84B42021.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020210000  │              │              │              │
  │14│  │  │國立空中大學  │       790,464│       851,004│       -60,540│國立空中大學本年度預算數 790,464千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 851,004千元,減少60,540千元。
  │  │  │  │  5120210100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       174,475│       114,550│        59,925│
  │  │  │  │  5120210101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       174,475│       114,550│        59,925│1.本科目上年度預算數 110,098千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除移出聘用 1人人事費 487千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目外,另由「教學訓輔」科目移入工友
  │  │  │  │              │              │              │              │  14人、技工 4人人事費 4,939千元,移入移出數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互扺後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 174,475千元,包括人事費27,003
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 132,795千元,維護費 6,994千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,629千元,獎勵及濟助費 700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,556千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增14,675千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列台北中心辦公房舍租金 4,000千元及修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 4,000千元,合共 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教師 4人,增列統籌事務費30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具維護費 5千元,上下班車票費69
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]學習指導中心大樓新建完成,增列水電費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期減列車輛養護費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 549千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及設施養護費 239千元,合共 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則核實減列 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 118,000千元,係試務經費,以供應
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入、服務收入支應,較上年度增加42,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 916千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │  5120212000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       563,198│       458,656│       104,542│
  │  │  │  │  5120212001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       499,781│       394,288│       105,493│1.本科目上年度預算數 405,365千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除移出工友14人、技工 4人人事費 4,939千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目及移出資訊設備費 6,625
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「資訊設備」科目外,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入聘用 1人人事費 487千元,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互扺後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 499,781千元,包括人事費 230,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費 218,817千元,維護費 6,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費 3,709千元,旅運費 3,215千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資36,958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 111,274千元,較上年度增加17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設管理學系,增加教員 4人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 388,507千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加88,426千元,其中 303,393千元以學雜費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列教學工作、圖書管理、教學節目製播、
  │  │  │  │              │              │              │              │      學生輔導經費及教室水電費等62,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列教學視聽設備費及行政、教學用設備24
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,889千元。
  │  │  │  │  5120212003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        60,377│        61,328│          -951│1.本年度預算數60,377千元,包括人事費46,335千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,239千元,維護費 1,000千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,803千元,設備及投資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為空中專科教學工作維持費,以
  │  │  │  │              │              │              │              │  學雜費收入等支應,較上年度減少 951千元。
  │  │  │  │  5120212021  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教學實習研究  │         3,040│         3,040│             0│1.本年度預算數 3,040千元,包括人事費 1,333千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為教學研究工作維持費,以學雜
  │  │  │  │              │              │              │              │  費收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5120219000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        52,208│       277,215│      -225,007│
  │  │  │  │  5120219002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       242,790│      -242,790│上年度所列興建台北第二學習指導中心綜合教學大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓第一期工程經費20,000千元,因校地狹小,不宜
  │  │  │  │              │              │              │              │興建,故不繼續編列,另上年度興建台中、新竹、
  │  │  │  │              │              │              │              │台東、金門中心工程預算業已編竣,所列 222,790
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120219009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        12,000│         4,990│         7,010│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.嘉義學習指導中心週邊工程及內部設備經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園整修經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度澎湖學習指導中心及校園整修經費業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 4,990千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120219010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        22,200│         6,625│        15,575│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「教學訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔」科目移入資訊設備費 6,625千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置教學用電腦及其週邊設備和校園網路系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    費用22,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度電子計算機作業硬體購置費業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 6,625千元如數減列。
  │  │  │  │  5120219011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,008│           466│           542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換 8人座客貨車 1輛 409千元及首長座車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   599千元,合共 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所列 466
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5120219019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        17,000│        22,344│        -5,344│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.宜蘭、基隆、新竹、台中等學習指導中心新建大
  │  │  │  │              │              │              │              │  樓內部設備17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度一般行政及教學設備、視聽設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列22,344千元如數減列。
  │  │  │  │  5120219800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           583│           583│             0│仍照上年度預算數編列。
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