84B42021.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020210000 │ │ │ │ │14│ │ │國立空中大學 │ 790,464│ 851,004│ -60,540│國立空中大學本年度預算數 790,464千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 851,004千元,減少60,540千元。 │ │ │ │ 5120210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 174,475│ 114,550│ 59,925│ │ │ │ │ 5120210101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 174,475│ 114,550│ 59,925│1.本科目上年度預算數 110,098千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除移出聘用 1人人事費 487千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目外,另由「教學訓輔」科目移入工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 14人、技工 4人人事費 4,939千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 174,475千元,包括人事費27,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 132,795千元,維護費 6,994千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,629千元,獎勵及濟助費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,556千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增14,675千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列台北中心辦公房舍租金 4,000千元及修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 4,000千元,合共 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教師 4人,增列統籌事務費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具維護費 5千元,上下班車票費69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]學習指導中心大樓新建完成,增列水電費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期減列車輛養護費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及設施養護費 239千元,合共 788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 118,000千元,係試務經費,以供應 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入、服務收入支應,較上年度增加42,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 916千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ 5120212000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 563,198│ 458,656│ 104,542│ │ │ │ │ 5120212001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 499,781│ 394,288│ 105,493│1.本科目上年度預算數 405,365千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除移出工友14人、技工 4人人事費 4,939千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目及移出資訊設備費 6,625 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「資訊設備」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入聘用 1人人事費 487千元,移入移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 499,781千元,包括人事費 230,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費 218,817千元,維護費 6,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 3,709千元,旅運費 3,215千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資36,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,274千元,較上年度增加17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設管理學系,增加教員 4人人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 388,507千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加88,426千元,其中 303,393千元以學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教學工作、圖書管理、教學節目製播、 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生輔導經費及教室水電費等62,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列教學視聽設備費及行政、教學用設備24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,889千元。 │ │ │ │ 5120212003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 60,377│ 61,328│ -951│1.本年度預算數60,377千元,包括人事費46,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,239千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,803千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為空中專科教學工作維持費,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應,較上年度減少 951千元。 │ │ │ │ 5120212021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 3,040│ 3,040│ 0│1.本年度預算數 3,040千元,包括人事費 1,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學研究工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120219000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 52,208│ 277,215│ -225,007│ │ │ │ │ 5120219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 242,790│ -242,790│上年度所列興建台北第二學習指導中心綜合教學大 │ │ │ │ │ │ │ │樓第一期工程經費20,000千元,因校地狹小,不宜 │ │ │ │ │ │ │ │興建,故不繼續編列,另上年度興建台中、新竹、 │ │ │ │ │ │ │ │台東、金門中心工程預算業已編竣,所列 222,790 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120219009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,000│ 4,990│ 7,010│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.嘉義學習指導中心週邊工程及內部設備經費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園整修經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度澎湖學習指導中心及校園整修經費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,990千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120219010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 22,200│ 6,625│ 15,575│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目移入資訊設備費 6,625千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置教學用電腦及其週邊設備和校園網路系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用22,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度電子計算機作業硬體購置費業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 6,625千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,008│ 466│ 542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 8人座客貨車 1輛 409千元及首長座車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 599千元,合共 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所列 466 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 17,000│ 22,344│ -5,344│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.宜蘭、基隆、新竹、台中等學習指導中心新建大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓內部設備17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政及教學設備、視聽設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列22,344千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 583│ 583│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |