84B42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │72│ │ │國立臺灣科學教│ 89,279│ 78,860│ 10,419│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數89,279千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │ 較上年度法定預算數78,860千元,增加10,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,822│ 22,742│ 2,080│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,822│ 22,742│ 2,080│1.本年度預算數24,822千元,包括人事費14,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,050千元,維護費 715千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,227千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,344千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,478千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 762千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 276千元、統籌事務費13千元、辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元、上下班車票費 7千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 64,197│ 50,045│ 14,152│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 21,066│ 15,574│ 5,492│1.本科目係由原「儀具模型研製」、「科學實驗」 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ 等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,066千元,包括人事費 6,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,099千元,旅運費 118千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,259千元,設備費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,549千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽教學模具製作費13,016千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,251千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研製「美麗的地球」展品模型 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 1,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置網路作業系統軟體等 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列腳本程式撰作設計費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列益智教室其他行政費用 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗 1,026千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習及科學之旅 800千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 30,672│ 25,169│ 5,503│1.本科目係由原「科學展覽」、「演示及放映」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,672千元,包括人事費 8,321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,025千元,維護費 3,960千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,658千元,材料費 668千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,929千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會11,424千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全國中小學科學展覽獎金、獎品等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 2,012千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽10,329千元,較上年度增加 1,578千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦軟硬體設備展覽場維護費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學影片放映 643千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列科學觀覽會經費 2,335千元。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 12,459│ 9,302│ 3,157│1.本科目係由原「宣傳及輔導」科目改設而成。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,459千元,包括人事費 2,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,393千元,旅運費 472千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,954千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,476千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加印刷費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理科學推廣經費 4,696千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,929千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作教學錄影帶五部 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全國發明及創新展覽經費 2,818千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣社會環保教育經費 515千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 5,813│ -5,813│ │ │ │ │ 5321759009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度更新空調主機、緊急發電機等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 813│ -813│上年度購置推展行政業務電腦化之電腦設備業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 813千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |