84B42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國際貿易局及所│ 724,868│ 723,641│ 1,227│國際貿易局及所屬本年度預算數 724,868千元,較 │ │ │ │屬 │ │ │ │上年度法定預算數 723,641千元,增加 1,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,813│ 139,312│ 6,501│ │ │ │ │ 6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 145,813│ 139,312│ 6,501│1.本年度預算數 145,813千元,包括人事費 134,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,事務費 7,840千元,維護費 1,442千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,760千元,特別費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,363千元,較上年度淨增 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 4人,計減列 9人之人事費 3,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,450千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,084千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 8人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 132千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列空調設備保養維護費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列本局及高雄辦事處辦公房舍之一次性修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列車輛保險費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列外語訓練經費 231千元。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 168,539│ 156,619│ 11,920│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易管理 │ 43,233│ 40,512│ 2,721│1.本年度預算數43,233千元,包括人事費42,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,904千元,較上年度淨增 2,803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易管理旅運費 329千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列82千元。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易管理 │ 42,922│ 40,183│ 2,739│1.本年度預算數42,922千元,包括人事費42,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,823千元,較上年度淨增 2,764 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易管理旅運費99千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ 6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│歐美地區貿易業│ 18,735│ 17,146│ 1,589│1.本年度預算數18,735千元,包括人事費18,581千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,旅運費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,581千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 154千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列39千元。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他地區貿易業│ 23,572│ 21,554│ 2,018│1.本年度預算數23,572千元,包括人事費23,478千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,旅運費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)其他地區貿易業務旅運費94千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易廠商管理 │ 33,616│ 31,262│ 2,354│1.本年度預算數33,616千元,包括人事費33,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,376千元,較上年度淨增 2,414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易廠商管理旅運費 240千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ 6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類管理 │ 6,461│ 5,962│ 499│1.本年度預算數 6,461千元,包括人事費 6,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,423千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類管理旅運費38千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ 6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 408,354│ 425,397│ -17,043│ │ │ │ │ 6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│加強對日經貿工│ 65,411│ 74,772│ -9,361│1.本年度預算數65,411千元,包括業務費 904千元 │ │ │ │作 │ │ │ │ ,旅運費 550千元,補助及捐助14,766千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費49,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理台灣產品展經費19,141千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列15,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)對日產銷協調經費26,711千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,528千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 7,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增對日通產省之業務諮商經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增補助東亞經濟會議中華民國委員會舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 幹部會議及東亞經濟會議中日雙方代表聯席 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議經費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查市場及追蹤聯繫經費 387千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)對日經貿交流經費 904千元,較上年度減少業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加展場租金及佈置費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增設置對日貿易據點經費13,848千元。 │ │ │ │ 6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 217,000│ 210,133│ 6,867│1.本年度預算數 217,000千元,包括補助及捐助 2 │ │ │ │象 │ │ │ │ ,600千元,委辦費 204,400千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及台灣精品標誌管理工作經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加人事及業務經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 127,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加公關採訪等經費 5,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國家產品形象週活動經費38,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費19,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 125,943│ 140,492│ -14,549│1.本年度預算數 125,943千元,均屬委辦費。 │ │ │ │管理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)諮商談判經費27,313千元,較上年度依委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則核實減列 4,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紡織品配額管理作業經費64,593千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列10,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,037千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加20千元。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,171│ 1,322│ -151│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 671│ 1,322│ -651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元、公務機車 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 123千元,合共 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車、公務轎車、旅行車等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 1,322千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 500│ -│ 500│汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |