84B42139.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021390000  │              │              │              │
  │56│  │  │國立復興劇藝實│       238,050│       229,683│         8,367│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 238,050千元
  │  │  │  │驗學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 229,683千元,增加 8,367
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121390100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,389│        30,149│         1,240│
  │  │  │  │  5121390101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,389│        30,149│         1,240│1.本年度預算數31,389千元,包括人事費18,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,052千元,維護費 1,814千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 669千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,722千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,667千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費44千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準減列統籌事務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 160
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費14千元,合共 174千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列車輛保險費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5121392000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       175,209│       164,329│        10,880│
  │  │  │  │  5121392001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        90,934│        80,095│        10,839│1.本科目上年度預算數78,460千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,635千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,934千元,包括人事費68,271千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,086千元,維護費 1,300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,696千元,材料費 4,547千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,271千元,較上年度增加12,221
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設歌仔戲科,增加教職員12人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,129千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,044千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加教職員12人上下班車票費 129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列教學設施養護費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列零星道具設備費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費78
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)招生及演出宣傳經費 3,064千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列學生宿舍水電燃料費 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)實習演出及推廣經費 7,733千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,047千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列歌仔戲科實習推廣演出業務費 1,307千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)教材及教具製作費 4,727千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)應邀演出經費 1,395千元,以其他雜項收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121392021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │        84,275│        84,234│            41│1.本年度預算數84,275千元,包括人事費67,642千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,341千元,維護費 1,000千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,267千元,材料費 1,785千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國劇團基本工作維持費45,103千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 183千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列宣傳節目單、海報等製作費 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 5,373千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國劇團製作戲服、道具設備費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜藝團基本工作維持費26,042千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 224千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列綜藝團辦公業務費 962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 6,362千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列宣傳節目單等製作費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列練功場地維護費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)應邀演出經費 1,395千元,以其他雜項收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121392500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        18,591│        19,592│        -1,001│1.本年度預算數18,591千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度減少 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │  5121399000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        12,248│        15,000│        -2,752│
  │  │  │  │  5121399009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         8,000│         9,800│        -1,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.停車場、廚房排水溝整治工程 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.道具存放室整修工程 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.升旗台結構工程 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.中正堂及各大樓中央空調保養工程 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度校園路面舖設柏油路面工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列 9,800千元如數減列。
  │  │  │  │  5121399011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           548│             -│           548│汰換公務轎車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5121399019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,700│         5,200│        -1,500│1.本科目上年度預算數 6,835千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 1,635千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換服裝道具、樂器經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增設歌仔戲科服裝道具、課桌椅設備費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)頻閃觀測錄影分析系統設備 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度購置服裝道具、樂器費等預算業已編峻
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 5,200千元如數減列。
  │  │  │  │  5121399800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           613│           613│             0│仍照上年度預算數編列。
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