84B41760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017600000  │              │              │              │
  │13│  │  │財稅資料中心  │       529,622│       524,124│         5,498│財稅資料中心本年度預算數 529,622千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 524,124千元,增加 5,498千元。
  │  │  │  │  4017600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,354│        69,844│         7,510│
  │  │  │  │  4017600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        77,354│        69,844│         7,510│1.本年度預算數77,354千元,包括人事費43,824千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費18,640千元,業務費 4,404千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 8,806千元,旅運費 1,410千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,824千元,較上年度增加 4,446
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,762千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,454千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘14人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       187千元,辦公器具養護費15千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房舍租金 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列報廢機車油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列大樓空調系統用小型送風機汰換經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電話交換機維護費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列大樓西側棟冰水管保溫層維修費 3,314
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.出國計畫經費 768千元,較上年度減列出國考察
  │  │  │  │              │              │              │              │  及研習經費 390千元。
  │  │  │  │  4017601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅電腦作業  │       319,045│       305,064│        13,981│
  │  │  │  │  4017601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國稅資訊規劃與│        92,580│        95,515│        -2,935│1.本年度預算數92,580千元,包括人事費70,136千
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  元,業務費19,398千元,維護費 1,961千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,136千元,較上年度增加 7,126
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅資訊規劃作業經費 4,330千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性營所稅整體規劃軟體外包設計費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列貨物稅、遺贈稅等作業規範印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │       460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列電腦設備到期租金 6,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印製綜所稅處理手冊及營所稅專冊經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國稅資訊處理作業經費18,114千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,583千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性綜所稅資料庫軟體外包設計費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列綜所稅統計資料庫及結構化程式第二階
  │  │  │  │              │              │              │              │      段外包設計費 1,725千元。
  │  │  │  │  4017601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資料處理      │       133,657│       117,313│        16,344│1.本年度預算數 133,657千元,包括人事費 104,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,業務費26,465千元,維護費 2,643千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,346千元,較上年度增加15,845
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料登錄作業經費56,501千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     203千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列資料外包登錄費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列約聘僱人員晉級加薪、工作獎金等不敷
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)納稅查詢作業經費 5,916千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,008千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列縮影耗材經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)光學閱讀作業經費 2,894千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,304千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列光學閱讀機印字頭及色帶購置費 374千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列光學閱讀機設備維護費 930千元。
  │  │  │  │  4017601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│地方稅資訊規劃│        92,808│        92,236│           572│1.本年度預算數92,808千元,包括人事費62,983千
  │  │  │  │與處理        │              │              │              │  元,業務費16,511千元,維護費 8,921千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 726千元,設備及投資 3,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,568千元,較上年度增加 5,153
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地方稅資訊規劃作業經費10,761千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性營業稅結構化分析外包設計費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 130
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方稅資訊處理作業經費41,479千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列土地增值稅、娛樂稅及契稅手冊規
  │  │  │  │              │              │              │              │      範印製費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備到期租金 5,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列營業稅、地價稅、房屋稅作業規範手冊
  │  │  │  │              │              │              │              │      印製費 1,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列地方稅統計專冊印製費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列營業稅集中作業結構化及資料庫軟體外
  │  │  │  │              │              │              │              │      包經費 2,000千元。
  │  │  │  │  4017601700  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財稅資訊系統  │       131,063│       137,397│        -6,334│
  │  │  │  │  4017601720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│管理資訊業務  │        65,893│        77,249│       -11,356│1.本科目係由上年度「財稅資訊管理」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數58,501千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資源管理業務」科目移入18,748千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數65,893千元,包括人事費38,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,385千元,維護費14,756千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,782千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減18千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費51千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)徵課管理資訊作業經費25,243千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減11,217千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘14人之人事費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦設備到期租金 4,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財稅資料檔案運用作業經費20,620千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 1,379千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財政部管理資訊作業經費17,248千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦設備到期租金 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列一次性設備購置費 2,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列數據機線路租金 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列公文管理自動化系統整合外包設計費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列區域網路設備提昇費 130千元。
  │  │  │  │  4017601721  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資源管理業務  │        65,170│        60,148│         5,022│1.本科目係由上年度「管理資訊運用」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數78,896千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出辦理財政部管理資訊作業經費18,748千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「管理資訊業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數65,170千元,包括人事費31,552千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,246千元,維護費13,644千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費22千元,設備及投資 7,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,552千元,較上年度增加 3,206
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工晉級加薪及獎金等不敷經費 1,039
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融資訊建檔統計經費 485千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公室自動化作業經費 582千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路管理及運用作業經費31,028千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,816千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電傳視訊畫面製作費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備到期租金 2,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列列表機耗材費 610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列高速列表機耗材費 1,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦主機連線功能提昇費 1,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦設備等維護費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017609000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           300│         9,959│        -9,659│
  │  │  │  │  4017609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           959│          -959│上年度汰換公務車及首長座車預算業已編峻,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 959千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           300│         9,000│        -8,700│1.購置泵浦、冷氣機等雜項設備經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大陸大樓電梯工程分攤款業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 9,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017609800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,860│         1,860│             0│仍照上年度預算數編列。
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