84B42105.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021050000  │              │              │              │
  │38│  │  │國立嘉義農業專│       622,205│       705,483│       -83,278│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 622,205千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 705,483千元,減少83,278
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121050100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,834│        74,095│        10,739│
  │  │  │  │  5121050101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        84,834│        74,095│        10,739│1.本科目上年度預算數80,239千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 6,144千元列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數84,834千元,包括人事費65,747千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,216千元,維護費 8,855千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,726千元,材料費20千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 9,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,812千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列統籌事務費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費35千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋修繕費 410千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依校區使用面積核實增列設施養護費 204千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列派員出國訪問、考察經費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 4千元,上下班車費54
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 570千元,與上年度同,以門票、工
  │  │  │  │              │              │              │              │    本費等收入支應。
  │  │  │  │  5121052000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       465,096│       440,586│        24,510│
  │  │  │  │  5121052001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       437,997│       414,824│        23,173│1.本科目上年度預算數 370,957千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,144千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費37,723千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 437,997千元,包括人事費 331,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費36,934千元,維護費 8,269千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,056千元,材料費15,572千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資42,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 328,963千元,較上年度增加26,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費22,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設二年制夜間部在職班森林資源管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      科及植物保護科各一班,增加教職員 4人人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費 3,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 101,739千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有專科日間部14科,專科夜間部11科編列,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 4,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,376千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,以學生宿舍費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)二專招生及重修經費 3,159千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,697千元,以行政服務、學費學分費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農業推廣委員會經費 760千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121052031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │        17,078│        15,741│         1,337│1.本年度預算數17,078千元,包括人事費 7,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,377千元,維護費 1,150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 401千元,材料費 1,200千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,078千元,均為建教合作工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費,較上年度增加 1,337千元,以建教合作收
  │  │  │  │              │              │              │              │  入支應。
  │  │  │  │  5121052032  │              │              │              │
  │  │  │ 3│工廠實習      │        10,021│        10,021│             0│1.本年度預算數10,021千元,包括人事費 1,657千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 886千元,維護費 755千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   175千元,材料費 4,866千元,設備及投資 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,021千元,均為基本教學工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費,與上年度同,以其他服務收入支應。
  │  │  │  │  5121052500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,105│         4,105│             0│1.本年度預算數 4,105千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 530千元,較上年度減少95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,575千元,較上年度增加95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121059000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        67,053│       185,580│      -118,527│
  │  │  │  │  5121059002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        71,276│       -71,276│上年度興建女生宿舍工程等預算業巳編竣,所列71
  │  │  │  │              │              │              │              │,276千元如數減列。
  │  │  │  │  5121059009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        35,000│        96,000│       -61,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新校區山坡地二十公頃開發工程,含規劃、測量
  │  │  │  │              │              │              │              │  、鑽探、整地、建物遷移、道路系統、排水系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、污水系統、給水幹線、照明系統、水土保持等
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,總工程費 122,000千元,分四年辦理,除82、
  │  │  │  │              │              │              │              │  83年度已編列73,000千元外,本年度編列第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費26,000千元,較上年度減少23,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各科館整修工程 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍整修工程經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度整建人工跑道田徑場、學生宿舍屋頂整修
  │  │  │  │              │              │              │              │  、各科館整修、工廠屋頂換修等工程預算業巳編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列47,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121059010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         2,486│        -2,486│上年度購置電腦工作站等預算業已編峻,所列 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │86千元如數減列。
  │  │  │  │  5121059011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         2,832│        -2,832│上年度汰換大型交通車乙輛及公務機車二輛預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │巳編竣,所列 2,832千元如數減列。
  │  │  │  │  5121059019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        32,053│        12,986│        19,067│1.本科目上年度預算數50,709千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費37,723千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生宿舍設備費23,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)園藝技藝訓練中心設備費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政設備費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度第二配電站、植保及養殖科館內部設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    、開辦費及一般行政設備費等預算業巳編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列12,986千元如數減列。
  │  │  │  │  5121059800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,117│         1,117│             0│仍照上年度預算數編列。
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