84B42184.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │82│  │  │國立臺灣史前文│        86,464│        93,203│        -6,739│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數86,4
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │64千元,較上年度法定預算數93,203千元,減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │,739千元。
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,972│        10,249│           723│
  │  │  │  │  5321840101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,972│        10,249│           723│1.本年度預算數10,972千元,包括人事費 7,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,023千元,維護費 230千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 696千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,753千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,219千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列房舍租金 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛保險費等39千元。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        25,269│        25,166│           103│
  │  │  │  │  5321842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示教育與典藏│        25,269│        25,166│           103│1.本年度預算數25,269千元,包括人事費10,781千
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  元,業務費11,933千元,維護費 405千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,781千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務 5,165千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏及規劃業務 6,437千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 858千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人員訓練經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務管理業務 2,174千元,較上年度增加植栽
  │  │  │  │              │              │              │              │    育苗經費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理 712千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        50,223│        57,788│        -7,565│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        40,000│        50,000│       -10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本館建築、景觀及卑南文化公園工程款30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.博物館展示設計製作費10,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加 5,000千元。
  │  │  │  │  5321849010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,000│           788│           212│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關週邊設備費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 788千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         9,223│         7,000│         2,223│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備及圖書購置費 1,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.標本及維護設備購置 7,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度考古研究設備等預算業已編竣,所列 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
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