84B41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 1,344,659│ 1,306,585│ 38,074│臺北市國稅局本年度預算數 1,344,659千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,306,585千元,增加38,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 221,685│ 215,203│ 6,482│ │ │ │ │ 4017450101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 221,685│ 215,203│ 6,482│1.本科目上年度預算數 203,082千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 826千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「稅務資料審查」科目移入29千元,「稅款徵收 │ │ │ │ │ │ │ │ 及處理」科目移入 1,501千元,「行政救濟案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入 1,530千元,「資料管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 3,976千元,「電子處理及運用」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,259千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 221,685千元,包括人事費 130,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,事務費37,351千元,業務費27,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費11,656千元,旅運費13,021千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,871千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費96,814千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員15人、約僱14人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友11人,計減列40人之統籌事務費 384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費32千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費84千元,合共 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公房舍租金 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛稅金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 3,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 126,247│ 114,922│ 11,325│1.本科目上年度預算數 116,809千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 826千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 181千元列入「稅款徵收及處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 880千元列入「資料管理」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 126,247千元,包括人事費 105,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費20,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費97,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費19,326千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列無法送達公文書及繳款書公告經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 430,267│ 405,760│ 24,507│ │ │ │ │ 4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 253,014│ 239,097│ 13,917│1.本科目上年度預算數 231,301千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅款徵收及處理」科目移入 6,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「資料管理」科目移入 1,818千元,另移出人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費29千元列入「行政管理」科目,業務費61千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費80千元列入「間接稅稽徵」科目,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 253,014千元,包括人事費 229,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費20,619千元,旅運費 2,909千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 5個分支計畫係由上年度 6個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 217,349千元,較上年度淨增14,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友11人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列16人之人事費 4,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費19,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費21,089千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費14,090千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 442千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 21,535│ 19,898│ 1,637│1.本科目上年度預算數15,845千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「稅款徵收及處理」科目移入 4,053千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,535千元,包括人事費20,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 280千元,旅運費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,601千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 155,718│ 146,765│ 8,953│1.本科目上年度預算數 158,900千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 181千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出人事費 1,501千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 6,148千元列入「稅務資料審查」科目, 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元列入「稅務案件複核」科目, 614千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「間接稅稽徵」科目,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,718千元,包括人事費 131,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費20,780千元,旅運費 1,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 2,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,765千元,較上年度淨增 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費21,516千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約僱人員調整待遇經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 7,022千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 1,314千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 5,101千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 201千元。 │ │ │ │ 4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 40,182│ 40,317│ -135│1.本科目上年度預算數35,974千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「稅務資料審查」科目移入 141千元,「稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 款徵收及處理」科目移入 614千元,「行政救濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件處理」科目移入 784千元,「資料管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 2,804千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,182千元,包括人事費24,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,649千元,旅運費 462千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費11,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 3個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,461千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 3,384千元,較上年度淨減59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費13,196千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,088千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列證券交易稅代徵獎勵金 2,061千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 141千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 203,899│ 196,469│ 7,430│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017451320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 168,905│ 167,138│ 1,767│1.本科目上年度預算數 164,250千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政救濟案件處理」科目移入 2,886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「資料管理」科目移入 2千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,905千元,包括人事費21,849 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,444千元,旅運費 178千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 145,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,365千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 149,057千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減22千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 34,994│ 29,331│ 5,663│1.本科目上年度預算數34,531千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,移出人事費 1,530千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 784千元列入「間接稅稽徵」科目, 2,886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「違章案件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,994千元,包括人事費34,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 451千元,旅運費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 2個分支計畫係由上年度 3個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 516千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列16千元。 │ │ │ │ 4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 286,191│ 299,563│ -13,372│ │ │ │ │ 4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 131,736│ 128,039│ 3,697│1.本科目上年度預算數 135,759千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出人事費 1,818千元列入「稅務資料審查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目, 2,804千元列入「間接稅稽徵」科目, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「違章案件處理」科目, 3,976千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目,移入移出數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,736千元,包括人事費89,801 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費41,518千元,旅運費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,838千元,較上年度淨增 5,774 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費25,278千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費26,191千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,061千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費92千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 429千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列16千元。 │ │ │ │ 4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 154,455│ 171,524│ -17,069│1.本科目上年度預算數 175,783千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 4,259千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 154,455千元,包括人事費60,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費57,307千元,設備及投資36,168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 2個分支計畫係由上年度 3個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,620千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 111,835千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減19,056千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列硬體設備維護費 3,553千元,程式 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃費 807千元,資料建檔費 3,397千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材費 524千元,合共 8,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列電腦主機及週邊設備經費 8,271千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列租購光碟機硬體設備經費 1,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列戶籍資料電腦化作業查詢設備經費 417 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 32,615│ 30,778│ 1,837│ │ │ │ │ 4017459002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 32,615│ 21,558│ 11,057│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程,因工程變更及延期,致原計畫變更為 │ │ │ │ │ │ │ │ 從83到85年度完成,本年度續列第二期配合款32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建總局辦公大樓工程經費,文山(原景 │ │ │ │ │ │ │ │ 美)稽徵所參加臺北市文山區行政中心附屬辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓興建工程第三期配合款,萬華稽徵所參加臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市萬華區行政中心辦公大樓興建工程第三期配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合款,以及文山(原木柵)稽徵所參加臺北市文 │ │ │ │ │ │ │ │ 山區行政中心興建工程預算業已編竣,所列21,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,710│ -1,710│上年度汰換小型客貨車及機車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,710千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 7,510│ -7,510│上年度大同稽徵所電梯及電源總開關換修與內湖稽 │ │ │ │ │ │ │ │徵所辦公室裝修及什項設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 7,510千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |