84B42023.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020230000  │              │              │              │
  │16│  │  │國立高雄師範大│       778,521│       644,046│       134,475│國立高雄師範大學本年度預算數 778,521千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 644,046千元,增加 134,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120230100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,556│        70,398│        10,158│
  │  │  │  │  5120230101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        80,556│        70,398│        10,158│1.本科目上年度預算數72,123千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 1,725千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,556千元,包括人事費46,964千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費22,372千元,維護費 6,910千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,005千元,獎勵及濟助費 951千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,964千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 7,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,047千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 655千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員30人,增列統籌事務費 268
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費34千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 371千元,合共 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公用非消耗性物品 833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出15,594千元,以招生報名費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 2,442千元。
  │  │  │  │  5120232000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       435,302│       375,930│        59,372│
  │  │  │  │  5120232001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       411,238│       350,225│        61,013│1.本科目上年度預算數 303,233千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,725千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費45,267千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 411,238千元,包括人事費 297,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,業務費48,519千元,維護費 5,041千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,316千元,材料費 2,758千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資54,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 296,603千元,較上年度增加42,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設特殊教育研究所碩士班、輔導研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      所碩士班及音樂學系各一班,增加教職員14
  │  │  │  │              │              │              │              │      人人事費14,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特殊教育學系三年級一班,國
  │  │  │  │              │              │              │              │      文學系、美術學系及地理學系二年級各一班
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增加教職員16人人事費14,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 101,867千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部11學系,研究所 9所,博士班 2班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度增加新設所系及自然增班等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 909千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,959千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 325千元,其中 327千元以學生宿舍費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中等教育輔導經費 7,900千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120232002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        24,064│        22,768│         1,296│1.本年度預算數24,064千元,包括人事費20,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,219千元,旅運費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 1,296千元。
  │  │  │  │  5120232031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │             -│         2,937│        -2,937│上年度「建教合作」科目,本年度不再編列,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,937千元如數減列。
  │  │  │  │  5120232500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        84,567│        77,938│         6,629│1.本年度預算數84,567千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費66,887千元,較上年度增加 5,281千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金17,680千元,較上年度增加 1,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120239000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       176,919│       118,603│        58,316│
  │  │  │  │  5120239002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       164,778│        78,422│        86,356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建第二校區教學大樓,地上三層,地下一層計
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,890平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590元,核列建築費 136,500千元,分六年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除79至83年度已編列 117,422千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列末期經費19,078千元,較上年度增加 6,656
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建第二校區工教大樓實習工廠地上三層,地下
  │  │  │  │              │              │              │              │  一層計20,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺17,000元,核列建築費 340,000千元,分六
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80至83年度已編列 130,000千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度編列第五年經費85,700千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加65,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環
  │  │  │  │              │              │              │              │  境教育中心大樓,地上七層計21,850平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬特殊建築,按每平方公尺20,000元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 437,000千元,連同設計監造費15,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  電梯設備15,000千元,合共 467,600千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除82、83年度已編列76,000千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第三年經費60,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,000千元。
  │  │  │  │  5120239009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         3,500│        12,680│        -9,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學生宿舍整修工程經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度研究大樓、宿舍整修工程等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列12,680千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         7,350│        -7,350│上年度圖書館自動化系統設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 7,350千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│           377│          -377│上年度汰換九人座客貨車 1輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 377千元如數減列。
  │  │  │  │  5120239019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         8,641│        19,774│       -11,133│1.本科目上年度預算數65,041千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費45,267千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)女生餐廳桌椅更新設備費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總機附屬設備費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新設系所開辦費 7,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般行政設備經費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度學生宿舍內部設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列19,774千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,177│         1,177│             0│仍照上年度預算數編列。
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