84B42052.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020520000 │ │ │ │ │21│ │ │國立臺灣工業技│ 898,529│ 977,645│ -79,116│國立臺灣工業技術學院本年度預算數 898,529千元 │ │ │ │術學院 │ │ │ │,較上年度法定預算數 977,645千元,減少79,116 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,919│ 67,302│ 1,617│ │ │ │ │ 5120520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,919│ 67,302│ 1,617│1.本科目上年度預算數75,896千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 8,594千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,919千元,包括人事費39,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,266千元,維護費 8,025千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,483千元,獎勵及濟助費 1,040千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,793千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,898千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 568千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準及車輛使用年期核實減列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費44千元,油料費 4千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員10人,增列統籌事務費88千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費11千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 119千元,合共 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積增列設施養護費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出10,668千元,較上年度增加 558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以招生報名費收入等支應。 │ │ │ │ 5120522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 724,518│ 650,043│ 74,475│ │ │ │ │ 5120522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 674,535│ 599,024│ 75,511│1.本科目上年度預算數 444,655千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,594千元,「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 147,051千元,及移出員額 3人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,276千元,列入「教學實習研究」科目,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 674,535千元,包括人事費 417,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費52,636千元,維護費25,999千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,850千元,材料費19,409千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 152,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 407,702千元,較上年度增加88,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費36,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設電子研究所博士班一班,碩士班一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,建築設計技術系一班,增加教職員10人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數41,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 251,212千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部22系,研究所 8所,博士班44班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減14,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用10,280千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,341千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 374千元,以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ 5120522021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 6,126│ 6,162│ -36│1.本科目上年度預算數 4,886千元,配合員額調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入員額 3人人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,126千元,包括人事費 3,554千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 983千元,旅運費 143千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 446千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,554千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,572千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列36千元。 │ │ │ │ 5120522031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 43,857│ 44,857│ -1,000│1.本年度預算數43,857千元,包括人事費25,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,000千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,400千元,材料費 5,657千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ 5120522500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 90,413│ 85,294│ 5,119│1.本年度預算數90,413千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 390千元,較上年度減少20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金75,239千元,較上年度增加 5,139千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金14,784千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120529000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 13,000│ 173,327│ -160,327│ │ │ │ │ 5120529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度第五綜合實習工廠規劃費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120529009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 13,000│ 42,014│ -29,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各大樓、校舍、校區、餐廳等整修設備經費13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各大樓整修工程預算業已編竣,所列42,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元如數減列。 │ │ │ │ 5120529010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 6,405│ -6,405│上年度電腦工作站等設備預算業已編竣,所列 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │05千元如數減列。 │ │ │ │ 5120529011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 493│ -493│上年度汰換院長座車 1輛購置費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 493千元如數減列。 │ │ │ │ 5120529019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 122,415│ -122,415│1.本科目上年度預算數 269,466千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 147,051千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度專項儀器等設備經費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 122,415千元如數減列。 │ │ │ │ 5120529800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,679│ 1,679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |