84B42177.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021770000 │ │ │ │ │74│ │ │國立臺灣藝術教│ 94,914│ 81,469│ 13,445│國立臺灣藝術教育館本年度預算數94,914千元,較 │ │ │ │育館 │ │ │ │上度法定預算數81,469千元,增加13,445千元。 │ │ │ │ 5321770100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,374│ 31,145│ 2,229│ │ │ │ │ 5321770101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,807│ 30,578│ 2,229│1.本年度預算數32,807千元,包括人事費21,401千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,027千元,維護費 3,294千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 815千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,401千元,較上年度淨增 1,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人,計減列一人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,406千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 640千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人,計減列一人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費13千元、辦公器具養護費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、上下班車票費 7千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列館舍用地租金 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列稅金、油料、保險、非消耗品等專項事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列水電費、及服務員之服裝費等 1,382千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛養護費、殘障設施、及辦公設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ 5321770102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 567│ 567│ 0│1.本年度預算數 567千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321771000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 61,209│ 49,309│ 11,900│本科目係由原「藝術教育研究與推廣」、「藝術展 │ │ │ │ │ │ │ │覽及演出」等科目合併改設。 │ │ │ │ 5321771001 │ │ │ │ │ │ │ 1│藝術教育研究與│ 37,593│ 29,193│ 8,400│1.本年度概算數37,593千元,包括人事費 4,740千 │ │ │ │推廣 │ │ │ │ 元,業務費30,715千元,維護費 668千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費11,635千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術教育講座 3,000千元,與上年度同,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,040千元以文物書畫研習班收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正藝廊展覽活動經費14,558千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列辦理第十四屆全國美展前期活動經費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列辦理國民中、小學美術班學生作品專輯編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印等經費 1,500千元。 │ │ │ │ 5321771002 │ │ │ │ │ │ │ 2│藝術展覽及演出│ 23,616│ 20,116│ 3,500│1.本年度概算數23,616千元,包括人事費 1,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,724千元,旅運費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝術展覽及演出15,116千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育部文藝創作獎經費 5,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列推廣全省中、小學戲劇藝術教育 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321779000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 200│ 884│ -684│ │ │ │ │ 5321779010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 200│ 800│ -600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5321779019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 84│ -84│上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列84千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5321779800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 131│ 131│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |