84B42395.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023950000  │              │              │              │
  │29│  │  │調查局及所屬  │     3,810,608│     3,654,957│       155,651│調查局及所屬本年度預算數 3,810,608千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 3,654,957千元,增加 155,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3523950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     3,065,037│     2,813,295│       251,742│
  │  │  │  │  3523950101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,017,900│     2,766,915│       250,985│1.本科目上年度預算數 2,720,421千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「資訊管理」科目移入 921千元,「調
  │  │  │  │              │              │              │              │  查工作」科目移入12,152千元,「犯罪防制工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  」移入 5,428千元,「保防工作」科目移入 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,「偵防工作」科目移入 7,735千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料統計與研究」科目移入 4,507千元,「在職
  │  │  │  │              │              │              │              │  人員常年教育」科目移入 176千元及「養成教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  及專精訓練」科目移入 8,022千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,017,900千元,包括人事費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,088千元,事務費86,957千元,業務費33,187
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費27,119千元,旅運費16,003千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 3,246千元,設備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,848,648千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,662千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員50人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列52人之人事費33,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 276,898千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 101,875千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 5,099千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員50人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 668千元、辦公器具養護費56千元,上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 270千元,合共 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列上年度一次性工程受益費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列高性能偵防車綜合險保險費 2,590
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數,核實增列退休退職人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員三節慰問金88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列人員進修訓練經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房屋面積,核實增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │       675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,核實增列車輛養護費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費56,294千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列外勤處站房舍維護費 2,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)接待各界人士參觀業務經費11,083千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523950102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        47,137│        46,380│           757│1.本科目上年度預算數47,301千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出會計事務自動化網路傳輸建立等經費 921
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,137千元,包括人事費10,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,764千元,維護費11,145千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 440千元,設備及投資 5,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,226千元,較上年度伸算增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員調整待遇經費 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業經費27,628千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會計事務自動化維持經費 850千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦公室自動化經費 8,433千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法調查保防業│       422,584│       421,295│         1,289│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  3523951001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查工作      │       189,101│       182,371│         6,730│1.本科目上年度預算數 194,523千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出調查資料指導與研判等經費12,152千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 189,101千元,包括人事費59,224
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費82,776千元,旅運費24,663千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 2,438千元,獎勵及濟助費20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查資料之蒐集與查證工作經費 111,661千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查資料之處理與運用工作經費70,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)陳情檢舉工作經費 6,840千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    鼓勵民眾檢舉不法宣導費 6,730千元。
  │  │  │  │  3523951002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│廉政肅貪工作  │        39,488│        39,488│             0│1.本科目上年度預算數34,165千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「犯罪防制工作」科目移入 5,323千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,488千元,包括人事費 3,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,728千元,旅運費13,630千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貪瀆案件之偵辦工作經費23,500千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重點專案之偵辦工作經費 4,500千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貪瀆案件之研析與預防工作經費 3,290千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫協調廉政工作之推動工作經費 5,638千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)貪瀆資料之處理與運用工作經費 2,560千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523951003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│犯罪防制工作  │       120,919│       126,360│        -5,441│1.本科目上年度預算數 137,111千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出動靜態工商資料庫建立等經費 5,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「行政管理」科目, 5,323千元列入「廉
  │  │  │  │              │              │              │              │  政肅貪工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 120,919千元,包括人事費 3,997
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,007千元,旅運費36,915千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資12,000千元,獎勵及濟助費36,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經濟犯罪防制執行會報工作經費 3,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)預防經濟犯罪工作經費 1,310千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)犯罪防制資料之處理與運用工作經費 2,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)偵辦經濟犯罪與一般犯罪案件工作經費31,384
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)查緝煙毒工作經費68,206千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列通訊器材等設備費用 9,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查緝工作辦案經費 3,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際鑑識科學研討會及資料交換工作經費11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加會議及考察工作經費 2,995千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523951004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│保防工作      │        21,685│        21,685│             0│1.本科目上年度預算數29,138千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出蒐處各類資料等經費 7,453千元列入「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,685千元,包括人事費 6,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,392千元,旅運費 4,861千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協調推動全國保防工作經費 9,955千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行機關保防工作經費11,730千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3523951005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│偵防工作      │        40,374│        40,374│             0│1.本科目上年度預算數48,109千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出線索發掘、管制及偵辦等經費 7,735千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,374千元,包括人事費 5,617千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,701千元,旅運費 8,812千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 9,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)偵防線索發掘與管制工作經費 4,336千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)線索、專案偵查工作經費11,603千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)案件偵辦工作經費14,915千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)僑防工作經費 4,490千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢肅流氓工作經費 5,030千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523951006  │              │              │              │
