84B42395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023950000 │ │ │ │ │29│ │ │調查局及所屬 │ 3,810,608│ 3,654,957│ 155,651│調查局及所屬本年度預算數 3,810,608千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 3,654,957千元,增加 155,651千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3523950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 3,065,037│ 2,813,295│ 251,742│ │ │ │ │ 3523950101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 3,017,900│ 2,766,915│ 250,985│1.本科目上年度預算數 2,720,421千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「資訊管理」科目移入 921千元,「調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查工作」科目移入12,152千元,「犯罪防制工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 」移入 5,428千元,「保防工作」科目移入 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,「偵防工作」科目移入 7,735千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料統計與研究」科目移入 4,507千元,「在職 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員常年教育」科目移入 176千元及「養成教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 及專精訓練」科目移入 8,022千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,017,900千元,包括人事費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,088千元,事務費86,957千元,業務費33,187 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費27,119千元,旅運費16,003千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 3,246千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,848,648千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,662千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員50人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列52人之人事費33,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 276,898千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 101,875千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員50人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 668千元、辦公器具養護費56千元,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 270千元,合共 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度一次性工程受益費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列高性能偵防車綜合險保險費 2,590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數,核實增列退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列人員進修訓練經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房屋面積,核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,核實增列車輛養護費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費56,294千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列外勤處站房舍維護費 2,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)接待各界人士參觀業務經費11,083千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3523950102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 47,137│ 46,380│ 757│1.本科目上年度預算數47,301千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出會計事務自動化網路傳輸建立等經費 921 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,137千元,包括人事費10,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,764千元,維護費11,145千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 440千元,設備及投資 5,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,226千元,較上年度伸算增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員調整待遇經費 757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊作業經費27,628千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計事務自動化維持經費 850千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦公室自動化經費 8,433千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │司法調查保防業│ 422,584│ 421,295│ 1,289│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3523951001 │ │ │ │ │ │ │ 1│調查工作 │ 189,101│ 182,371│ 6,730│1.本科目上年度預算數 194,523千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出調查資料指導與研判等經費12,152千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 189,101千元,包括人事費59,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費82,776千元,旅運費24,663千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 2,438千元,獎勵及濟助費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查資料之蒐集與查證工作經費 111,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查資料之處理與運用工作經費70,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)陳情檢舉工作經費 6,840千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 鼓勵民眾檢舉不法宣導費 6,730千元。 │ │ │ │ 3523951002 │ │ │ │ │ │ │ 2│廉政肅貪工作 │ 39,488│ 39,488│ 0│1.本科目上年度預算數34,165千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「犯罪防制工作」科目移入 5,323千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,488千元,包括人事費 3,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,728千元,旅運費13,630千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)貪瀆案件之偵辦工作經費23,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重點專案之偵辦工作經費 4,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貪瀆案件之研析與預防工作經費 3,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫協調廉政工作之推動工作經費 5,638千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)貪瀆資料之處理與運用工作經費 2,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3523951003 │ │ │ │ │ │ │ 3│犯罪防制工作 │ 120,919│ 126,360│ -5,441│1.本科目上年度預算數 137,111千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出動靜態工商資料庫建立等經費 5,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「行政管理」科目, 5,323千元列入「廉 │ │ │ │ │ │ │ │ 政肅貪工作」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,919千元,包括人事費 3,997 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費32,007千元,旅運費36,915千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資12,000千元,獎勵及濟助費36,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經濟犯罪防制執行會報工作經費 3,526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)預防經濟犯罪工作經費 1,310千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)犯罪防制資料之處理與運用工作經費 2,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)偵辦經濟犯罪與一般犯罪案件工作經費31,384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)查緝煙毒工作經費68,206千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列通訊器材等設備費用 9,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列查緝工作辦案經費 3,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國際鑑識科學研討會及資料交換工作經費11,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加會議及考察工作經費 2,995千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3523951004 │ │ │ │ │ │ │ 4│保防工作 │ 21,685│ 21,685│ 0│1.本科目上年度預算數29,138千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出蒐處各類資料等經費 7,453千元列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,685千元,包括人事費 6,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,392千元,旅運費 4,861千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 2,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協調推動全國保防工作經費 9,955千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行機關保防工作經費11,730千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3523951005 │ │ │ │ │ │ │ 5│偵防工作 │ 40,374│ 40,374│ 0│1.本科目上年度預算數48,109千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出線索發掘、管制及偵辦等經費 7,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,374千元,包括人事費 5,617千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,701千元,旅運費 8,812千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 9,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)偵防線索發掘與管制工作經費 4,336千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)線索、專案偵查工作經費11,603千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)案件偵辦工作經費14,915千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)僑防工作經費 4,490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢肅流氓工作經費 5,030千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523951006 │ │ │ │ │ │ │ 6│資料統計與研究│ 11,017│ 11,017│ 0│1.本科目上年度預算數15,624千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出資料彙整分析、編撰及出版等經費 4,607 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,017千元,包括人事費 1,790千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,195千元,維護費 260千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72千元,設備及投資 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資料之研究與運用工作經費 3,045千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料編撰與出版工作經費 3,152千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料錄製之管理與運用工作經費 4,610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務資料工作經費 210千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │電訊及科技檢驗│ 94,021│ 84,698│ 9,323│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3523952001 │ │ │ │ │ │ │ 1│電訊器材及交通│ 5,668│ 5,668│ 0│1.本科目上年度預算數 3,799千元,配合科目調整 │ │ │ │傳遞 │ │ │ │ ,由「在職人員常年教育」科目移入 1,869千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。編撰及出版等經費 4,607千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,668千元,包括人事費 1,238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 752千元,維護費 1,047千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,780千元,材料費 311千元,設備及投資 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)確保電訊安全及電訊網路暢通工作經費 576千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實電訊器材及維護工作經費 1,953千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通傳遞工作經費 3,139千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523952002 │ │ │ │ │ │ │ 2│國內犯罪通訊監│ 75,613│ 66,290│ 9,323│1.本科目上年度預算數62,108千元,配合科目調整 │ │ │ │察業務 │ │ │ │ ,由「在職人員常年教育」科目移入 4,182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,613千元,包括人事費14,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費28,320千元,維護費19,295千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,896千元,材料費 1,302千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資10,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實通訊監察器材及維護工作經費30,235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列擴增機房,管線等維修經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通訊監察業務之處理與協調工作經費 2,078千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通訊監察工作之執行工作經費43,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3523952003 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技檢驗工作 │ 12,740│ 12,740│ 0│1.本科目上年度預算數11,637千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「在職人員常年教育」科目移入 1,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,740千元,包括人事費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,953千元,維護費 4,813千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 891千元,材料費 3,783千元,設備及投資 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)檢驗鑑定工作經費 4,054千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)錄音(影)、攝影工作經費 798千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究與實驗工作經費 1,370千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科技器材維護保養工作經費 6,518千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3523953000 │ │ │ │ │ │ 4│ │訓練業務 │ 91,468│ 86,399│ 5,069│ │ │ │ │ 3523953001 │ │ │ │ │ │ │ 1│在職人員常年教│ 11,204│ 11,204│ 0│1.本科目上年度預算數18,534千元,配合科目調整 │ │ │ │育 │ │ │ │ ,移出訓練教材及各項競賽等經費 176千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目, 1,869千元列入「電訊器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 及交通傳遞」科目, 4,182千元列入「國內犯罪 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊監察業務」科目及 1,103千元列入「科技檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗工作」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,204千元,包括人事費 606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 5,818千元,維護費60千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,794千元,獎勵及濟助費 926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查業務研究小組工作經費 445千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工作技能訓練與競賽工作經費 4,184千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文康活動工作經費 6,575千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523953002 │ │ │ │ │ │ │ 2│養成教育及專精│ 80,264│ 75,195│ 5,069│1.本科目上年度預算數83,217千元,配合科目調整 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ ,移出旅運費等 8,022千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,264千元,包括人事費14,564千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費38,458千元,維護費10,747千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,830千元,設備及投資 8,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本工作維持經費43,990千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專精訓練費34,444千元,較上年度增列新進人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓期延長訓練經費 5,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國進修研習經費 1,830千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523959000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 128,712│ 240,484│ -111,772│ │ │ │ │ 3523959001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 31,534│ -31,534│上年度購置六張犁通訊基地用地預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列31,534千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 65,266│ -65,266│上年度興建國內犯罪通訊監察作業暨科技檢驗及毒 │ │ │ │ │ │ │ │品保管庫設施工程及台南市調查站地下靶場增建工 │ │ │ │ │ │ │ │程等預算業已編竣,所列65,266千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,548│ 6,540│ -4,992│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購個人電腦暨列表機(含電腦桌、椅)各18部 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 6,540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 29,336│ -29,336│上年度交通設備等購置預算業已編竣,所列29,336 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 127,164│ 107,808│ 19,356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置科技儀器及檢驗鑑定設備經費85,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基隆市站靶場設備經費 6,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台南市站靶場設備經費13,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台南市站等三外勤處站新建大樓辦公事務設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.毒品及安非他命保管庫設備經費 8,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置科技儀器,幹訓所地下室內靶場設備 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及綜合辦公大樓辦公、空調設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 107,808千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 8,786│ 8,786│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |