84B41746.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017460000 │ │ │ │ │ 8│ │ │臺灣省北區國稅│ 1,552,550│ 1,449,415│ 103,135│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,552,550 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,449,415千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 103,135千元。 │ │ │ │ 4017460100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 381,048│ 379,217│ 1,831│ │ │ │ │ 4017460101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 381,048│ 379,217│ 1,831│1.本年度預算數 381,048千元,包括人事費 197,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,事務費 119,802千元,業務費17,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費11,000千元,旅運費33,404千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 1,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 191,673千元,較上年度淨增21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工 7人、工友 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列12人之人事費 7,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 189,375千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減19,225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工 9人、工友 8人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 約僱43人,計減列60人之統籌事務費 535千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費48千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,475千元,合共 5,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列職務宿舍租金 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列基本行政工作印刷費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列設施養護費34,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列出國計畫經費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 342 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦公房舍租金 9,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列製作宣傳品與其他業務費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列文具紙張費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列辦公廳舍水電、管理等經費 8,986千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 增列辦公廳舍整修費用 4,392千元。 │ │ │ │ 4017461000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 177,403│ 154,756│ 22,647│1.本科目上年度預算數 168,789千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費13,526千元列入「間接稅稽徵」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另移出業務費 507千元列入「稅務資料審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 177,403千元,包括人事費 136,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費39,428千元,旅運費 1,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 130,482千元,較上年度淨增19,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費28,639千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,853千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列郵電費 284千元,印刷費 1,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,場地租金 960千元,合共 3,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列巡迴宣傳油料費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列學生租稅教育用書購置經費 994千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 文具紙張費30千元,合共 1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列租稅教育及宣導差旅費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費18,282千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列輔導申報作業文具紙張費 683千元,場 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金10千元,郵電費 2,974千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列錄製為民服務錄影帶 800千元及其他業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 1,128千元,合共 1,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理櫃臺服務印製各項服務手冊等印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列稅務服務工作差旅費84千元。 │ │ │ │ 4017461100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 503,042│ 473,743│ 29,299│ │ │ │ │ 4017461120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 298,306│ 286,565│ 11,741│1.本科目上年度預算數 286,058千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 507千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 298,306千元,包括人事費 247,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費42,234千元,旅運費 8,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 239,877千元,較上年度增加37,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費33,058千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減16,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱14人之人事費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦理營利事業所得稅查帳用郵電、 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷等業務經費 9,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 4,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列作業所需文具紙張費 959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,165千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少15,464千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦理綜合所得稅核定業務經費 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 6,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 5,053千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,936千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理遺產及贈與稅案件審查業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理遺產及贈與稅實地勘查旅運費 492 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 2,153千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,055千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製表報印刷費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列雇用工讀生經費 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各項管制案件移送搬運旅運費 422千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017461121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 25,293│ 24,607│ 686│1.本年度預算數25,293千元,包括人事費23,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 885千元,旅運費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,190千元,較上年度增加 3,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 2,103千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,474千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張費48千元,郵電費 1,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,印刷費 187千元,合共 1,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費22千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列雇用工讀生經費 816千元。 │ │ │ │ 4017461122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 179,443│ 162,571│ 16,872│1.本年度預算數 179,443千元,包括人事費 137,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費34,770千元,旅運費 2,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 4,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,427千元,較上年度淨增19,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費19,125千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,442千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列所得稅大批開徵郵費 7,335千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 臨時人力雇用經費 3,186千元,合共10,521 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列徵收表報等印刷費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理稅款徵收業務旅運費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費12,637千元,較上年度淨減49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列稅款退稅及劃解寄送郵費 4,767千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印刷費31千元,雇用工讀生經費 3,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退稅手續費 771千元,合共 4,528千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列處理稅款劃解與退稅業務旅費 190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費11,883千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列欠稅清理郵電費 3,927千元,印刷費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元及雇用工讀生經費 4,987千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,371千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 788千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦理國稅強制執行郵電費 379千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,印刷費 364千元,合共 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行欠稅查封拍賣廣告費60千元。 │ │ │ │ 4017461200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 79,657│ 58,483│ 21,174│1.本科目上年度預算數44,957千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「納稅宣導及服務」科目移入13,526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,657千元,包括人事費51,126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,154千元,旅運費 1,758千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 3,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,802千元,較上年度增加 9,654 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費19,911千元,較上年度淨增 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 852 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電話費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 2,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費42千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列印刷費11,722千元及其他業務經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,合共12,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,888千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,071千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費12千元、印刷費83千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列證券交易稅獎勵金 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列郵電費83千元及其他業務經費 421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 4,056千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,673千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理密告案件郵費 114千元、各項表報 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 1,673千元及其他業務經費 1,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列查緝案件旅運費 148千元。 │ │ │ │ 4017461300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 111,359│ 101,923│ 9,436│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017461320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 86,271│ 79,402│ 6,869│1.本年度預算數86,271千元,包括人事費35,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,768千元,旅運費 382千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費47,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,737千元,較上年度淨增 6,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費52,215千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張費60千元、郵電費 504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及印刷費 757千元,合共 1,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列雇用工讀生經費 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列舉發人財務罰鍰獎勵金 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 1,319千元,較上年度淨增 561 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費32千元及購置法規事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工具書籍等業務經費77千元,合共 109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列作業所需印刷費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列召開法令審議會議及各稅法令彙編搬運 │ │ │ │ │ │ │ │ 之旅運費22千元。 │ │ │ │ 4017461321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 25,088│ 22,521│ 2,567│1.本科目上年度預算數23,441千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,移出人事費 920千元列入「電子處理及運用」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,088千元,包括人事費22,915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,567千元,旅運費 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,915千元,較上年度增加 2,944 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 2,173千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 377千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費40千元,郵電費 376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,印刷費 460千元,合共 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列僱用工讀生經費 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列召開行政救濟業務研討會所需經費 121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017461400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 292,676│ 277,101│ 15,575│ │ │ │ │ 4017461420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 128,076│ 143,830│ -15,754│1.本年度預算數 128,076千元,包括人事費54,956 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費70,280千元,旅運費 2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,149千元,較上年度淨增 8,674 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費59,899千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,043千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列郵電費 4,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文具紙張費 1,051千元,印刷費 5,725 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,規費 400千元及僱用工讀生經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,合共12,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各稅資料移送、銷燬之旅運費 664千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費12,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減29,911千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 568 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張費 864千元,郵電費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,印刷費10,686千元,僱用工讀生經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,551千元及課稅資料代辦通報經費13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,合共30,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列作業所需規費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,590千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列僱用工讀生經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 3,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列郵電費 242千元,印刷費46千元及微縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 影片等耗材經費 1,358千元,合共 1,646千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017461421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 164,600│ 133,271│ 31,329│1.本科目上年度預算數 132,351千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政救濟案件處理」科目移入 920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 164,600千元,包括人事費76,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費52,382千元,維護費 5,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,198千元,設備及投資28,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,631千元,較上年度淨增 7,882 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 117,969千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增23,447千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張費 2,777千元,印刷費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,375千元,電費 420千元,僱用工讀生經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,015千元,資料外包登錄費 6,026千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備用耗材經費 2,399千元,合共20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列網路租金 9,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列作業所需郵費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列大型主機及週邊設備維護費 5,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列大型電腦及週邊設備租金23,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列不斷電及穩壓設備購置費 2,750千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 數據機經費 210千元,合共 2,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦理電子計算機作業差旅費 226千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017469000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,173│ -│ 3,173│ │ │ │ │ 4017469019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 3,173│ -│ 3,173│購置刷卡鐘等設備經費如列數。 │ │ │ │ 4017469800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ 0│仍照上年度預算數編列。 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