84B41746.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,552,550│     1,449,415│       103,135│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,552,550
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,449,415千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 103,135千元。
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       381,048│       379,217│         1,831│
  │  │  │  │  4017460101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       381,048│       379,217│         1,831│1.本年度預算數 381,048千元,包括人事費 197,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,事務費 119,802千元,業務費17,209千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費11,000千元,旅運費33,404千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 191,673千元,較上年度淨增21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 7人、工友 5人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列12人之人事費 7,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 189,375千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減19,225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 9人、工友 8人、
  │  │  │  │              │              │              │              │      約僱43人,計減列60人之統籌事務費 535千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費48千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,475千元,合共 5,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列職務宿舍租金 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列基本行政工作印刷費 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列設施養護費34,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列出國計畫經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 342
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 712千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦公房舍租金 9,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │        節慰問金98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列製作宣傳品與其他業務費 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列文具紙張費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列辦公廳舍水電、管理等經費 8,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 增列辦公廳舍整修費用 4,392千元。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       177,403│       154,756│        22,647│1.本科目上年度預算數 168,789千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費13,526千元列入「間接稅稽徵」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另移出業務費 507千元列入「稅務資料審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 177,403千元,包括人事費 136,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費39,428千元,旅運費 1,013千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 130,482千元,較上年度淨增19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費28,639千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,853千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列郵電費 284千元,印刷費 1,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,場地租金 960千元,合共 3,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列巡迴宣傳油料費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列學生租稅教育用書購置經費 994千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      文具紙張費30千元,合共 1,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列租稅教育及宣導差旅費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費18,282千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,065千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列輔導申報作業文具紙張費 683千元,場
  │  │  │  │              │              │              │              │      地租金10千元,郵電費 2,974千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列錄製為民服務錄影帶 800千元及其他業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 1,128千元,合共 1,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理櫃臺服務印製各項服務手冊等印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列稅務服務工作差旅費84千元。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       503,042│       473,743│        29,299│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       298,306│       286,565│        11,741│1.本科目上年度預算數 286,058千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入 507千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 298,306千元,包括人事費 247,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費42,234千元,旅運費 8,581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 239,877千元,較上年度增加37,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費33,058千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減16,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱14人之人事費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦理營利事業所得稅查帳用郵電、
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷等業務經費 9,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 4,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 420
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列作業所需文具紙張費 959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,165千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少15,464千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理綜合所得稅核定業務經費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 6,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 5,053千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3,936千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理遺產及贈與稅案件審查業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理遺產及贈與稅實地勘查旅運費 492
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 2,153千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,055千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製表報印刷費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列雇用工讀生經費 1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各項管制案件移送搬運旅運費 422千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        25,293│        24,607│           686│1.本年度預算數25,293千元,包括人事費23,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 885千元,旅運費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,190千元,較上年度增加 3,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,103千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,474千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費48千元,郵電費 1,318
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,印刷費 187千元,合共 1,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費22千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列雇用工讀生經費 816千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       179,443│       162,571│        16,872│1.本年度預算數 179,443千元,包括人事費 137,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費34,770千元,旅運費 2,224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 4,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,427千元,較上年度淨增19,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費19,125千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,442千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列所得稅大批開徵郵費 7,335千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      臨時人力雇用經費 3,186千元,合共10,521
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 522
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列徵收表報等印刷費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理稅款徵收業務旅運費 591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費12,637千元,較上年度淨減49
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列稅款退稅及劃解寄送郵費 4,767千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印刷費31千元,雇用工讀生經費 3,726
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退稅手續費 771千元,合共 4,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列處理稅款劃解與退稅業務旅費 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費11,883千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,508千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列欠稅清理郵電費 3,927千元,印刷費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      79千元及雇用工讀生經費 4,987千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,371千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     788千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理國稅強制執行郵電費 379千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,印刷費 364千元,合共 743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行欠稅查封拍賣廣告費60千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        79,657│        58,483│        21,174│1.本科目上年度預算數44,957千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「納稅宣導及服務」科目移入13,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,657千元,包括人事費51,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,154千元,旅運費 1,758千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 3,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,802千元,較上年度增加 9,654
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費19,911千元,較上年度淨增 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,918千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 852
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電話費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 2,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費42千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印刷費11,722千元及其他業務經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      79千元,合共12,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,888千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,071千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費12千元、印刷費83千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅獎勵金 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列郵電費83千元及其他業務經費 421千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 4,056千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 3,673千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理密告案件郵費 114千元、各項表報
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷費 1,673千元及其他業務經費 1,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 3,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查緝案件旅運費 148千元。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       111,359│       101,923│         9,436│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017461320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        86,271│        79,402│         6,869│1.本年度預算數86,271千元,包括人事費35,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,768千元,旅運費 382千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費47,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,737千元,較上年度淨增 6,390
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費52,215千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費60千元、郵電費 504千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及印刷費 757千元,合共 1,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 144
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列雇用工讀生經費 803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列舉發人財務罰鍰獎勵金 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 1,319千元,較上年度淨增 561
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費32千元及購置法規事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      工具書籍等業務經費77千元,合共 109千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列作業所需印刷費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列召開法令審議會議及各稅法令彙編搬運
  │  │  │  │              │              │              │              │      之旅運費22千元。
  │  │  │  │  4017461321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,088│        22,521│         2,567│1.本科目上年度預算數23,441千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 920千元列入「電子處理及運用」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,088千元,包括人事費22,915千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,567千元,旅運費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,915千元,較上年度增加 2,944
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 2,173千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 377千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費40千元,郵電費 376千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,印刷費 460千元,合共 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列僱用工讀生經費 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列召開行政救濟業務研討會所需經費 121
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       292,676│       277,101│        15,575│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       128,076│       143,830│       -15,754│1.本年度預算數 128,076千元,包括人事費54,956
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費70,280千元,旅運費 2,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,149千元,較上年度淨增 8,674
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費59,899千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,043千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列郵電費 4,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文具紙張費 1,051千元,印刷費 5,725
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,規費 400千元及僱用工讀生經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元,合共12,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各稅資料移送、銷燬之旅運費 664千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費12,438千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減29,911千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 568
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費 864千元,郵電費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,印刷費10,686千元,僱用工讀生經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,551千元及課稅資料代辦通報經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元,合共30,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列作業所需規費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,590千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,560千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列僱用工讀生經費 1,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列郵電費 242千元,印刷費46千元及微縮
  │  │  │  │              │              │              │              │      影片等耗材經費 1,358千元,合共 1,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       164,600│       133,271│        31,329│1.本科目上年度預算數 132,351千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政救濟案件處理」科目移入 920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 164,600千元,包括人事費76,723
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費52,382千元,維護費 5,350千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,198千元,設備及投資28,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,631千元,較上年度淨增 7,882
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 117,969千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增23,447千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費 2,777千元,印刷費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,375千元,電費 420千元,僱用工讀生經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,015千元,資料外包登錄費 6,026千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦設備用耗材經費 2,399千元,合共20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列網路租金 9,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列作業所需郵費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列大型主機及週邊設備維護費 5,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列大型電腦及週邊設備租金23,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列不斷電及穩壓設備購置費 2,750千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      數據機經費 210千元,合共 2,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦理電子計算機作業差旅費 226千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,173│             -│         3,173│
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         3,173│             -│         3,173│購置刷卡鐘等設備經費如列數。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
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