84B42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │中央標準局 │ 1,412,580│ 1,446,292│ -33,712│中央標準局本年度預算數 1,412,580千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,446,292千元,減少33,712千元。 │ │ │ │ 6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 189,010│ 198,979│ -9,969│ │ │ │ │ 6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 116,046│ 110,435│ 5,611│1.本年度預算數 116,046千元,包括人事費58,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費49,314千元,維護費 1,594千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,085千元,材料費 107千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費59,245千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 314千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,辦公器具養護費 7千元,合共87千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 72,964│ 88,544│ -15,580│1.本年度預算數72,964千元,包括人事費 5,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費64,636千元,維護費 2,770千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費29,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 3,734千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列光碟資料掃描輸入等經費 3,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元,較上年度減少12,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列光碟設備維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列租賃光碟設備經費11,100千元。 │ │ │ │ 6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 649,868│ 702,924│ -53,056│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 107,155│ 117,053│ -9,898│1.本年度預算數 107,155千元,包括人事費34,682 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 千元,業務費16,361千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,380千元,材料費 941千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 374千元,委辦費50,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費66,360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,622千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦理國家標準與國際標準之比對、 │ │ │ │ │ │ │ │ 分析等經費 3,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費12,595千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列正字標記推行手冊印刷費等 1,206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 4,462千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少辦理輔導家電產品標準國際化等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,237千元。 │ │ │ │ 6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 94,131│ 97,985│ -3,854│1.本年度預算數94,131千元,包括人事費 9,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,478千元,維護費 504千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,403千元,材料費 3,061千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 723千元,委辦費72,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,768千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 3,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少辦理修訂度量衡法等經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 322千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費38,066千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加統一製發油量計等鉛封號碼牌經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,656千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 3,306千元。 │ │ │ │ 6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 334,273│ 394,235│ -59,962│1.本年度預算數 334,273千元,均屬委辦費。 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 195 │ │ │ │ │ │ │ │ ,173千元,較上年度增加19,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費43,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費60,753千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少80,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)計量標準技術發展工作經費35,255千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年增加 8,147千元。 │ │ │ │ 6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 114,309│ 93,651│ 20,658│1.本年度預算數 114,309千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加20,658千元。 │ │ │ │ 6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 340,182│ 323,375│ 16,807│ │ │ │ │ 6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 91,091│ 90,813│ 278│1.本年度預算數91,091千元,包括人事費25,305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費53,317千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,229千元,獎勵及濟助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,172千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費24,540千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 369千元: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 992 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費25,008千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,247千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 609千元。 │ │ │ │ 6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 249,091│ 232,562│ 16,529│1.本年度預算數 249,091千元,包括人事費 218,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費21,833千元,旅運費 1,365千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,000千元,委辦費 6,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,558千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 197,121千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 7,663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列與國內外專業資料庫連線檢索等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增委託辦理「專利微生物保存」工作經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元。 │ │ │ │ 6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 93,827│ 92,084│ 1,743│ │ │ │ │ 6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 45,887│ 45,121│ 766│1.本年度預算數45,887千元,包括人事費23,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,992千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,751千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費24,012千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 661 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列商標案件管理資料鍵入費等 107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,124千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 133千元。 │ │ │ │ 6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 47,940│ 46,963│ 977│1.本年度預算數47,940千元,包括人事費42,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,666千元,旅運費 2,455千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,440千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,523千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 388千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦理「現有商標按國際商品分類標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準重新分類」等經費 1,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,977千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 375千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ 6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 65,348│ 64,246│ 1,102│ │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術資料建│ 57,546│ 59,190│ -1,644│1.本科目係由上年度預算「建立產業技術資料檔」 │ │ │ │立與服務 │ │ │ │ 、「建立專利商標資料檔」、「建立標準專利資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊服務網」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,546千元,包括人事費26,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,410千元,維護費 711千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 567千元,設備及投資 3,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,264千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費12,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少光碟閱讀機購置費等 3,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,058千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 265千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 331 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張等業務費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 2│專業技術人員研│ 7,802│ 5,056│ 2,746│1.本年度預算數 7,802千元,包括人事費 1,402千 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ 元,業務費 5,361千元,旅運費 859千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨增 2,746千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列購置教育訓練設備等經費 889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)為建立專利審查官任用及升遷制度,提升審案 │ │ │ │ │ │ │ │ 品質,增列辦理審查官職前及在職訓練經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,635千元。 │ │ │ │ 6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 71,360│ 61,699│ 9,661│ │ │ │ │ 6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,119│ 60,119│ 0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數。 │ │ │ │ 6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,100│ 737│ 10,363│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列租賃光碟影像資料處理設備經費11,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、印表機等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 737千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 141│ 843│ -702│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛41千元及郵資機 1具 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及中型代用客車預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 843千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 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