84B42106.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021060000  │              │              │              │
  │39│  │  │國立臺北護理專│       321,537│       358,564│       -37,027│國立臺北護理專科學校本年度預算數 321,537千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 358,564千元減少37,027千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5121060100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,334│        33,415│         2,919│
  │  │  │  │  5121060101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        36,334│        33,415│         2,919│1.本科目上年度預算數35,831千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 2,416千元列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,334千元,包括人事費25,181千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,859千元,維護費 3,408千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,616千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,181千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,753千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,140千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費73千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       107千元,合共 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公用具等非消耗品費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依校區使用面積增列設施養護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 200千元,以場地出借費、工本費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121062000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       210,896│       190,087│        20,809│
  │  │  │  │  5121062001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       210,896│       190,087│        20,809│1.本科目上年度預算數 179,071千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,416千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費 8,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 210,896千元,包括人事費 175,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費20,112千元,維護費 1,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 800千元,材料費 2,613千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 175,044千元,較上年度增加23,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班二年制甲類普通班日間部四班
  │  │  │  │              │              │              │              │      、夜間部四班,二年制乙類普通班日間部二
  │  │  │  │              │              │              │              │      班調整為甲類普通班夜間部二班,增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 8人,人事費16,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費31,220千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    護理科一科編列,較上年度減少 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生實習費 1,920千元,較上年度增加 134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,662千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度增加 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增聘請外籍教授經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度教師出國進修經費業已編竣,所列 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元如數減列。
  │  │  │  │  5121062500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,484│         1,335│           149│1.本年度預算數 1,484千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 207千元,較上年度增加12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工讀金 1,277千元,較上年度增加 137千元。
  │  │  │  │  5121066000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │醫學臨床教學與│        59,100│        64,998│        -5,898│補助附設醫院臨床教學與研究經費59,100千元,較
  │  │  │  │研究          │              │              │              │上年度減少 5,898千元。
  │  │  │  │  5121069000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        13,082│        68,088│       -55,006│
  │  │  │  │  5121069009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         6,839│        29,725│       -22,886│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.科技大樓、學生宿舍廁所隔間修理費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.學生宿舍窗帘換修經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍浴室隔間修理費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.校園及學生宿舍粉刷經費 2,899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.建築物消防、安全設備改善工程經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度圖書館走廊鋁門窗增設工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列29,725千元如數減列。
  │  │  │  │  5121069010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,249│         4,343│        -2,094│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校本部網路設備費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.城區部網路設備費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.軟體購置經費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購製軟體及校園網路設備、電腦應用專門
  │  │  │  │              │              │              │              │  教室等預算業已編竣,所列 4,343千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5121069011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           543│          -543│上年度汰換公務車經費業已編竣,所列 543千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5121069019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,994│        33,477│       -29,483│1.本科目上年度預算數42,077千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 8,600千元列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)實驗教學設備費 1,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臨床醫療實習設備費 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電話總機語音查詢系統設備費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公文影像管理系統設備費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般行政設備費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度視聽設備費等預算業已編竣,所列33,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元如數減列。
  │  │  │  │  5121069800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           641│           641│             0│仍照上年度預算數編列。
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