84B42640.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │中央標準局    │     1,412,580│     1,446,292│       -33,712│中央標準局本年度預算數 1,412,580千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,446,292千元,減少33,712千元。
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       189,010│       198,979│        -9,969│
  │  │  │  │  6126400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       116,046│       110,435│         5,611│1.本年度預算數 116,046千元,包括人事費58,676
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費49,314千元,維護費 1,594千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,085千元,材料費 107千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,801千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費59,245千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 314千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元,辦公器具養護費 7千元,合共87千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 407
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126400102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        72,964│        88,544│       -15,580│1.本年度預算數72,964千元,包括人事費 5,508千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費64,636千元,維護費 2,770千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費29,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,734千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列光碟資料掃描輸入等經費 3,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,557千元,較上年度減少12,100千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列光碟設備維護費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租賃光碟設備經費11,100千元。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       649,868│       702,924│       -53,056│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       107,155│       117,053│        -9,898│1.本年度預算數 107,155千元,包括人事費34,682
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  千元,業務費16,361千元,維護費 150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,380千元,材料費 941千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   374千元,委辦費50,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費66,360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 3,622千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理國家標準與國際標準之比對、
  │  │  │  │              │              │              │              │      分析等經費 3,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費12,595千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,099千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列正字標記推行手冊印刷費等 1,206
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 4,462千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少辦理輔導家電產品標準國際化等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,237千元。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │        94,131│        97,985│        -3,854│1.本年度預算數94,131千元,包括人事費 9,438千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,478千元,維護費 504千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,403千元,材料費 3,061千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   723千元,委辦費72,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,768千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 3,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少辦理修訂度量衡法等經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 322千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費38,066千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加統一製發油量計等鉛封號碼牌經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,656千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    」經費 3,306千元。
  │  │  │  │  6126401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       334,273│       394,235│       -59,962│1.本年度預算數 334,273千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 195
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,173千元,較上年度增加19,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費43,092千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 7,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費60,753千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少80,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)計量標準技術發展工作經費35,255千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年增加 8,147千元。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │       114,309│        93,651│        20,658│1.本年度預算數 114,309千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加20,658千元。
  │  │  │  │  6126401100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       340,182│       323,375│        16,807│
  │  │  │  │  6126401120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │        91,091│        90,813│           278│1.本年度預算數91,091千元,包括人事費25,305千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費53,317千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,229千元,獎勵及濟助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,172千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費24,540千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 369千元:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 992
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費25,008千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,247千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 609千元。
  │  │  │  │  6126401121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       249,091│       232,562│        16,529│1.本年度預算數 249,091千元,包括人事費 218,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,業務費21,833千元,旅運費 1,365千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 1,000千元,委辦費 6,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,558千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 197,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 7,663千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列與國內外專業資料庫連線檢索等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,922
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增委託辦理「專利微生物保存」工作經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,490千元。
  │  │  │  │  6126401200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        93,827│        92,084│         1,743│
  │  │  │  │  6126401220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        45,887│        45,121│           766│1.本年度預算數45,887千元,包括人事費23,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,992千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,751千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費24,012千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 661
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列商標案件管理資料鍵入費等 107千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,124千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 133千元。
  │  │  │  │  6126401221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        47,940│        46,963│           977│1.本年度預算數47,940千元,包括人事費42,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,666千元,旅運費 2,455千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,440千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,523千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 388千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理「現有商標按國際商品分類標
  │  │  │  │              │              │              │              │      準重新分類」等經費 1,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,977千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 375千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │  6126401300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        65,348│        64,246│         1,102│
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術資料建│        57,546│        59,190│        -1,644│1.本科目係由上年度預算「建立產業技術資料檔」
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  、「建立專利商標資料檔」、「建立標準專利資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊服務網」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,546千元,包括人事費26,218千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,410千元,維護費 711千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 567千元,設備及投資 3,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,264千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費12,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少光碟閱讀機購置費等 3,044
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,058千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 265千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 331
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張等業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 186
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126401323  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專業技術人員研│         7,802│         5,056│         2,746│1.本年度預算數 7,802千元,包括人事費 1,402千
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  元,業務費 5,361千元,旅運費 859千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 2,746千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)核實減列購置教育訓練設備等經費 889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)為建立專利審查官任用及升遷制度,提升審案
  │  │  │  │              │              │              │              │    品質,增列辦理審查官職前及在職訓練經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,635千元。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        71,360│        61,699│         9,661│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        60,119│        60,119│             0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數。
  │  │  │  │  6126409010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        11,100│           737│        10,363│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列租賃光碟影像資料處理設備經費11,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦、印表機等設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 737千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           141│           843│          -702│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 1輛41千元及郵資機 1具 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車及中型代用客車預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 843千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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