84B41750.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       594,745│       621,139│       -26,394│高雄市國稅局本年度預算數 594,745千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 621,139千元,減少26,394千元。
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       129,744│       114,952│        14,792│
  │  │  │  │  4017500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       129,744│       114,952│        14,792│1.本科目上年度預算數 149,233千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅款徵收及處理」科目移入 1,969千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另移出人事費21,191千元列入「納稅宣導及服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目、 6,694千元列入「行政救濟案件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目、 8,365千元列入「電子處理及運用」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 129,744千元,包括人事費89,759
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費13,218千元,業務費14,344千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,401千元,旅運費 6,960千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,849千元,較上年度淨增16,926
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 5人之人事費 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列考績晉級加薪及監察人員司法加給不敷
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 6,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,895千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員15人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌事務費 201千元,辦公器具養護費17
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及上下班車票費72千元,合共 290千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房舍租金 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費66
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列辦公大樓電梯及空調等保養維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列 1,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列學生公費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 603
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦公大樓水電費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 核實增列車輛油料24千元及稅金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共36千元。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        50,307│        48,629│         1,678│1.本科目上年度預算數27,438千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入21,191千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,307千元,包括人事費42,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,207千元,旅運費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 5個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,961千元,較上年度增加 1,713
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,528千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列25千元及核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 1,036千元,合共 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 3,818千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業所需業務費 1,026千元。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       239,202│       222,910│        16,292│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       125,774│       114,505│        11,269│1.本科目上年度預算數98,100千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「稅務案件複核」科目移入12,428千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  間接稅稽徵」科目移入 3,977千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,774千元,包括人事費 114,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費 9,157千元,旅運費 2,299千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 6個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,318千元,較上年度增加11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 3,489千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列查審案件聯絡電話費等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元及出國考察旅費 390千元,合共 694千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 6,049千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列查審案件所需文具紙張等經費32千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,769千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列利用電傳視訊查詢地籍、地價等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 149千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列案件管制所需書表印刷等經費 101千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        11,497│        14,720│        -3,223│1.本科目上年度預算數27,148千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費12,428千元列入「稅務資料審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,497千元,包括人事費10,795千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 607千元,旅運費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,795千元,較上年度淨減 3,199
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員15人之人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 702千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       101,931│        93,685│         8,246│1.本科目上年度預算數68,305千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「電子處理及運用」科目移入27,349千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另移出業務費 1,969千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,931千元,包括人事費90,081
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,455千元,旅運費 504千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,081千元,較上年度增加 8,372
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 5,123千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理大批開徵所需僱用工讀生等經費 662千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 3,352千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列19千元及核實減列劃退業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務之印刷等經費 537千元,合共 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 760千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列公告費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,615千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列欠稅執行人員機車油料等經費 134千元。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        19,052│        17,336│         1,716│1.本科目上年度預算數23,343千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,977千元列入「稅務資料審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目, 2,030千元列入「電子處理及運用」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,052千元,包括人事費11,674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,195千元,旅運費83千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 5個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,674千元,較上年度增加 2,008
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,436千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 8千元及核實減列貨物稅
  │  │  │  │              │              │              │              │    稽徵業務費 462千元,合共 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 2,679千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務聯繫電話費等經費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 263千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        50,911│        48,479│         2,432│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017501320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        32,293│        31,110│         1,183│1.本科目上年度預算數30,874千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政救濟案件處理」科目移入 236千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,293千元,包括人事費11,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 849千元,旅運費77千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費19,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,514千元,較上年度增加 1,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費20,615千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列19千元及核實減列案件
  │  │  │  │              │              │              │              │    聯繫電話費等經費76千元,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 164千元,較上年度增列購置法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令彙編等經費76千元。
  │  │  │  │  4017501321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        18,618│        17,369│         1,249│1.本科目上年度預算數10,911千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 6,694千元,另移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 236千元列入「違章案件處理」科目,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,618千元,包括人事費17,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 538千元,旅運費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,826千元,較上年度增加 1,313
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 792千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列64千元。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       103,990│       105,845│        -1,855│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        34,948│        31,895│         3,053│1.本年度預算數34,948千元,包括人事費25,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,121千元,旅運費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,769千元,較上年度增加 3,067
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,684千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄扣繳憑單及申報書郵資48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,626千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列地政、戶政機關抄錄資料等經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 869千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列14千元及核實減列縮
  │  │  │  │              │              │              │              │    影閱讀機作業等經費76千元,合共90千元。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        69,042│        73,950│        -4,908│1.本科目上年度預算數90,904千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 8,365千元,「間接
  │  │  │  │              │              │              │              │  稅稽徵」科目移入 2,030千元,另移出人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,349千元列入「稅款徵收及處理」科目,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,042千元,包括人事費34,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,711千元,旅運費 407千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資14,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,478千元,較上年度增加 5,331
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 2,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費47,564千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減10,239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性電腦設備購置經費10,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│        61,449│       -61,449│
  │  │  │  │  4017509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        54,355│       -54,355│上年度左營稽徵所參建工程分攤款預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列54,355千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         2,934│        -2,934│上年度汰換公務汽機車之預算業已編竣,所列 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │34千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         4,160│        -4,160│上年度左營稽徵所辦公廳舍裝修工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 4,160千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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