84B42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021310000 │ │ │ │ │48│ │ │國立僑生大學先│ 185,158│ 183,346│ 1,812│國立僑生大學先修班本年度預算數 185,158千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 183,346千元增加 1,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,123│ 43,388│ 2,735│ │ │ │ │ 5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,123│ 43,388│ 2,735│1.本科目上年度預算數44,437千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,049千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,123千元,包括人事費39,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,261千元,維護費 3,154千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 880千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,588千元,伸算增列上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 2,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,535千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列車輛稅金61千元,保險費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準減列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列設施養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ 5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 134,260│ 129,137│ 5,123│ │ │ │ │ 5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 134,260│ 129,137│ 5,123│1.本科目上年度預算數 121,288千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,049千元及由「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 6,800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 134,260千元,包括人事費 114,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費11,877千元,維護費 986千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 879千元,設備及投資 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,318千元,伸算增列上年度調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費17,280千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 班數34班編列,較上年度預算數減少 1,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,662千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 194千元。 │ │ │ │ 5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,736│ 1,800│ 936│1.本年度預算數 2,736千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生工讀金 2,736千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 936千元。 │ │ │ │ 5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,618│ 8,600│ -6,982│ │ │ │ │ 5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,618│ 5,000│ -3,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍修漏及水管整修等工程經費 1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校舍水管及消防系統整修、校區部份道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修、新建女生宿舍週圍道路及綠化等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 850│ -850│上年度各處室網路連線設備預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 2,750│ -2,750│上年度汰換大型交通車1輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |