84B42601.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    33,017,996│    39,050,313│    -6,032,317│1.經濟部本年度預算數33,017,996千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數39,083,299千元,減少 6,065,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數39,083,299千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「對台灣省自來水公司投資」科目71,475千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入內政部營建署項下,另由臺灣地區煤業合理
  │  │  │  │              │              │              │              │  化基金移入30,609千元及投資審議委員會「投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  審議」科目移入 7,880千元,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       576,781│       501,210│        75,571│
  │  │  │  │  6126010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       414,120│       338,454│        75,666│1.本科目上年度預算數 335,429千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「資訊管理」科目移入 6,733千元,「促
  │  │  │  │              │              │              │              │  進雙向投資」科目移入 991千元,另移出人事、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務等經費 356千元列入「商業管理」科目, 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元列入「水利建設」科目, 184千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  礦業管理」科目, 531千元列入「經濟統計調查
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目, 1,975千元列入「研究發展規劃與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目, 321千元列入「經濟行政人員訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目, 988千元列入「科技行政管理」科目,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 414,120千元,包括人事費 209,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,事務費75,297千元,業務費 108,408千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費10,358千元,旅運費 7,969千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 174,303千元,較上年度淨增11,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 4人之人事費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 219,820千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增63,587千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 4人、約僱 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘13人,約僱 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列16人之統籌事務費 214千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費18千元,合共 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增出售中華紙漿公司及中興紙業公司股票
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需承銷費57,505千元,證券交易稅 6,900
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共64,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願業務管理經費19,997千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員調整待遇經費 415千元。
  │  │  │  │  6126010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │       162,661│       162,756│           -95│1.本科目上年度預算數 170,049千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「礦業管理」科目移入 854千元,另移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事、業務經費 6,733千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目, 753千元列入「經濟統計調查」科目, 661
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「科技行政管理」科目,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 162,661千元,包括人事費28,024
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 122,467千元,維護費 9,751千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,126千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用軟體開發建置與維護經費51,323千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)硬體及系統作業環境設置與維護經費93,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少電腦系統軟、硬體配備延續
  │  │  │  │              │              │              │              │    租金等 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊網路之規劃與建置經費 4,784千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊技術之研究與引進經費 1,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊策略及標準之研訂經費 9,895千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少資訊作業相關標準之維護與整編業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 701千元。
  │  │  │  │  5926011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │鼓勵海運業在國│       679,686│       682,142│        -2,456│1.本年度預算數 679,686千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造船公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  造船融資實施要點」規定,辦理國輪與外輪造船
  │  │  │  │              │              │              │              │  融資利息補貼及國輪國造部分之國內工料費融資
  │  │  │  │              │              │              │              │  與外輪部分之船價八成融資。船廠及船東負擔之
  │  │  │  │              │              │              │              │  融資利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠與
  │  │  │  │              │              │              │              │  船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限,以 5.5
  │  │  │  │              │              │              │              │  %為下限,外輪以 8.0%為上限,以 6%為下限
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,超出上限部分,全額由政府補貼,低於下限部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分,政府不予補貼;84年度起承攬之新船依新修
  │  │  │  │              │              │              │              │  訂之「中國造船公司造船融資實施要點」規定國
  │  │  │  │              │              │              │              │  輪、外輪均可貸美元,並提高補貼利率基準點為
  │  │  │  │              │              │              │              │   8%。本年度預算數 679,686千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 2,456千元。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │商業行政      │       636,058│       572,323│        63,735│
  │  │  │  │  6126011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商業管理      │       293,651│       296,014│        -2,363│1.本科目上年度預算數 295,658千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 356千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 293,651千元,包括人事費44,266
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,639千元,旅運費 3,234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助69,481千元,委辦費 149,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,873千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公司登記經費 142,188千元,較上年度淨增 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,327千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 356
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託省(市)政府辦理資本額一億元以
  │  │  │  │              │              │              │              │      下公司之各項設立、變更、解散登記等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公司查名經費11,677千元,較上年度淨增 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列公司名稱及所營事業預查資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      建檔經費 3,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公司管理經費23,125千元,較上年度淨增 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理公司設立登記後資本額查核經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理無營業公司及未辦妥營利事業
  │  │  │  │              │              │              │              │      登記公司命令解散作業經費 3,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方機關管理特定目的事業經費16,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 2,007千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 7人之人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)攤販管理經費 9,721千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)健全商業法制經費 954千元,較上年度減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令之宣導與講習費等69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)商業行政電腦化經費69,564千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減15,186千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各縣市政府工商管理資訊系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列全國工商管理資訊系統軟體系統推廣及
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護、推廣公文條碼化系統經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)經濟事務財團法人設立許可及監督管理經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │  6126011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業現代化    │       342,407│       276,309│        66,098│1.本年度預算數 342,407千元,包括人事費19,126
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,171千元,旅運費 2,225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 1,600千元,委辦費 300,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,225千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業發展規劃經費12,713千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,177千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理工商綜合區供需之研究、工商綜合
  │  │  │  │              │              │              │              │      區審議規範之研究及工商綜合區回饋制度評
  │  │  │  │              │              │              │              │      定之研究 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增補助工商業團體辦理年度工商建設研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業發展研究與企劃經費28,629千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加辦理商業自動化計畫及1994年電子資料
  │  │  │  │              │              │              │              │    交換系統展示會等相關業務經費 5,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商業人才培訓經費31,976千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全面提昇商業服務品質經費10,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)商業升級輔導經費55,296千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,297千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列優良商店認証等推廣經費18,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增貨運業配送中心責任輔導三年計畫第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 2,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)商業資訊化計畫經費 186,568千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加36,192千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列全國超商加值型網路先導系統計畫、商
  │  │  │  │              │              │              │              │      業現代化物流、包裝、餐飲技術開發計畫及
  │  │  │  │              │              │              │              │      商品條碼暨商品主檔推廣計畫等經費13,358
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委託辦理加值型網路互連技術開發計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      、商品資料庫示範系統建置與推廣、商業自
  │  │  │  │              │              │              │              │      動化終端用戶推廣計畫及標準會計軟體與推
  │  │  │  │              │              │              │              │      廣合計22,834千元。
  │  │  │  │  5826011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │水利行政與建設│     5,008,817│     2,712,459│     2,296,358│本科目係由上年度預算「水利行政」科目改設。
  │  │  │  │  5826011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│水政管理      │       401,170│       396,262│         4,908│1.本科目上年度預算數 392,046千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「水利建設」科目移入 4,216千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 401,170千元,包括人事費 7,393
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,104千元,維護費 160千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,681千元,設備及投資 2,400千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 208,882千元,委辦費 176,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)水政行政工作經費 9,725千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,974千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列聘請國內外專家審查複評重大水資源及
  │  │  │  │              │              │              │              │      水庫安全評估計畫經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理水權資料建檔及製作水利行政及建
  │  │  │  │              │              │              │              │      設宣導短片、手冊等經費 2,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)蓄水庫安全檢查與評估計畫經費64,094千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台灣地區地下水觀測網第一期綱要計畫第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 158,450千元,較上年度依委辦費撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列41,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助台灣省政府辦理水資源河川排水治理規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年計畫第三年經費 104,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補助費15,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增補助台灣省政府辦理防止地層下陷實施計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費48,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增辦理推動節約用水措施計畫經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5826011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│水利建設      │     3,090,861│     2,123,685│       967,176│1.本科目上年度預算數 2,126,419千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「資訊管理」科目移入 558千元,「國
  │  │  │  │              │              │              │              │  際經濟合作」科目移入 573千元,「促進雙向投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資」科目移入 930千元,另移出人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「美濃水庫興建工程」科目,水利管理業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 4,216千元列入「水政管理」科目,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互扺後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,090,861千元,包括人事費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費 492千元,旅運費 348千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,082,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,854千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理水庫集水區治理保育計畫費21,295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助台灣省政府辦理集集共同引水工程計畫第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費 3,000,000千元,較上年度增加攔河
  │  │  │  │              │              │              │              │    堰及南北岸聯絡渠道工程等所需經費 1,000,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助台灣省政府辦理德基水庫集水區第三期治
  │  │  │  │              │              │              │              │    理五年計畫第三年經費25,165千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補助費40,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增補助台灣省政府辦理德基水庫集水區陡坡
  │  │  │  │              │              │              │              │    農用地處理方案經費37,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列補助台灣省政府辦理霧社水庫集水區治理
  │  │  │  │              │              │              │              │    與管理計畫30,630千元。
  │  │  │  │  5826011422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│美濃水庫興建工│     1,516,786│       192,512│     1,324,274│1.本科目上年度預算數 191,933千元,配合科目調
  │  │  │  │程            │              │              │              │  整,由「水利建設」科目移入 579千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,516,786千元,包括人事費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,事務費 4,985千元,業務費21,345千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,147千元,旅運費 2,000千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,471,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)水庫興建行政業務31,430千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,646千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列政令宣導等經費 7,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室裝修費 901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴水庫用地現場及資料蒐集等所需旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置特殊用途工程車 1輛、電話小總機
  │  │  │  │              │              │              │              │      及其他設備經費 1,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工程用地查估及購置經費 1,315,845千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,258,117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列用地查估費41,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列水庫用地收購費用第一年經費 1,300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水庫興建經費 169,511千元,較上年度增列水
  │  │  │  │              │              │              │              │    庫設計規劃等費用54,511千元。
  │  │  │  │  5926011600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │礦業行政      │       320,844│        95,464│       225,380│
  │  │  │  │  5926011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│礦業管理      │        52,623│        63,228│       -10,605│1.本科目上年度預算數58,641千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 184千元,「鹽政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 5,257千元,另移出人事經費 854
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「資訊管理」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,623千元,包括人事費17,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 613千元,維護費 3千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,626千元,補助及捐助 4,637千元,委辦費28,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業管理經費10,555千元,較上年度增列 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增國家公園內礦業申請案件審議小組學者
  │  │  │  │              │              │              │              │      專家委員出席勘查等經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增補助工商團體辦理工礦刊物及配合政令
  │  │  │  │              │              │              │              │      宣導等經費 2,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點礦區及土石區之規劃與開發經費 7,421千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少國營礦區調查整理等經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)礦業經濟研究經費 5,880千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     966千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增研究開發大陸礦產資源計畫經費 4,130
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)礦山開採技術改進及環境維護經費 9,651千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,669
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增礦床分佈及剖面圖製作經費 3,675千元。
  │  │  │  │  5926011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│煤業合理化輔導│       267,326│        30,395│       236,931│1.本年度預算數 267,326千元,包括人事費 3,048
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 468千元,旅運費 160千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 256,850千元,委辦費 6,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)煤業合理化計畫及安全器材補助之推動經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,826千元,較上年度減少 4,884千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 8人,約僱 3人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 5,575千元,統籌事務費 147千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦公器具養護費12千元,合共 5,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助煤礦購置保安及合理化器材經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業技術與管理訓練計畫之推動經費 7,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少輔導煤礦礦工轉業及資遣計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費 8,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增補助台灣省礦務局辦理煤業融資貸款計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    之推動經費 250,000千元,全數以台灣地區煤
  │  │  │  │              │              │              │              │    業合理化基金裁併累計基金賸餘繳庫撥充支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5926011622  │              │              │              │
  │  │  │ 3│鹽政管理      │           895│         1,841│          -946│1.本科目係由上年度預算「鹽務管理」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 7,098千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事經費 5,257千元列入「礦業管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 895千元,包括業務費 315千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費80千元,旅運費 100千元,補助及捐助 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度二個分支計畫,係由上年度一個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調節供需經費 600千元,較上年度減少補助金
  │  │  │  │              │              │              │              │    門西園鹽場改善倉儲設備等經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)前鹽務總局土地房舍管理經費 295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少房舍修繕等經費46千元。
  │  │  │  │  6126011800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │經濟業務研究改│       163,616│       154,439│         9,177│
  │  │  │  │進            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟統計調查  │        81,734│        73,656│         8,078│1.本科目上年度預算數72,372千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 531千元,「資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 753千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,734千元,包括人事費31,444千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,021千元,旅運費 1,978千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費11,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,913千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟統計管理經費 5,909千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業調查經費11,107千元,較上年度淨增 179
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業調查經費15,087千元,較上年度淨增 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 531
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列兼職酬金 993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列工業調查及自動化調查等經費 4,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業生產動態調查經費23,427千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 5,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增工業生產成本調查及工業產品供需動態
  │  │  │  │              │              │              │              │      調查審核整理等經費 5,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業生產設備調查經費11,291千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列 1,255千元。
  │  │  │  │  6126011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│研究發展規劃與│        81,882│        80,783│         1,099│1.本科目係由上年度預算「物力資源調查」、「經
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  濟問題研究」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數79,877千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 1,975千元,另移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事經費 1,069千元列入「促進雙向投資」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數81,882千元,包括人事費22,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,327千元,旅運費 1,618千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 100千元,委辦費53,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度六個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,070千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究發展業務之綜合規劃經費36,493千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重要計畫之管制考核經費 977千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究探討國內重大經濟問題經費 1,509千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際經濟發展趨勢之報導分析經費22,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 490千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸經貿情勢與政策之研析經費 2,969千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  6126012000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │經濟專業行政人│        89,167│        83,279│         5,888│
  │  │  │  │員培訓        │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專業人員研究訓│        70,100│        64,577│         5,523│1.本年度預算數70,100千元,包括人事費37,920千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,事務費 458千元,業務費27,394千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,205千元,旅運費 1,707千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,348千元,較上年度增加 2,523
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 1,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休基金及公勞保費、考績晉級等費用
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,995千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,係以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度增加 3,000千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增開訓練班次所需教材編纂費 717千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]外聘講師交通費、教學場所水電、清潔等費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用 2,283千元。
  │  │  │  │  6126012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟行政人員訓│        19,067│        18,702│           365│1.本科目上年度預算數18,381千元,配合科目調整
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 321千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,067千元,包括人事費12,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,386千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 890千元,設備及投資 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專題研修班經費 4,874千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專業語文進修班經費 9,862千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加增開歐語班六班次所需經費等 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際經濟事務研究班經費 4,331千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國際經濟合作  │        82,547│        80,497│         2,050│1.本科目上年度預算數81,070千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事經費 573千元列入「水利建設」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,547千元,包括人事費22,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,536千元,旅運費26,861千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,660千元,委辦費 3,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,426千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費13,184千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列國際棉業諮詢委員會等會費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費23,231千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補助中沙經濟合作策進會與民間有關機構
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費20,150千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 5,556千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,674千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列英文文稿及重要文件英譯等經費 104千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列中華民國現況簡介、經濟部業務簡介及
  │  │  │  │              │              │              │              │      製作多媒體簡報等經費 2,312千元。
  │  │  │  │  6126012600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │投資促進業務  │       198,875│       186,129│        12,746│
  │  │  │  │  6126012620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善投資環境  │        20,148│        19,865│           283│1.本科目上年度預算數21,365千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出投資政策研究經費 1,500千元列入「促進
  │  │  │  │              │              │              │              │  雙向投資」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,148千元,包括人事費 4,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 280千元,業務費 112千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   144千元,旅運費 240千元,補助及捐助15,225
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,543千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 424千元,較上年度依車
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改善國內投資環境經費 2,915千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方工業發展投資策進工作經費13,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126012621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│引進產業技術服│        19,224│        20,224│        -1,000│1.本年度預算數19,224千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供產業技術媒合服務經費 6,347千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費 8,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流 4,515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6126012622  │              │              │              │
  │  │  │ 3│促進雙向投資  │       159,503│       146,040│        13,463│1.本科目上年度預算數 145,392千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「經濟問題研究」科目移入 1,069千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「改善投資環境」科目移入 1,500千元,另移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 991千元列入「行政管理」科目, 930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「水利建設」科目,移入移出數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 159,503千元,包括人事費55,979
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費26,998千元,業務費47,179千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費52千元,旅運費 5,611千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,933千元,委辦費 7,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,580千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,082千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列駐外辦公室租金、稅捐 3,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列大樓清潔、管理等經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進僑外商來華投資及技術合作經費46,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 4,294千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列製作以「亞太營運中心」為主題之錄影
  │  │  │  │              │              │              │              │      帶及在國外媒體刊登廣告宣傳經費等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行中法工業合作第三階段第二年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助國內廠商對外投資經費25,475千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導對大陸間接投資業務經費11,477千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5226013600  │              │              │              │
  │  │10│  │對工業技術研究│             -│       213,000│      -213,000│上年度捐助工業技術研究院預算,本年度不再編列
  │  │  │  │院捐助        │              │              │              │,如數減列。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │11│  │關鍵零組件專案│     3,851,737│     3,665,885│       185,852│本科目係本年度新設。
  │  │  │  │  5226014021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電子與資訊關鍵│     2,898,437│     3,301,686│      -403,249│1.本科目係由上年度預算「半導體專案」、「資訊
  │  │  │  │零組件專案    │              │              │              │  專案」、「光電專案」與「通訊專案」科目檢討
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,898,437千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「液晶顯示器發展四年計畫」第二年經費 558
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加 208,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「次微米記憶體製程技術發展五年計畫」第五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 648,337千元,較上年度減少 820,439
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「微電子零組件發展四年計畫」第三年經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    03,000千元,較上年度增加86,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「分散式電腦系統及產品發展五年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 317,000千元,較上年度增加34,737千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「電腦多媒體系統發展三年計畫」第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    84,000千元,較上年度增加 7,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「高畫質視訊系統及產品發展五年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 420,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「非球面與精密光學零組件發展四年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年經費 144,900千元,較上年度增加32,147
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「無線通訊技術發展五年計畫」第三年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    63,000千元,較上年度增加34,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「電腦週邊關鍵性零組件發展五年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 260,200千元,較上年度增加13,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5226014022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│自動化與機械關│       578,000│       233,954│       344,046│1.本科目係由上年度預算「機械專案」科目分列改
  │  │  │  │鍵零組件專案  │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 578,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「機械業關鍵零組件技術研究發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第三年經費 125,000千元,較上年度增加19,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「資訊電子業精密零組件技術發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第五年經費 123,000千元,較上年度減少 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增「四行程汽車汽油引擎及變速箱發展二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫」第一年經費 330,000千元。
  │  │  │  │  5226014023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│材料與製程關鍵│       375,300│       130,245│       245,055│1.本科目係由上年度預算「光電專案」科目分列改
  │  │  │  │零組件專案    │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 375,300千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「光電關鍵性材料研究五年計畫」第五年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     169,000千元,較上年度增加38,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增「儲電材料與組件發展四年計畫」第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 206,300千元。
  │  │  │  │  5226014100  │              │              │              │
  │  │12│  │關鍵技術專案  │     6,662,536│     5,907,456│       755,080│本科目係本年度新設。
  │  │  │  │  5226014110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電子與資訊關鍵│     1,611,251│     1,567,142│        44,109│1.本科目係由上年度預算「半導體專案」、「資訊
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  專案」、「光電專案」與「通訊專案」科目檢討
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,611,251千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「電子關鍵性材料技術研究五年計畫」第五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 110,210千元,較上年度減少10,671千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「電子系統構裝技術發展五年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 248,510千元,較上年度減少23,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「影像與圖形技術應用研究發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費 116,000千元,較上年度減少 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「前瞻性資訊系統及產品發展五年計畫」第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費57,627千元,較上年度增加 3,627千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「資料庫服務與電腦網路應用四年計畫」第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 238,658千元,較上年度增加 1,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「資訊系統工程技術研究發展四年計畫」第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 193,000千元,較上年度增加 742千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「計量儀器設計與製造技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費86,700千元,較上年度增加32,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「光電技術發展與應用五年計畫」第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     162,700千元,較上年度增加 2,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「通訊電子技術發展第二期五年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 397,846千元,較上年度增加40,897千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5226014120  │              │              │              │
  │  │  │ 2│自動化與機械關│     1,574,900│     1,668,475│       -93,575│1.本科目係由上年度預算「自動化專案」、「機械
  │  │  │  │鍵技術專案    │              │              │              │  專案」、「運輸器具專案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,574,900千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「自動化系統技術發展五年計畫」第五年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     186,000千元,較上年度減少 196,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「金屬加工製程自動化技術研究五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費 147,900千元,較上年度增加28,250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「工業用模具技術研究與發展五年計畫」第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 107,000千元,較上年度增加12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「精密機械技術研究發展五年計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 155,000千元,較上年度減少 7,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「機械產業關鍵性材料技術研究五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費 185,000千元,較上年度減少18,513
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「金屬加工技術發展與應用五年計畫」第五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 247,000千元,較上年度增加56,555千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「汽機車動力系統技術研究發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費70,000千元,較上年度減少 172,977
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「航太工業技術發展五年計畫」第三年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    89,000千元,較上年度增加 3,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「中小型船舶設計與製造技術發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第三年經費88,000千元,較上年度增加 1,650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「電動機械技術發展五年計畫」第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 200,000千元。
  │  │  │  │  5226014121  │              │              │              │
  │  │  │ 3│材料與製程關鍵│       961,351│     1,020,927│       -59,576│1.本科目係由上年度預算「化工專案」、「紡織專
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  案」、「新材料專案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 961,351千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「石化中間體製程技術發展三年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 126,368千元,較上年度增加 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「觸媒製程及應用技術發展三年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費36,302千元,較上年度增加 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「特用化學品製程及應用技術發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第五年經費 110,192千元,較上年度增加 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「功能性高分子技術發展五年計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 161,327千元,較上年度減少 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「紡織品設計與研究發展三年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費43,323千元,較上年度減少 6,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「纖維研製及應用技術發展五年計畫」第五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 140,277千元,較上年度增加 7,107千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「紡織製程關鍵技術開發五年計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 123,451千元,較上年度增加27,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「染整工程技術開發五年計畫」第五年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    02,129千元,較上年度減少14,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「成衣工業升級技術研究發展五年計畫」第五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費76,008千元,較上年度減少72,297千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 「高溫超導體應用技術研究第二期五年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      」第二年經費41,974千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,226千元。
  │  │  │  │  5226014122  │              │              │              │
  │  │  │ 4│食品與醫藥關鍵│     1,176,676│     1,121,445│        55,231│1.本科目係由上年度預算「生物專案」、「食品專
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  案」、「醫藥專案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,176,676千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「生物技術產品開發與推廣四年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 310,700千元,較上年度增加48,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「產業用菌種保存及開發五年計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 209,675千元,較上年度減少10,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「中式食品工業技術發展五年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 113,200千元,較上年度增加 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「醫藥化學品製程技術發展五年計畫」第五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 118,501千元,較上年度增加17,561千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「製藥工業技術發展五年計畫」第五年經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    97,258千元,較上年度減少 642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「醫療器材技術發展五年計畫」第五年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,342千元,較上年度減少 263千元。
  │  │  │  │  5226014123  │              │              │              │
  │  │  │ 5│環境與資源關鍵│       520,553│       529,467│        -8,914│1.本科目係由上年度預算「污染防治專案」、「資
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  源專案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 520,553千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「污染防治技術開發及推廣第二期三年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費 225,300千元,較上年度增加 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「環境生物技術及產品開發三年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費32,199千元,較上年度減少 1,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「化學工業安全與災變防治技術研究五年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第四年經費 104,180千元,較上年度減少 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「材料評估與保固研究五年計畫」第五年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,000千元,較上年度減少 7,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「近海資源技術研究發展五年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費67,021千元,較上年度減少 2,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「工業用水合理化利用技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費41,853千元,較上年度增加 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5226014130  │              │              │              │
  │  │  │ 6│軍民通用科技研│       817,805│             -│       817,805│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │發計畫專案    │              │              │              │2.本年度預算數 817,805千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「航空器關鍵性零組件及複材之研發計畫」經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費76,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「自動化精密機械關鍵技術研發計畫」經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「軍民通用電子/光電關鍵技術發展及應用計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」經費 176,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「特用化學技術計畫」經費 109,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「高級材料技術計畫」經費 249,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「高科技產業品質與可靠度工程技術應用研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    與推廣服務計畫」經費34,778千元。
  │  │  │  │  5226014200  │              │              │              │
  │  │13│  │檢測驗證設施專│       694,979│       670,010│        24,969│本科目係本年度新設。
  │  │  │  │案            │              │              │              │
  │  │  │  │  5226014220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│檢測驗證專案  │       377,447│       345,010│        32,437│1.本科目係由上年度預算「半導體專案」、「運輸
  │  │  │  │              │              │              │              │  器具專案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 377,447千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「國際電子產品品質認證技術發展計畫」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60,000千元,較上年度減少 4,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「車輛及其零組件測試技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費 267,447千元,較上年度減少13,553
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增「金屬工業產品檢測技術三年計畫」第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費50,000千元。
  │  │  │  │  5226014221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│基礎設施專案  │       317,532│       325,000│        -7,468│1.本年度預算數 317,532千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「基礎實驗室及設施建造計畫」第五年經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,532千元,較上年度增加57,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列已辦理完成之「工研院電腦中心計畫」經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費65,000千元。
  │  │  │  │  5226014500  │              │              │              │
  │  │14│  │共通性科技專案│     1,285,000│     1,345,956│       -60,956│1.本科目係由上年度預算「共通專案」、「資訊專
  │  │  │  │              │              │              │              │  案」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,285,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「產業技術資訊服務與推廣四年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 300,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「產業關鍵技術引進計畫」第三年經費 750,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加81,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「推動產業研究發展綜合執行計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 150,000千元,較上年度減少48,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「資訊化社會推動第一期五年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費85,000千元,較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列已辦理完成之「經濟部科技研究發展專案
  │  │  │  │              │              │              │              │    成果管理計畫」經費88,500千元。
  │  │  │  │  5226014600  │              │              │              │
  │  │15│  │科技行政管理  │        62,189│        80,374│       -18,185│1.本科目係由上年度預算「科技專案計畫之推動與
  │  │  │  │              │              │              │              │  發展」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數78,725千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 988千元,「資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 661千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數62,189千元,包括人事費35,613千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,214千元,維護費 250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,312千元,補助及捐助 800千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度四個分支計畫係由上年度五個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,446千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技行政推行經費10,074千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     358千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 430
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助獎勵科技人才發展經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃產業技術研究發展方向經費 7,879千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,327千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業技術專案計畫執行與考核經費31,790千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列14,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5926015000  │              │              │              │
  │  │16│  │公營事業民營化│     2,747,936│     2,071,234│       676,702│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │  4026015020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│       167,278│       444,619│      -277,341│1.本年度預算數 167,278千元,均屬業務費。
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)出售中鋼公司股票所需承銷費、証券交易稅、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託財務顧問規劃等經費 155,007千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 122,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、簽証費及証券交易稅等經費 4,884千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出售中華工程公司股票所需承銷費、証券交易
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅、簽証手續費、股票印製費等相關經費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,較上年度增加 5,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度出售台機公司股票所需承銷費、証券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅、股票簽証費、股票印製費及委託財務顧
  │  │  │  │              │              │              │              │    問規劃等預算業已編竣,所列 157,347千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5926015021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│     2,580,658│     1,626,615│       954,043│1.本年度預算數 2,580,658千元,均屬損失及賠償
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台機公司83年度領取離職給與者之養老給付損
  │  │  │  │              │              │              │              │    失補償不敷數 426,328千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,200,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增出售國庫持有中鋼公司股數6.76%後轉為
  │  │  │  │              │              │              │              │    民營型態,依公營事業移轉民營條例規定,估
  │  │  │  │              │              │              │              │    列原有從業人員加發 6個月薪資,公保損失補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償,及未隨移轉者之勞保老年給付損失補償等
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,154,330千元。
  │  │  │  │  5826015500  │              │              │              │
  │  │17│  │收購朱拜爾肥料│        50,076│        48,450│         1,626│1.本年度預算數50,076千元,包括人事費 5,467千
  │  │  │  │公司所產尿素費│              │              │              │  元,業務費42,393千元,旅運費 2,216千元。
  │  │  │  │用支出        │              │              │              │2.本年度預算數係委託臺灣肥料公司收購朱拜爾肥
  │  │  │  │              │              │              │              │  料公司所產尿素費用,包括行銷費用31,416千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,管理費用 8,608千元,營業外支出10,052千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 1,626千元。
  │  │  │  │  5926015600  │              │              │              │
  │  │18│  │支援金馬電力開│       980,316│     1,456,705│      -476,389│1.本年度預算數 980,316千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │發與營運      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補貼金門電力公司虧損及設備擴充經費 740,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度減少 215,362千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補貼金門電力公司營運虧損 368,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少 197,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補貼金門電力公司設備擴充經費 371,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少18,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補貼馬祖電力公司虧損及設備擴充經費 240,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度減少 261,027千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補貼馬祖電力公司營運虧損 179,165千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少 137,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補貼馬祖電力公司設備擴充經費61,108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少 123,740千元。
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │19│  │退休撫卹給付  │        27,237│        29,293│        -2,056│
  │  │  │  │  7526016021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鹽務人員退休撫│        25,203│        27,276│        -2,073│1.本年度預算數25,203千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹            │              │              │              │2.本年度鹽務人員支領退休金人員 111人經費25,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  7526016022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│臺鋁人員退休給│         2,034│         2,017│            17│1.本年度預算數 2,034千元,均屬人事費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔支領月退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  10人月退休金 2,034千元,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6626016100  │              │              │              │
  │  │20│  │臺鋁退休人員保│         4,083│         3,761│           322│1.本年度預算數 4,083千元,均屬人事費。
  │  │  │  │險給付        │              │              │              │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔退休人員及其眷
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬保險費 4,083千元,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │21│  │裁撤單位早期退│        17,343│        17,355│           -12│1.本年度預算數17,343千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │休人員生活困難│              │              │              │2.照護早期(68年底以前)退休生活困難之臺鋁公
  │  │  │  │濟助金        │              │              │              │  司、聯合工業研究所、中國紡織建設公司、中國
  │  │  │  │              │              │              │              │  漁船公司及鹽務總局早期退休鹽務人員年節特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助金17,343千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  5926018000  │              │              │              │
  │  │22│  │營業基金      │             -│    16,575,067│   -16,575,067│
  │  │  │  │  5926018020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│臺灣電力股份有│             -│     8,759,499│    -8,759,499│上年度臺灣電力股份有限公司以其繳庫股息紅利及
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │利息收入撥充收支併列轉增資數本年度不再編列,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 8,759,499千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中國石油股份有│             -│     4,000,000│    -4,000,000│上年度中國石油股份有限公司以其歷年資本公積辦
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │理轉帳增資數,本年度起逕依該公司當年度附屬單
  │  │  │  │              │              │              │              │位預算所列數額為準,不再於總預算內重複表達,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 4,000,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018029  │              │              │              │
  │  │  │ 3│臺灣糖業股份有│             -│     3,604,997│    -3,604,997│上年度臺灣糖業股份有限公司以其歷年資本公積辦
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │理轉帳增資數,本年度起逕依該公司當年度附屬單
  │  │  │  │              │              │              │              │位預算所列數額為準,不再於總預算內重複表達,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 3,604,997千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018031  │              │              │              │
  │  │  │ 4│中國鋼鐵股份有│             -│       210,571│      -210,571│上年度中國鋼鐵股份有限公司以其歷年資本公積辦
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │理轉帳增資數,本年度起逕依該公司當年度附屬單
  │  │  │  │              │              │              │              │位預算所列數額為準,不再於總預算內重複表達,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 210,571千元如數減列。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │23│  │非營業循環基金│     7,000,000│     1,000,000│     6,000,000│
  │  │  │  │  6126018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業區開發管理│     2,000,000│     1,000,000│     1,000,000│為支援石化工業區設置隔離綠帶等重要計畫,核列
  │  │  │  │基金          │              │              │              │工業區開發管理基 2,000,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業發展基│     5,000,000│             -│     5,000,000│為加強辦理對中小企業融資等振興投資意願工作,
  │  │  │  │金            │              │              │              │核列中小企業發展基金如列數。
  │  │  │  │  5926018200  │              │              │              │
  │  │24│  │投資支出      │     1,749,843│       511,705│     1,238,138│
  │  │  │  │  5926018227  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對朱拜爾肥料公│             -│       365,000│      -365,000│上年度對朱拜爾肥料公司投資預算已編列完竣,所
  │  │  │  │司投資        │              │              │              │列 365,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018230  │              │              │              │
  │  │  │ 2│對聯華電子股份│        49,843│        57,670│        -7,827│對聯華電子股份有限公司投資49,843千元,全數以
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │該公司分配中央政府股票股利撥充支應,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少 7,827千元。
  │  │  │  │  5926018232  │              │              │              │
  │  │  │ 3│對美國優力士系│             -│        89,035│       -89,035│上年度對美國優力士系統公司投資預算已編列完竣
  │  │  │  │統公司投資    │              │              │              │,所列89,035千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018234  │              │              │              │
  │  │  │ 4│對次微米衍生公│     1,700,000│             -│     1,700,000│對次微米製程研究發展計畫完成後所成立之衍生公
  │  │  │  │司投資        │              │              │              │司投資 3,350,000千元,本年度編列第一年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,700,000千元,全數由該計畫廠房、設備作價收入
  │  │  │  │              │              │              │              │撥充支應。
  │  │  │  │  6126018500  │              │              │              │
  │  │25│  │貿易調查管理  │        98,205│             -│        98,205│1.依貿易法第十八條規定,設置貿易調查委員會,
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理受害產業之調查,本年度所需經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,205千元,包括人事費26,839千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,934千元,業務費51,905千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,161千元,旅運費 5,037千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,259千元,委辦費 3,800千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)為辦理貿易調查行政業務,所需人員維持費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貿易調查業務經費59,369千元。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │26│  │一般建築及設備│        25,171│       381,166│      -355,995│
  │  │  │  │  6126019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       351,268│      -351,268│上年度購置臺北世貿中心使用之臺北市松山區信義
  │  │  │  │              │              │              │              │段四小段37-31地號用地尾款預算已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 351,268千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        21,871│        27,198│        -5,327│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機租購與擴充經費 907千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 9,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴充及汰換電腦主機相關週邊設備等經費17,804
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加 1,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.「國土資訊系統」作業設備購置經費 3,160千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 2,760千元。
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           504│         2,700│        -2,196│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置40門電話總機一套所需經費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 4輛、小型客貨型車 2輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 2輛,預算已編列完竣,所列 2,700千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6126019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,796│             -│         2,796│汰換冷氣機、幻燈機、桌椅等設備經費 1,584千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,及購置碎紙機、投影機等雜項設備經費 1,212千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,合共 2,796千元。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │27│  │第一預備金    │         4,954│         4,954│             0│仍照上年度預算編列。
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