84B41770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017700000  │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所│        80,667│       199,002│      -118,335│財稅人員訓練所本年度預算數80,667千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 199,002千元,減少 118,335千元。
  │  │  │  │  4017700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,421│        15,101│         2,320│
  │  │  │  │  4017700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,421│        15,101│         2,320│1.本年度預算數17,421千元,包括人事費11,740千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,540千元,維護費 239千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 686千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,740千元,較上年度淨增 2,203
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 317
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪等不敷經費 1,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,681千元,較上度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 2千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費12千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期增列車輛養護費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費91
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017700200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        62,682│        62,632│            50│1.本年度預算數62,682千元,包括人事費25,374千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31,193千元,維護費 1,328千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,523千元,較上年度增加 2,920
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪等不敷經費 1,808千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練經費47,813千元,較上年度淨增 290
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列公文製作班等之開班訓練經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列聘僱人員酬金不敷經費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新開設高雄教室所需裝修、清潔、水電
  │  │  │  │              │              │              │              │      及維護等費用 1,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財稅人員進修月刊及租稅叢書經費 2,346千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列編印經費 2,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度派員出國計畫經費業已編竣,所列 422
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           114│       120,819│      -120,705│
  │  │  │  │  4017709001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       117,024│      -117,024│上年度購置辦公房舍遷建用地預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 117,024千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017709002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│         3,795│        -3,795│上年度興建辦公房舍先期規劃預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,795千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017709011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           114│             -│           114│新開設高雄教室所需教學用擴音機及音樂鐘等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │購置費如列數。
  │  │  │  │  4017709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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