84B42011.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020110000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │國立臺灣大學  │     6,290,116│     6,625,682│      -335,566│國立臺灣大學本年度預算數 6,290,116千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 6,625,682千元,減少 335,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       711,503│       638,570│        72,933│
  │  │  │  │  5120110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       711,503│       638,570│        72,933│1.本科目上年度預算數 665,564千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出教室實驗室水電費26,994千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 711,503千元,包括人事費 554,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,事務費91,563千元,維護費37,623千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費23,512千元,獎勵及濟助費 3,974千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 554,477千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費74,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 101,066千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,954千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 7,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準減列統籌事務費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準減列辦公器具養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準減列車輛油料費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,119
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加教職員66人,增列統籌事務費 590
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費74千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 824千元,合共 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出50,000千元,以行政服務等收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 5,960千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120112000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     3,903,543│     3,461,567│       441,976│
  │  │  │  │  5120112001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     3,753,543│     3,316,467│       437,076│1.本科目上年度預算數 2,774,317千元配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,994千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費 515,156千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,753,543千元,包括人事費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  39,150千元,業務費 346,502千元,維護費 117
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,436千元,旅運費 3,829千元,材料費47,726千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 598,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,596,935千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    87,921千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 223,195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設流行病學及國際企業學研究所博士
  │  │  │  │              │              │              │              │      班各一班,增加教職員 2人人事費 2,382千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設語言學、工業工程學、流行病學及
  │  │  │  │              │              │              │              │      資訊管理學研究所碩士班各一班,增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員20人人事費21,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班資訊管理學系、經濟學系、會
  │  │  │  │              │              │              │              │      計學系、財務金融學系、心理學系、獸醫學
  │  │  │  │              │              │              │              │      系四年級各一班、復健醫學系三年級一班、
  │  │  │  │              │              │              │              │      工商管理學系設企業管理組、工業管理組各
  │  │  │  │              │              │              │              │      一班、國際企業學系及日本語文學系二年級
  │  │  │  │              │              │              │              │      各一班,共增11班,增加教職員44人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 1,044,120千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │    現有大學部51學系,研究所碩士班71班,博士
  │  │  │  │              │              │              │              │    班60班編列,較上年度增加新設研究所及自然
  │  │  │  │              │              │              │              │    增班等經費 151,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用17,286千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費23,075千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 1,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)語言教學實習經費 500千元,以實習費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫事師資在職進修經費 1,388千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)醫用實驗動物經費11,181千元,與上年度同,
  │  │  │  │              │              │              │              │    其中 6,835千元以其他供應費等收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)農漁業推廣經費 1,503千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海研一號研究船經費50,995千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 凝態科學研究中心經費 1,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國際百科檢索經費 1,000千元,以設備出借
  │  │  │  │              │              │              │              │      費收入支應,較上年度增加70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 醫療器材藥品費 3,000千元,以其他供應費
  │  │  │  │              │              │              │              │      收入支應,較上年度減少 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 增列出國研究、實習及考察經費 1,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120112031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │       150,000│       145,100│         4,900│1.本年度預算數 150,000千元,包括人事費70,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費70,000千元,設備及投資10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 4,900千元。
  │  │  │  │  5120112500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       365,767│       298,439│        67,328│1.本年度預算數 365,767千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 3,277千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 344,980千元,較上年度增加67,218
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金17,510千元,較上年度增加 110千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  7120115000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │籌設醫學院附設│        10,000│             -│        10,000│本科目係新設,編列醫學院附設兒童醫院籌備規劃
  │  │  │  │兒童醫院      │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │  5120116000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │醫學臨床教學與│       864,200│       959,214│       -95,014│編列補助醫學臨床教學與研究經費如列數,較上年
  │  │  │  │研究          │              │              │              │度減少95,014千元。
  │  │  │  │  5120116100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │農林畜牧教學與│        90,100│        75,857│        14,243│編列補助附設農林畜牧實驗場教學與研究經費如列
  │  │  │  │研究          │              │              │              │數,較上年度增加14,243千元。
  │  │  │  │  5820117200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │填補附設農林畜│             -│        45,872│       -45,872│上年度填補附設農林畜牧作業基金短絀,本年度不
  │  │  │  │牧作業基金短絀│              │              │              │再編列,所列45,872千元,如數減列。
  │  │  │  │  7120118100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業循環基金│             -│        11,722│       -11,722│
  │  │  │  │  5820118121  │              │              │              │
  │  │  │ 1│附設農林畜牧作│             -│        11,722│       -11,722│上年度附設農林畜牧實驗場之房屋興建及設備之購
  │  │  │  │業基金        │              │              │              │置,本年度不再編列,所列11,722千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       335,066│     1,124,504│      -789,438│
  │  │  │  │  5120119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        49,704│             -│        49,704│徵收舟山路學府段四小段 328、 329地號地價款49
  │  │  │  │              │              │              │              │,704千元。
  │  │  │  │  5120119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       144,740│       994,666│      -849,926│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建生命科學大樓地上十二層、地下一層計27,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  48平方公尺,按每平方公尺23,913元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 668,328千元,連同設計監造費27,206千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程管理費 4,466千元,合共 700,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  四年辦理,除82、83年度已編列 220,000千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第三年經費95,452千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少44,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建國家地震中心研究大樓六層連同大型振動台
  │  │  │  │              │              │              │              │  大型結構實驗室,合計10,773平方公尺,屬特殊
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築,按每平方公尺39,309元,核列建築費 423
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,476千元,連同擬動態試驗系統87,430千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 510,906千元,除80、81、83年度已編列 201
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,722千元外,本年度編列第四年經費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減少80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.與台北市政府合作改建本校管有新生南路一段 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  39巷 6弄 1號眷舍,興建五層住宅,本校分五戶
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每戶36.6坪,應分擔工程款10,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.電機館等新建工程物價指數調整工程款 9,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度家畜醫院、生化科學大樓等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,另圖書館等工程預算本年度暫緩編列,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 744,666千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        80,000│        70,000│        10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.老舊教室、實驗室、學生宿舍等校舍整建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校區環境整修工程等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │        28,000│        22,750│         5,250│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電子計算機中心資訊設備費24,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.管理學院更換迷你型電腦第一期經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度教學及研究用電腦與相關週邊設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列22,750千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│         2,258│         2,282│           -24│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換校長座車 1輛購置費 599千元,小型客貨車
  │  │  │  │              │              │              │              │   1輛購置費 409千元,大貨車 1輛購置費 1,250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 2,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 2,282千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5120119019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        30,364│        34,806│        -4,442│1.本科目上年度預算數 549,962千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本圖書儀器設備費 515,156千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新建館舍及舊有建築內部設備經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新設系所開辦費 9,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政設備費 878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,806千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         9,937│         9,937│             0│仍照上年度預算數編列。
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