84B42175.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021750000  │              │              │              │
  │72│  │  │國立臺灣科學教│        89,279│        78,860│        10,419│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數89,279千元,
  │  │  │  │育館          │              │              │              │  較上年度法定預算數78,860千元,增加10,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5321750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,822│        22,742│         2,080│
  │  │  │  │  5321750101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        24,822│        22,742│         2,080│1.本年度預算數24,822千元,包括人事費14,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,050千元,維護費 715千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,227千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,344千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,478千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 762千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       276千元、統籌事務費13千元、辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 1千元、上下班車票費 7千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      09千元。
  │  │  │  │  5321751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        64,197│        50,045│        14,152│
  │  │  │  │  5321751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│儀具模型研究及│        21,066│        15,574│         5,492│1.本科目係由原「儀具模型研製」、「科學實驗」
  │  │  │  │實驗          │              │              │              │  等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,066千元,包括人事費 6,104千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,099千元,旅運費 118千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,259千元,設備費 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,549千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展覽教學模具製作費13,016千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,251千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列研製「美麗的地球」展品模型 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 1,675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置網路作業系統軟體等 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列腳本程式撰作設計費 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列益智教室其他行政費用 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)科學實驗 1,026千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)科學研習及科學之旅 800千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列74千元。
  │  │  │  │  5321751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學展覽及演示│        30,672│        25,169│         5,503│1.本科目係由原「科學展覽」、「演示及放映」等
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,672千元,包括人事費 8,321千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,025千元,維護費 3,960千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,658千元,材料費 668千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,929千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會11,424千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,707千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列全國中小學科學展覽獎金、獎品等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際科技展覽 2,012千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專題展覽10,329千元,較上年度增加 1,578千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費 509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦軟硬體設備展覽場維護費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列人事費不敷數 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)科學影片放映 643千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列科學觀覽會經費 2,335千元。
  │  │  │  │  5321751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科學教育推廣  │        12,459│         9,302│         3,157│1.本科目係由原「宣傳及輔導」科目改設而成。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,459千元,包括人事費 2,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,393千元,旅運費 472千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,954千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,476千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加印刷費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理科學推廣經費 4,696千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,929千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列製作教學錄影帶五部 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全國發明及創新展覽經費 2,818千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推廣社會環保教育經費 515千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │  5321759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         5,813│        -5,813│
  │  │  │  │  5321759009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         5,000│        -5,000│上年度更新空調主機、緊急發電機等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 5,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5321759010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           813│          -813│上年度購置推展行政業務電腦化之電腦設備業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 813千元如數減列。
  │  │  │  │  5321759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           260│           260│             0│仍照上年度預算數編列。
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