84B42014.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020140000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │國立清華大學  │     1,926,096│     2,348,274│      -422,178│國立清華大學本年度預算數 1,926,096千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 2,348,274千元,減少 422,178千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120140100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       153,140│       128,907│        24,233│
  │  │  │  │  5120140101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       153,140│       128,907│        24,233│1.本科目上年度預算數 137,634千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出教室實驗室水電費 8,727千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,140千元,包括人事費80,698
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費39,855千元,維護費22,925千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,421千元,材料費 3,640千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,247千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,698千元,較上年度增加14,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 8,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,668千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,913千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合機車報廢 4輛,減列稅金 2千元,油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元,保險53千元,車輛養護費 7千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費89千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員18人,增列統籌事務費 161
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費20千元,上下班交通
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 214千元,合共 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,203
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依校區使用面積增列設施養護費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出27,860千元,以招生報名費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 8,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 1,914千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120142000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,225,173│     1,122,850│       102,323│
  │  │  │  │  5120142001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,023,337│       954,129│        69,208│1.本科目上年度預算數 728,775千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,727千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費 216,627千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,023,337千元,包括人事費 631
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,904千元,業務費98,240千元,維護費28,699千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,306千元,材料費35,709千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 226,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 611,100千元,較上年度增加69,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數15,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班生命科學、原子科學系二班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員 8人人事費 7,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新設工程管理、哲學研究所二所,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教職員10人人事費10,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 369,134千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部15系,研究所25所,博士班16班編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加新設所系及自然增班等經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用20,804千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費10,801千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,004千元,其中10,571千元以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)校際合作半導體人才培訓計畫經費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)與柏克萊大學合作計畫經費 3,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列與華盛頓大學合作計畫經費 498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度新館搬遷費預算業已編竣,所列23,715
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  5120142021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │       146,836│       139,977│         6,859│1.本年度預算數 146,836千元,包括人事費70,596
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費24,608千元,維護費25,430千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 595千元,材料費16,815千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 8,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,596千元,較上年度增加10,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 6,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)材料科學中心教學工作維持費 9,535千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 500千元,其中 500千元以技術服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能和平用途發展中心教學工作維持費63,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,較上年度增加 1,260千元,其中18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元以材料費供應、技術服務等收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列與德拉瓦大學合作計畫經費 498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列加速器實驗室搬遷經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度阿岡諾原子爐除役拆解計畫預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 8,499千元如數減列。
  │  │  │  │  5120142031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        55,000│        28,744│        26,256│1.本年度預算數55,000千元,包括人事費20,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,740千元,維護費 3,250千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 110千元,材料費 8,250千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加26,256千元。
  │  │  │  │  5120142500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       160,583│       149,603│        10,980│1.本年度預算數 160,583千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 1,003千元,較上年度減少 486千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 149,080千元,較上年度增加 7,922
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金10,500千元,較上年度增加 3,544
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120149000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       383,996│       943,710│      -559,714│
  │  │  │  │  5120149001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       148,055│       100,000│        48,055│購置新竹市赤土崎段土地第六期經費 148,055千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度增加48,055千元。
  │  │  │  │  5120149002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       156,000│       296,247│      -140,247│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建動機工工館工程十層24,800平方公尺,屬特
  │  │  │  │              │              │              │              │  殊建築,按每平方公尺23,125元,核列建築費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  73,500千元,連同設計監造費26,373千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理費 4,318千元,空調及變電設施費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,舊有房舍拆除及環境道路等10,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 714,191千元,分五年辦理,除83年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 100,000千元外,本年度編列第二年經費 133
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,210千元,較上年度增加33,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.生命科學二館物價指數調整工程款22,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦理資訊電機館等工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 196,247千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        35,300│        80,228│       -44,928│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.原子爐核反應器改善工程經費10,000千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除83年度已編列 2,000千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第二年經費 6,000千元,較上年度增加 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教學館舍、學生宿舍整修及電力系統改善工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校區環境及道路等整修工程經費 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度辦理工程三館整建工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列78,228千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │        11,500│        26,110│       -14,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電算中心第四年主機更新經費 5,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園網路延伸經費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度圖書館自動化設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,110千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│        27,596│        30,466│        -2,870│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.通信交換機擴充第二年經費26,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務轎車二輛經費 1,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │         5,545│       410,659│      -405,114│1.本科目上年度預算數 627,286千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本圖書儀器設備費 216,627千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政設備經費 1,400千元,以場地設備管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增人員辦公設備經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新設研究所開辦費 3,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度新建館舍及學生活動中心內部設備費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 410,659千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         3,204│         3,204│             0│仍照上年度預算數編列。
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