84B42390.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0023900000  │              │              │              │
  │27│  │  │福建高等法院金│        11,825│        93,233│       -81,408│福建高等法院金門分院檢察署本年度預算數11,825
  │  │  │  │門分院檢察署  │              │              │              │千元,較上年度法定預算數93,233千元,減少81,4
  │  │  │  │              │              │              │              │08千元。
  │  │  │  │  3523900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         6,992│         6,843│           149│
  │  │  │  │  3523900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         6,992│         6,843│           149│1.本年度預算數 6,931千元,包括人事費 5,872千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 344千元,業務費 188千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,旅運費 306千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,872千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,120千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │         4,813│         4,730│            83│1.本年度預算數 4,813千元,包括人事費 4,192千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 179千元,旅運費 412千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,192千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 621千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列20千元如數減列。
  │  │  │  │  3523909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│        81,640│       -81,640│
  │  │  │  │  3523909001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        81,640│       -81,640│上年度一次性購地費業已編竣,所列81,640千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3523909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            20│            20│             0│仍照上年度預算數編列。
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