  │  │  │ 6│資料統計與研究│        11,017│        11,017│             0│1.本科目上年度預算數15,624千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出資料彙整分析、編撰及出版等經費 4,607
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,017千元,包括人事費 1,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,195千元,維護費 260千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費72千元,設備及投資 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資料之研究與運用工作經費 3,045千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料編撰與出版工作經費 3,152千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料錄製之管理與運用工作經費 4,610千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)統計業務資料工作經費 210千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │電訊及科技檢驗│        94,021│        84,698│         9,323│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3523952001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電訊器材及交通│         5,668│         5,668│             0│1.本科目上年度預算數 3,799千元,配合科目調整
  │  │  │  │傳遞          │              │              │              │  ,由「在職人員常年教育」科目移入 1,869千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。編撰及出版等經費 4,607千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,668千元,包括人事費 1,238千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 752千元,維護費 1,047千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,780千元,材料費 311千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)確保電訊安全及電訊網路暢通工作經費 576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實電訊器材及維護工作經費 1,953千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交通傳遞工作經費 3,139千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523952002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國內犯罪通訊監│        75,613│        66,290│         9,323│1.本科目上年度預算數62,108千元,配合科目調整
  │  │  │  │察業務        │              │              │              │  ,由「在職人員常年教育」科目移入 4,182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,613千元,包括人事費14,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,320千元,維護費19,295千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,896千元,材料費 1,302千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資10,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實通訊監察器材及維護工作經費30,235千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列擴增機房,管線等維修經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通訊監察業務之處理與協調工作經費 2,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)通訊監察工作之執行工作經費43,300千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3523952003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技檢驗工作  │        12,740│        12,740│             0│1.本科目上年度預算數11,637千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「在職人員常年教育」科目移入 1,103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,740千元,包括人事費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,953千元,維護費 4,813千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 891千元,材料費 3,783千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)檢驗鑑定工作經費 4,054千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)錄音(影)、攝影工作經費 798千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究與實驗工作經費 1,370千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)科技器材維護保養工作經費 6,518千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523953000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │訓練業務      │        91,468│        86,399│         5,069│
  │  │  │  │  3523953001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│在職人員常年教│        11,204│        11,204│             0│1.本科目上年度預算數18,534千元,配合科目調整
  │  │  │  │育            │              │              │              │  ,移出訓練教材及各項競賽等經費 176千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目, 1,869千元列入「電訊器材
  │  │  │  │              │              │              │              │  及交通傳遞」科目, 4,182千元列入「國內犯罪
  │  │  │  │              │              │              │              │  通訊監察業務」科目及 1,103千元列入「科技檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,204千元,包括人事費 606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 5,818千元,維護費60千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,794千元,獎勵及濟助費 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查業務研究小組工作經費 445千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工作技能訓練與競賽工作經費 4,184千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文康活動工作經費 6,575千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523953002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│養成教育及專精│        80,264│        75,195│         5,069│1.本科目上年度預算數83,217千元,配合科目調整
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  ,移出旅運費等 8,022千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,264千元,包括人事費14,564千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費38,458千元,維護費10,747千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,830千元,設備及投資 8,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本工作維持經費43,990千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專精訓練費34,444千元,較上年度增列新進人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員訓期延長訓練經費 5,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國進修研習經費 1,830千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3523959000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       128,712│       240,484│      -111,772│
  │  │  │  │  3523959001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        31,534│       -31,534│上年度購置六張犁通訊基地用地預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列31,534千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        65,266│       -65,266│上年度興建國內犯罪通訊監察作業暨科技檢驗及毒
  │  │  │  │              │              │              │              │品保管庫設施工程及台南市調查站地下靶場增建工
  │  │  │  │              │              │              │              │程等預算業已編竣,所列65,266千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         1,548│         6,540│        -4,992│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購個人電腦暨列表機(含電腦桌、椅)各18部
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 6,540
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│        29,336│       -29,336│上年度交通設備等購置預算業已編竣,所列29,336
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       127,164│       107,808│        19,356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置科技儀器及檢驗鑑定設備經費85,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基隆市站靶場設備經費 6,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.台南市站靶場設備經費13,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.台南市站等三外勤處站新建大樓辦公事務設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.毒品及安非他命保管庫設備經費 8,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置科技儀器,幹訓所地下室內靶場設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及綜合辦公大樓辦公、空調設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 107,808千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         8,786│         8,786│             0│仍照上年度預算數編列。
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