艦兩艘第一期建造經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海岸監控系統建造經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列61,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 500│ 35,572│ -35,072│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備購置經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列35,572千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 4017359800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |