84B42330.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺灣高等法院檢│     3,075,926│     3,486,275│      -410,349│台灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 3,075,9
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │26千元,較上年度法定預算數 3,486,275千元,減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 410,349千元。
  │  │  │  │  3523300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       140,207│       133,968│         6,239│
  │  │  │  │  3523300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       140,207│       133,968│         6,239│1.本年度預算數 140,207千元,包括人事費 100,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,事務費12,035千元,業務費16,907千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,144千元,旅運費 5,331千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 100,520千元,較上年度淨增 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,087千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額裁減措施減列職員 7人之統籌事務費76千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,辦公器具養護費 8千元,合共84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,287千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 3,006千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費89千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)贓證物及仿冒品之保管經費 8,218千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       201,424│       184,679│        16,745│1.本年度預算數 201,424千元,包括人事費 166,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費29,042千元,旅運費 2,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,395千元,設備及投資 560千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,144千元,較上年度淨增10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費28,164千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加法醫檢驗鑑定費用 6,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 3,101千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 4,015千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3523304100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │行刑及羈押    │     1,514,081│     1,229,559│       284,522│
  │  │  │  │  3523304101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押行政管理  │       348,644│       293,216│        55,428│1.本年度預算數 348,644千元,包括人事費 183,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,事務費43,091千元,業務費42,168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費42,119千元,旅運費16,395千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資19,303千元,特別費 1,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 183,576千元,較上年度增加53,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費37,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,分配本科目職員11人,工友 1人,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共12人之人事費15,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新增車輛 4輛司機 4人之人事費 1,488
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 127,107千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 6,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加新成立臺灣南投看守所職員60人及
  │  │  │  │              │              │              │              │      臺灣彰化、嘉義、屏東看守所增員管理員21
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,計81人,配合增列統籌事務費 611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費61千元,合共 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臺灣南投看守所新增首長座車 1輛、中
  │  │  │  │              │              │              │              │      型警備車 1輛、機車 2輛,臺灣嘉義、屏東
  │  │  │  │              │              │              │              │      看守所各新增中型交通車 1輛,所需油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       222千元,稅金及保險64千元,車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元,合共 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新成立臺灣南投看守所基本行政工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │      持經費 3,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各看守所水電費 2,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費37,961千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5,662千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]各看守所增員設備費 810千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所辦理一般行政事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 1,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]各看守所改善內部設施經費17,323千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │      以本年度監所作業基金作業賸餘提列11,603
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 5,720千元支應,較上年度增加 4,638千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列10,533千元如數減列。
  │  │  │  │  3523304123  │              │              │              │
  │  │  │ 2│作業管理及訓練│        22,923│        20,321│         2,602│1.本年度預算數22,923千元,包括人事費22,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,050千元,較上年度增加 2,575
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配
  │  │  │  │              │              │              │              │      本科目職員 2人之人事費 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告作業管理及技能訓練 873千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加新成立臺灣南投看守所一般業務經費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523304124  │              │              │              │
  │  │  │ 3│疾病預防及治療│        42,449│        33,384│         9,065│1.本年度預算數42,449千元,包括人事費22,928千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費19,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,928千元,較上年度增加 1,690
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配
  │  │  │  │              │              │              │              │      本科目職員 2人之人事費 1,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告疾病預防及治療19,521千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,375千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列新成立臺灣南投看守所醫藥材料費 350
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各看守所醫藥材料費 7,025千元。
  │  │  │  │  3523304125  │              │              │              │
  │  │  │ 4│警衛管理及戒護│       758,989│       671,760│        87,229│1.本年度預算數 758,989千元,包括人事費 726,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,業務費30,545千元,旅運費 2,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 726,210千元,較上年度增加75,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費33,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配
  │  │  │  │              │              │              │              │      本科目職員45人及臺灣彰化、嘉義、屏東看
  │  │  │  │              │              │              │              │      守所管理員21人,合計66人之人事費41,555
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理警衛管理戒護業務30,545千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加12,057千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列新成立臺灣南投看守所職員45人及臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │      彰化、嘉義、屏東看守所管理員21人,所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      戒護人員制服費 393千元,管理員常年教育
  │  │  │  │              │              │              │              │      費62千元,合共 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新成立臺灣南投看守所辦理警衛管理戒
  │  │  │  │              │              │              │              │      護業務經費 422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各看守所被告服裝費11,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)被告及少年解送業務 2,234千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加新成立臺灣南投看守所被告及少年解送業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費42千元。
  │  │  │  │  3523304130  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受刑人及被告給│       341,076│       210,878│       130,198│本年度預算數 341,076千元,係按各看守所一般被
  │  │  │  │養            │              │              │              │告每人每月 1,399元,臺灣澎湖看守所一般被告每
  │  │  │  │              │              │              │              │人每月 1,779元計列,較上年度增加 130,198千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3523304300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │少年觀護      │       254,701│       223,998│        30,703│
  │  │  │  │  3523304301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀護行政管理  │        69,759│        64,939│         4,820│1.本年度預算數69,759千元,包括人事費47,454千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,999千元,業務費 5,586千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,848千元,旅運費 2,205千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 987千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,454千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 7,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,863千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加各少年觀護所水電費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,442千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加各少年觀護所改善內部設施經費 199千元(
  │  │  │  │              │              │              │              │    各少年觀護所改善內部設施經費 597千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │    以本年度監所作業基金作業賸餘提列 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及以前年度監所作業基金作業賸餘提列 170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元支應)。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,700千元如數減列。
  │  │  │  │  3523304325  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年管理      │       147,656│       135,769│        11,887│1.本年度預算數 147,656千元,包括人事費 135,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,業務費 8,323千元,旅運費 1,834千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 2,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,398千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年觀護業務10,424千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,057千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列收容少年服裝費 2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列收容少年醫藥材料費 917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護差旅費 1,834千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523304330  │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年給養      │        37,286│        23,290│        13,996│本年度預算數37,286千元,係按每人每月給養費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,782元計列,較上年度增加13,996千元。
  │  │  │  │  3523304500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │冤獄賠償      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │  3523308700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │改善監所計畫  │       806,203│     1,459,473│      -653,270│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分六年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除79至83年度編列 552,284千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第五年經費 430,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80至83年度編列 558,757千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80至83年度編列 258,351千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷建高雄少年觀護所總經費 468,622千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81至83年度編列 243,270千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費 225,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度改善監所計畫預算業已編竣,所列 1,459
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,473千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       149,733│       245,021│       -95,288│
  │  │  │  │  3523309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       139,622│       144,000│        -4,378│籌建高雄監獄分監工程總經費 523,850千元,除81
  │  │  │  │              │              │              │              │至83年度已列 384,228千元,本年度續列第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 139,622千元。
  │  │  │  │  3523309010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│        10,530│       -10,530│上年度增購資訊設備預算業已編竣,所列10,530千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3523309011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         6,831│        24,773│       -17,942│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣嘉義、屏東看守所新增中型交通車各一輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  每輛購置費 2,050千元,計列 4,100千元,南投
  │  │  │  │              │              │              │              │  看守所新增首長座車一輛購置費 599千元,中型
  │  │  │  │              │              │              │              │  警備車一輛購置費 2,050千元,以上共計 6,749
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣南投看守所新增機車 2輛,每輛購置費41千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度各機關增購車輛、監視系統、電話總機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備預算業已編竣,所列24,773千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,280│        65,718│       -62,438│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高等法院檢察署法醫器材購置費 3,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度高雄分監及南投看守所內部設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列65,718千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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