84B42132.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021320000  │              │              │              │
  │49│  │  │國立華僑實驗高│       208,387│       233,957│       -25,570│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 208,387千元
  │  │  │  │級中學        │              │              │              │,較上年度法定預算數 233,957千元,減少25,570
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,403│        73,912│        -8,509│
  │  │  │  │  5121320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        65,403│        73,912│        -8,509│1.本科目上年度預算數75,939千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 2,027千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,403千元,包括人事費36,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費22,721千元,維護費 3,975千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,577千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,998千元,較上年度增加 3,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,405千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減12,479千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列校地租金12,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 139千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛維護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 2,000千元,以游泳池門票收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 365千元。
  │  │  │  │  5121322000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       140,092│       125,749│        14,343│
  │  │  │  │  5121322001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       140,092│       125,749│        14,343│1.本科目上年度預算數 118,022千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,027千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費 5,700千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,092千元,包括人事費 120,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費12,002千元,維護費 758千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 714千元,設備及投資 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 120,918千元,較上年度增加13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 5,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費16,146千元,按現有57班
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,較上年度增加 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 1,001千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加71千元。
  │  │  │  │  5121322500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,355│         1,885│           470│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 981千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,374千元,較上年度增加 470千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121329000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│        31,874│       -31,874│
  │  │  │  │  5121329009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│        11,950│       -11,950│上年度廁所改善、教室隔間、防漏、粉刷、透光牆
  │  │  │  │              │              │              │              │等工程預算業已編竣,所列11,950千元如數減列。
  │  │  │  │  5121329010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         2,418│        -2,418│上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 2,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5121329019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│        17,506│       -17,506│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出基本圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書儀器設備費 5,700千元,列入「教學訓輔」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度餐廳、教室、視聽、辦公桌椅、一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備預算業已編竣,所列17,506千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5121329800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           537│           537│             0│仍照上年度預算數編列。
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