84B42610.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  5926100000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │工業局        │             -│     4,093,879│    -4,093,879│
  │  │  │  │  5926100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       105,026│       102,324│         2,702│
  │  │  │  │  5926100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        65,388│        59,011│         6,377│1.本年度預算數65,388千元,包括人事費52,034千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,077千元,維護費 2,726千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 281千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,802千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,586千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 638千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 583
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費41千元,辦公器具養護費 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列公務車輛保險費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列分攤辦公大樓保全人員費、清潔費及水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費 1,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列空調、電梯、消防等設備養護費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增非消耗品辦公桌椅購置費98千元。
  │  │  │  │  5926100110  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        39,638│        43,313│        -3,675│1.本年度預算數39,638千元,包括人事費 5,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,050千元,維護費 662千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,645千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業行政及管理資訊業務35,743千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 3,694千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]其他資訊系統及主機系統轉換、網路系統開
  │  │  │  │              │              │              │              │      發、購置、建檔減列 4,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦機房設備養護費 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加國外考察旅費如列數。
  │  │  │  │  5926102000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       235,428│       212,406│        23,022│
  │  │  │  │  5926102021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金屬機械工業發│        18,894│        17,112│         1,782│1.本年度預算數18,894千元,包括人事費17,508千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 1,031千元,旅運費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,508千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 1,031千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加軍公民營配合發展動員整備作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 355千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 384千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5926102022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│化學工業發展  │        16,021│        14,753│         1,268│1.本年度預算數16,021千元,包括人事費15,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 418千元,旅運費 469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,010千元,較上年度淨增 1,689
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,542千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 319千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 541
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輔導國內化學工業開拓市場業務費47千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 469千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │  5926102023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生工業發展  │        20,676│        18,398│         2,278│1.本年度預算數20,676千元,包括人事費19,420千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 566千元,旅運費 690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,248千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製及資料蒐集等業務費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查民生工業發展現況經費 690千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 172千元。
  │  │  │  │  5926102025  │              │              │              │
  │  │  │ 4│工業用地開發管│        18,075│        17,294│           781│1.本年度預算數18,075千元,包括人事費14,079千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 633千元,旅運費 1,050千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,079千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 633千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加工業用地審查費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5926102026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│工業發展企劃  │        29,655│        20,225│         9,430│1.本年度預算數29,655千元,包括人事費17,490千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,070千元,旅運費 6,745千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,371千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 5,277千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 644千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兩年一次輪辦之「中法工業技術合作會
  │  │  │  │              │              │              │              │      議」業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列中日、中法等國際合作案件業務費 143
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印製工業簡介等印刷費 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 8,007千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 6,923千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列參加中法科技會議、GATT談判會議
  │  │  │  │              │              │              │              │      等旅費 5,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助1994年商業週刊亞洲高階主管研討
  │  │  │  │              │              │              │              │      會 1,350千元。
  │  │  │  │  5926102027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊電子工業發│        18,495│        16,650│         1,845│1.本年度預算數18,495千元,包括人事費17,533千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 534千元,旅運費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,260千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,807千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費25千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 428千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加參加國際電子零件認證年會旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費75千元。
  │  │  │  │  5926102029  │              │              │              │
  │  │  │ 7│工廠管理業務  │       113,612│       107,974│         5,638│1.本年度預算數 113,612千元,包括人事費20,895
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費24,582千元,維護費22千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,169千元,設備及投資 120千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,200千元,委辦費64,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,128千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般工業行政業務經費17,261千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 4,860千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列全國工廠校正、查估業務經費 4,660千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政督導及考察工作經費 566千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列 1,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工與工業安全業務經費 583千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推展勞工行政及工業安全經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費15,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 328千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推行污染防治工作業務經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列工業減廢技術研討會優良廠商選拔經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,295千元。
  │  │  │  │  5926102100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業升級輔導  │     2,818,941│     3,046,066│      -227,125│
  │  │  │  │  5926102131  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業技術升級  │     1,930,721│     2,003,280│       -72,559│1.本年度預算數 1,930,721千元,包括業務費39,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 854,056千元,委辦費 1,035,501
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略性技術輔導工作經費61,800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少業務費 105千元及依委辦費撙節原則核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列17,700千元,合共17,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動機械工業技術升級工作經費96,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 627,438千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少96,090千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列協助國內傳統工業技術升級計畫之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列91,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,122,619千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增43,581千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列主導性新產品開發輔導計畫之補助費16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列主導性新產品開發輔導計畫業務費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列推動工業合作專案計畫及軟體工業五年
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展計畫委辦費57,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃與評估工作經費22,664千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列 445千元。
  │  │  │  │  5926102132  │              │              │              │
  │  │  │ 2│產業技術輔導  │       757,797│       892,311│      -134,514│1.本年度預算數 757,797千元,包括業務費 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 753,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化工作經費 181,070千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少56,747千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列生產自動化技術輔導等計畫之業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列50,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質工作經費 259,527千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少37,917千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列全面提高產品品質等計畫之業務費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列28,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 207,550千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少全面提升工業設計能力計畫之業務費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,950千元及依委辦費撙節原則核實減列16,250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共30,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 109,650千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少推動中心衛星工廠制度研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等之業務費 9,300千元及依委辦費撙節原則核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列 350千元,合共 9,650千元。
  │  │  │  │  5926102133  │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導產業公會發│        64,580│        52,850│        11,730│1.本年度預算數64,580千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動產業政策宣導工作經費39,650千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增26,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「進口救濟處理委員會」補助費 3,650
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列保護智慧財產權宣導、專案計畫成果推
  │  │  │  │              │              │              │              │      廣等經費29,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立產業資訊系統工作經費17,730千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列 4,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費 7,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5926102134  │              │              │              │
  │  │  │ 4│產業分析研究  │        65,843│        97,625│       -31,782│1.本年度預算數65,843千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)產業規劃研究工作經費58,843千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列19,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業調查分析工作經費 7,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列11,800千元。
  │  │  │  │  5926102500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       280,393│       355,847│       -75,454│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │  5926102510  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治  │       200,779│       267,697│       -66,918│1.本年度預算數 200,779千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 136,779千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少67,884千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動污染防治技術服務團等計畫之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列63,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業減廢輔導工作經費64,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加工業減廢示範及推廣輔導、工業減廢資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務 966千元。
  │  │  │  │  5926102511  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全與災變│        79,614│        88,150│        -8,536│1.本年度預算數79,614千元,包括業務費 4,464千
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  元,委辦費75,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業安全衛生技術服務及輔導工作經費41,700
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 4,555千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工業安全衛生技術服務團等計畫之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)化學工廠災害預防與應變處理輔導工作經費37
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,914千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,981千元。
  │  │  │  │  5926102600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │工業技術人才培│       274,306│       317,066│       -42,760│1.本年度預算數 274,306千元,包括業務費 500千
  │  │  │  │訓            │              │              │              │  元,委辦費 273,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費62,881千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費51,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加工業設計及機械工業人才培訓計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 8,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自動化產業人才培訓工作經費74,185千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少業務費 895千元及依委辦費撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列 8,186千元,合共 9,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費53,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依委辦費撙節原則核實減列25,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費 8,720千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工業區規劃人才培訓經費 6,120千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工業區開發管理人才培訓經費 1,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5926102700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │工業區規劃與管│        57,150│        53,500│         3,650│1.本年度預算數57,150千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │理            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業區開發研究工作經費25,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區管理與輔導工作經費31,650千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區工業用水整體規劃、工業區綠化之評估、
  │  │  │  │              │              │              │              │    育苗及教育訓練等經費13,150千元。
  │  │  │  │  5926109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,008│         1,508│           500│
  │  │  │  │  5926109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           600│             -│           600│購置電腦網路設備 500千元及電腦補助教學投影設
  │  │  │  │              │              │              │              │備 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │  5926109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,508│        -1,508│上年度汰換小型客貨車四輛購置費預算已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,508千元如數減列。
  │  │  │  │  5926109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,408│             -│         1,408│購置簡報室、會議室播音系統及飲水機等經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  5926109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
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