84B41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 594,745│ 621,139│ -26,394│高雄市國稅局本年度預算數 594,745千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 621,139千元,減少26,394千元。 │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 129,744│ 114,952│ 14,792│ │ │ │ │ 4017500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,744│ 114,952│ 14,792│1.本科目上年度預算數 149,233千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅款徵收及處理」科目移入 1,969千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另移出人事費21,191千元列入「納稅宣導及服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目、 6,694千元列入「行政救濟案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、 8,365千元列入「電子處理及運用」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,744千元,包括人事費89,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費13,218千元,業務費14,344千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 4,401千元,旅運費 6,960千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,849千元,較上年度淨增16,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人之人事費 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列考績晉級加薪及監察人員司法加給不敷 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,895千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員15人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 5人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費 201千元,辦公器具養護費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費72千元,合共 290千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公房舍租金 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費66 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列辦公大樓電梯及空調等保養維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 1,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列學生公費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 603 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦公大樓水電費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列車輛油料24千元及稅金12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共36千元。 │ │ │ │ 4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 50,307│ 48,629│ 1,678│1.本科目上年度預算數27,438千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入21,191千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,307千元,包括人事費42,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,207千元,旅運費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 5個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,961千元,較上年度增加 1,713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費 3,528千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列25千元及核實減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,036千元,合共 1,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 3,818千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需業務費 1,026千元。 │ │ │ │ 4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 239,202│ 222,910│ 16,292│ │ │ │ │ 4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 125,774│ 114,505│ 11,269│1.本科目上年度預算數98,100千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「稅務案件複核」科目移入12,428千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 間接稅稽徵」科目移入 3,977千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 125,774千元,包括人事費 114,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費 9,157千元,旅運費 2,299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 6個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,318千元,較上年度增加11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 3,489千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列查審案件聯絡電話費等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元及出國考察旅費 390千元,合共 694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費 6,049千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列查審案件所需文具紙張等經費32千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,769千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列利用電傳視訊查詢地籍、地價等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 149千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列案件管制所需書表印刷等經費 101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 11,497│ 14,720│ -3,223│1.本科目上年度預算數27,148千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費12,428千元列入「稅務資料審查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,497千元,包括人事費10,795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 607千元,旅運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,795千元,較上年度淨減 3,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員15人之人事費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 702千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 101,931│ 93,685│ 8,246│1.本科目上年度預算數68,305千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「電子處理及運用」科目移入27,349千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出業務費 1,969千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,931千元,包括人事費90,081 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,455千元,旅運費 504千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,081千元,較上年度增加 8,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費 5,123千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理大批開徵所需僱用工讀生等經費 662千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 3,352千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列19千元及核實減列劃退業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務之印刷等經費 537千元,合共 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 760千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列公告費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,615千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列欠稅執行人員機車油料等經費 134千元。 │ │ │ │ 4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 19,052│ 17,336│ 1,716│1.本科目上年度預算數23,343千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 3,977千元列入「稅務資料審查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目, 2,030千元列入「電子處理及運用」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,052千元,包括人事費11,674千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,195千元,旅運費83千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 5個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,674千元,較上年度增加 2,008 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 4,436千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 8千元及核實減列貨物稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 稽徵業務費 462千元,合共 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 2,679千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務聯繫電話費等經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 263千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ 4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 50,911│ 48,479│ 2,432│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017501320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 32,293│ 31,110│ 1,183│1.本科目上年度預算數30,874千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政救濟案件處理」科目移入 236千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,293千元,包括人事費11,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 849千元,旅運費77千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費19,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,514千元,較上年度增加 1,202 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費20,615千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列19千元及核實減列案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯繫電話費等經費76千元,合共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 164千元,較上年度增列購置法 │ │ │ │ │ │ │ │ 令彙編等經費76千元。 │ │ │ │ 4017501321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 18,618│ 17,369│ 1,249│1.本科目上年度預算數10,911千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 6,694千元,另移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 236千元列入「違章案件處理」科目,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,618千元,包括人事費17,826千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 538千元,旅運費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,826千元,較上年度增加 1,313 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 792千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ 4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 103,990│ 105,845│ -1,855│ │ │ │ │ 4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 34,948│ 31,895│ 3,053│1.本年度預算數34,948千元,包括人事費25,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,121千元,旅運費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,769千元,較上年度增加 3,067 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費 6,684千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵寄扣繳憑單及申報書郵資48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,626千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列地政、戶政機關抄錄資料等經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 869千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列14千元及核實減列縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 影閱讀機作業等經費76千元,合共90千元。 │ │ │ │ 4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 69,042│ 73,950│ -4,908│1.本科目上年度預算數90,904千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 8,365千元,「間接 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅稽徵」科目移入 2,030千元,另移出人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元列入「稅款徵收及處理」科目,移入移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,042千元,包括人事費34,776千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,711千元,旅運費 407千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資14,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,478千元,較上年度增加 5,331 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪不敷經費 2,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費47,564千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減10,239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性電腦設備購置經費10,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ -│ 61,449│ -61,449│ │ │ │ │ 4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 54,355│ -54,355│上年度左營稽徵所參建工程分攤款預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列54,355千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,934│ -2,934│上年度汰換公務汽機車之預算業已編竣,所列 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │34千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 4,160│ -4,160│上年度左營稽徵所辦公廳舍裝修工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 4,160千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |