84B42052.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020520000  │              │              │              │
  │21│  │  │國立臺灣工業技│       898,529│       977,645│       -79,116│國立臺灣工業技術學院本年度預算數 898,529千元
  │  │  │  │術學院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 977,645千元,減少79,116
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        68,919│        67,302│         1,617│
  │  │  │  │  5120520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        68,919│        67,302│         1,617│1.本科目上年度預算數75,896千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 8,594千元列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,919千元,包括人事費39,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,266千元,維護費 8,025千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,483千元,獎勵及濟助費 1,040千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,793千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,898千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 568千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準及車輛使用年期核實減列車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費44千元,油料費 4千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員10人,增列統籌事務費88千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費11千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       119千元,合共 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費26千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依校區使用面積增列設施養護費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列辦公器具養護費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出10,668千元,較上年度增加 558千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,以招生報名費收入等支應。
  │  │  │  │  5120522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       724,518│       650,043│        74,475│
  │  │  │  │  5120522001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       674,535│       599,024│        75,511│1.本科目上年度預算數 444,655千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,594千元,「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費 147,051千元,及移出員額 3人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,276千元,列入「教學實習研究」科目,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 674,535千元,包括人事費 417,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費52,636千元,維護費25,999千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,850千元,材料費19,409千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 152,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 407,702千元,較上年度增加88,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費36,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設電子研究所博士班一班,碩士班一
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,建築設計技術系一班,增加教職員10人
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費10,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數41,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 251,212千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部22系,研究所 8所,博士班44班編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減14,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用10,280千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,341千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 374千元,以學生宿舍費收入支應。
  │  │  │  │  5120522021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │         6,126│         6,162│           -36│1.本科目上年度預算數 4,886千元,配合員額調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學訓輔」科目移入員額 3人人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,126千元,包括人事費 3,554千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 983千元,旅運費 143千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   446千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,554千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,572千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列36千元。
  │  │  │  │  5120522031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        43,857│        44,857│        -1,000│1.本年度預算數43,857千元,包括人事費25,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,000千元,維護費 800千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,400千元,材料費 5,657千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │  5120522500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        90,413│        85,294│         5,119│1.本年度預算數90,413千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 390千元,較上年度減少20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金75,239千元,較上年度增加 5,139千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金14,784千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120529000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        13,000│       173,327│      -160,327│
  │  │  │  │  5120529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         2,000│        -2,000│上年度第五綜合實習工廠規劃費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120529009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        13,000│        42,014│       -29,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各大樓、校舍、校區、餐廳等整修設備經費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各大樓整修工程預算業已編竣,所列42,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元如數減列。
  │  │  │  │  5120529010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         6,405│        -6,405│上年度電腦工作站等設備預算業已編竣,所列 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │05千元如數減列。
  │  │  │  │  5120529011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│           493│          -493│上年度汰換院長座車 1輛購置費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 493千元如數減列。
  │  │  │  │  5120529019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│       122,415│      -122,415│1.本科目上年度預算數 269,466千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本圖書儀器設備費 147,051千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度專項儀器等設備經費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   122,415千元如數減列。
  │  │  │  │  5120529800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,679│         1,679│             0│仍照上年度預算數編列。
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