84B42024.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020240000  │              │              │              │
  │17│  │  │國立彰化師範大│       971,216│       727,445│       243,771│國立彰化師範大學本年度預算數 971,216千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 727,445千元,增加 243,771千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120240100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,876│        72,934│         8,942│
  │  │  │  │  5120240101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,876│        72,934│         8,942│1.本科目上年度預算數75,702千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出教室實驗室水電費 2,768千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,876千元,包括人事費52,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費17,102千元,維護費 8,425千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,047千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,248千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,517千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 188千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員38人,增列統籌事務費 342
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費43千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 486千元,合共 871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公用消耗性用品 1,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列工教系所儀器設備搬遷費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期減列車輛維護費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列設施養護費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出11,141千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 3,064千元。
  │  │  │  │  5120242000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       494,121│       393,598│       100,523│
  │  │  │  │  5120242001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       462,847│       372,722│        90,125│1.本科目上年度預算數 331,968千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,768千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費37,986千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 462,847千元,包括人事費 326,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費46,241千元,維護費19,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,482千元,材料費 7,636千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資59,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 324,776千元,較上年度增加50,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設工業教育研究所博士班、數學研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      所碩士班,增加教職員 6人人事費 6,663千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特教系、工教系、美術系、地
  │  │  │  │              │              │              │              │      理系、數學系、物理系各一班,國文系二班
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增加教職員32人人事費29,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 113,248千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部12系,研究所 6所,及博士班 4班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度增加新增研究所及自然增班等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 2,016千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,277千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,705千元,其中 2,848千元以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中等教育輔導經費17,530千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,233千元。
  │  │  │  │  5120242002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        17,744│        14,306│         3,438│1.本年度預算數17,744千元,包括人事費13,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,052千元元,維護費 567千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 177千元,材料費 665千元,設備及投資 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 3,438千元。
  │  │  │  │  5120242031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        13,530│         6,570│         6,960│1.本年度預算數13,530千元,包括人事費 4,708千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,942千元,維護費 360千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 420千元,材料費 260千元,設備及投資 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 6,960千元。
  │  │  │  │  5120242500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        85,249│        61,862│        23,387│1.本年度預算數85,249千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費63,038千元,較上年度增加 9,626千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金16,694千元,較上年度增加10,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 5,517千元,較上年度增加 3,405
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120249000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       308,921│       198,002│       110,919│
  │  │  │  │  5120249002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       186,894│       136,013│        50,881│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.技職教育中心工程,六層計 6,800平方公尺,連
  │  │  │  │              │              │              │              │  同空調、電梯、家具,核列建築費 207,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分五年辦理,除80至83年度已編列 148,712千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列末期工程經費58,894千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加37,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.體育館工程計19,000平方公尺,屬特殊建築,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,分五年辦理,除81至83年度已編列 233
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,038千元外,本年度編列第四年經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加 6,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.二校區男生宿舍工程,六層 9,600平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺18,000元,核列建築費 172,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同內部設備等經費23,508千元,合共 196,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,分四年辦理,除81至83年度已編列 168
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,308千元,本年度編列末期工程經費28,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上度增加 6,000千元。
  │  │  │  │  5120249009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        54,500│        44,460│        10,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分六年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除80至83年度已編列 215,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第五年經費18,500千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除82、83年度已編列50,000千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第三年經費18,500千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教室、研究室及雜項整建工程 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.校園無障礙環境整建規劃費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.校區廢污水及相關道路整建工程 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度辦理男生宿舍、工教系研究室、辦公室及
  │  │  │  │              │              │              │              │  物理等教室整建工程預算業已編竣,所列14,460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5120249010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,800│         2,800│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦工作站及相關週邊設備 2,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,800千元如數減列。
  │  │  │  │  5120249011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           409│             -│           409│汰換小型客貨車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5120249019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        64,318│        14,729│        49,589│1.本科目上年度預算數52,715千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出基本圖書儀器設備費37,986千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)圖書館設備費20,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新設研究所開辦費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政設備費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專項設備購置費31,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)總機擴充及宿舍電話線路設備購置費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)課桌椅設備購置費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度新設研究所開辦費等業已編竣,所列14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,729千元如數減列。
  │  │  │  │  5120249800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,049│         1,049│             0│仍照上年度預算數編列。
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