84B42014.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020140000 │ │ │ │ │ 7│ │ │國立清華大學 │ 1,926,096│ 2,348,274│ -422,178│國立清華大學本年度預算數 1,926,096千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 2,348,274千元,減少 422,178千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120140100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,140│ 128,907│ 24,233│ │ │ │ │ 5120140101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 153,140│ 128,907│ 24,233│1.本科目上年度預算數 137,634千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 8,727千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,140千元,包括人事費80,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費39,855千元,維護費22,925千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,421千元,材料費 3,640千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 1,247千元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,698千元,較上年度增加14,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 8,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,668千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,913千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合機車報廢 4輛,減列稅金 2千元,油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,保險53千元,車輛養護費 7千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費89千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員18人,增列統籌事務費 161 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費20千元,上下班交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元,合共 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積增列設施養護費 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出27,860千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 8,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 1,914千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5120142000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,225,173│ 1,122,850│ 102,323│ │ │ │ │ 5120142001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,023,337│ 954,129│ 69,208│1.本科目上年度預算數 728,775千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,727千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 216,627千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,023,337千元,包括人事費 631 │ │ │ │ │ │ │ │ ,904千元,業務費98,240千元,維護費28,699千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,306千元,材料費35,709千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 226,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 611,100千元,較上年度增加69,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數15,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班生命科學、原子科學系二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 8人人事費 7,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設工程管理、哲學研究所二所,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員10人人事費10,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 369,134千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部15系,研究所25所,博士班16班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設所系及自然增班等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用20,804千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費10,801千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,004千元,其中10,571千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)校際合作半導體人才培訓計畫經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)與柏克萊大學合作計畫經費 3,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列與華盛頓大學合作計畫經費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度新館搬遷費預算業已編竣,所列23,715 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120142021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 146,836│ 139,977│ 6,859│1.本年度預算數 146,836千元,包括人事費70,596 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費24,608千元,維護費25,430千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 595千元,材料費16,815千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 8,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,596千元,較上年度增加10,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)材料科學中心教學工作維持費 9,535千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 500千元,其中 500千元以技術服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能和平用途發展中心教學工作維持費63,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,較上年度增加 1,260千元,其中18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元以材料費供應、技術服務等收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列與德拉瓦大學合作計畫經費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列加速器實驗室搬遷經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度阿岡諾原子爐除役拆解計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 8,499千元如數減列。 │ │ │ │ 5120142031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 55,000│ 28,744│ 26,256│1.本年度預算數55,000千元,包括人事費20,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,740千元,維護費 3,250千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 110千元,材料費 8,250千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加26,256千元。 │ │ │ │ 5120142500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 160,583│ 149,603│ 10,980│1.本年度預算數 160,583千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,003千元,較上年度減少 486千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 149,080千元,較上年度增加 7,922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金10,500千元,較上年度增加 3,544 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120149000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 383,996│ 943,710│ -559,714│ │ │ │ │ 5120149001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 148,055│ 100,000│ 48,055│購置新竹市赤土崎段土地第六期經費 148,055千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增加48,055千元。 │ │ │ │ 5120149002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 156,000│ 296,247│ -140,247│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建動機工工館工程十層24,800平方公尺,屬特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊建築,按每平方公尺23,125元,核列建築費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,500千元,連同設計監造費26,373千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 4,318千元,空調及變電設施費 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,舊有房舍拆除及環境道路等10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 714,191千元,分五年辦理,除83年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,000千元外,本年度編列第二年經費 133 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元,較上年度增加33,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生命科學二館物價指數調整工程款22,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理資訊電機館等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 196,247千元如數減列。 │ │ │ │ 5120149009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 35,300│ 80,228│ -44,928│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原子爐核反應器改善工程經費10,000千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除83年度已編列 2,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 6,000千元,較上年度增加 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學館舍、學生宿舍整修及電力系統改善工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校區環境及道路等整修工程經費 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理工程三館整建工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列78,228千元如數減列。 │ │ │ │ 5120149010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 11,500│ 26,110│ -14,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電算中心第四年主機更新經費 5,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路延伸經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度圖書館自動化設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,110千元如數減列。 │ │ │ │ 5120149011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 27,596│ 30,466│ -2,870│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.通信交換機擴充第二年經費26,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車二輛經費 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元如數減列。 │ │ │ │ 5120149019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 5,545│ 410,659│ -405,114│1.本科目上年度預算數 627,286千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 216,627千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政設備經費 1,400千元,以場地設備管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增人員辦公設備經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新設研究所開辦費 3,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度新建館舍及學生活動中心內部設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 410,659千元如數減列。 │ │ │ │ 5120149800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 3,204│ 3,204│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |