84B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │82│ │ │國立臺灣史前文│ 86,464│ 93,203│ -6,739│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數86,4 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │64千元,較上年度法定預算數93,203千元,減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │,739千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,972│ 10,249│ 723│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,972│ 10,249│ 723│1.本年度預算數10,972千元,包括人事費 7,753千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,023千元,維護費 230千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 696千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,753千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,219千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列房舍租金 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費等39千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 25,269│ 25,166│ 103│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 25,269│ 25,166│ 103│1.本年度預算數25,269千元,包括人事費10,781千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費11,933千元,維護費 405千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務 5,165千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務 6,437千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人員訓練經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務管理業務 2,174千元,較上年度增加植栽 │ │ │ │ │ │ │ │ 育苗經費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理 712千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 50,223│ 57,788│ -7,565│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 40,000│ 50,000│ -10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本館建築、景觀及卑南文化公園工程款30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.博物館展示設計製作費10,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,000千元。 │ │ │ │ 5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,000│ 788│ 212│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關週邊設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,223│ 7,000│ 2,223│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備及圖書購置費 1,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標本及維護設備購置 7,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度考古研究設備等預算業已編竣,所列 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |