84B42620.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026200000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │國際貿易局及所│       724,868│       723,641│         1,227│國際貿易局及所屬本年度預算數 724,868千元,較
  │  │  │  │屬            │              │              │              │上年度法定預算數 723,641千元,增加 1,227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6126200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       145,813│       139,312│         6,501│
  │  │  │  │  6126200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       145,813│       139,312│         6,501│1.本年度預算數 145,813千元,包括人事費 134,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,事務費 7,840千元,維護費 1,442千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,760千元,特別費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,363千元,較上年度淨增 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,工友 4人,計減列 9人之人事費 3,032千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,450千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,084千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       107千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 132千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列空調設備保養維護費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列本局及高雄辦事處辦公房舍之一次性修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列車輛保險費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列外語訓練經費 231千元。
  │  │  │  │  6126201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       168,539│       156,619│        11,920│
  │  │  │  │  6126201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易管理  │        43,233│        40,512│         2,721│1.本年度預算數43,233千元,包括人事費42,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,904千元,較上年度淨增 2,803
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易管理旅運費 329千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │  6126201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易管理  │        42,922│        40,183│         2,739│1.本年度預算數42,922千元,包括人事費42,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,823千元,較上年度淨增 2,764
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易管理旅運費99千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │  6126201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│歐美地區貿易業│        18,735│        17,146│         1,589│1.本年度預算數18,735千元,包括人事費18,581千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,旅運費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 154千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │  6126201023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他地區貿易業│        23,572│        21,554│         2,018│1.本年度預算數23,572千元,包括人事費23,478千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,旅運費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)其他地區貿易業務旅運費94千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │  6126201024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易廠商管理  │        33,616│        31,262│         2,354│1.本年度預算數33,616千元,包括人事費33,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,376千元,較上年度淨增 2,414
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 403
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易廠商管理旅運費 240千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │  6126201025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類管理  │         6,461│         5,962│           499│1.本年度預算數 6,461千元,包括人事費 6,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,423千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類管理旅運費38千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │  6126201200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       408,354│       425,397│       -17,043│
  │  │  │  │  6126201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│加強對日經貿工│        65,411│        74,772│        -9,361│1.本年度預算數65,411千元,包括業務費 904千元
  │  │  │  │作            │              │              │              │  ,旅運費 550千元,補助及捐助14,766千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費49,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,080
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理台灣產品展經費19,141千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費撙節原則核實減列15,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對日產銷協調經費26,711千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,528千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 7,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增對日通產省之業務諮商經費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增補助東亞經濟會議中華民國委員會舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      幹部會議及東亞經濟會議中日雙方代表聯席
  │  │  │  │              │              │              │              │      會議經費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查市場及追蹤聯繫經費 387千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對日經貿交流經費 904千元,較上年度減少業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加展場租金及佈置費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增設置對日貿易據點經費13,848千元。
  │  │  │  │  6126201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       217,000│       210,133│         6,867│1.本年度預算數 217,000千元,包括補助及捐助 2
  │  │  │  │象            │              │              │              │  ,600千元,委辦費 204,400千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及台灣精品標誌管理工作經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加人事及業務經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 127,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加公關採訪等經費 5,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國家產品形象週活動經費38,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費19,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  6126201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       125,943│       140,492│       -14,549│1.本年度預算數 125,943千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │管理          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)諮商談判經費27,313千元,較上年度依委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則核實減列 4,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紡織品配額管理作業經費64,593千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列10,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,037千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加20千元。
  │  │  │  │  6126209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,171│         1,322│          -151│
  │  │  │  │  6126209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           671│         1,322│          -651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元、公務機車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 123千元,合共 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車、公務轎車、旅行車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編列完竣,所列 1,322千元如數減列。
  │  │  │  │  6126209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           500│             -│           500│汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │  6126209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────